智慧农业:2021年内部控制审计报告2022-03-29
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
内部控制审计报告
天 职 业 字 [ 2 0 2 2 ] 9 99 -1 号
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内部控制审计报告 1
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内部控制审计报告
天职业字[2022]999-1 号
江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏农华智慧
农业科技股份有限公司(以下简称“智慧农业”)2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建
立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到
的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,智慧农业于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
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内部控制审计报告(续)
天职业字[2022]999-1 号
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中国注册会计师: 张 坚
中国北京
二○二二年三月二十五日
中国注册会计师: 周 垚
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