云南铜业:第七届监事会对公司内部控制自我评价的意见2019-04-03
云南铜业股份有限公司
第七届监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部
控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主
板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司监事会对公司
内部控制自我评价报告发表意见如下:
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立
健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经
营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公
司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
三、报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等部门
联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市
公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
四、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制
制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划
和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明,是符合企业
内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织
机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部
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控制重点活动的执行及监督的充分有效。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
云南铜业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 1 日
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