意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

航天科技:2023年度财务预算报告2023-03-31  

                                   航天科技控股集团股份有限公司
               2023年度财务预算报告


    风险提示:本预算为航天科技控股集团股份有限公司(以下简称
公司)2023 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈
利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政
策调整、汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别
注意。


    一、预算编制说明
    根据公司战略发展目标,在综合分析宏观经济、行业发展趋势、
市场需求状况的基础上,结合公司 2023 年经营计划和重点工作目标,
按照合并会计报表编制范围,编制了 2023 年度财务预算报告。
    二、预算编制假设
    1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无
重大变化,所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
    2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改
变,所在行业形势、市场行情无异常变化,现有的银行贷款利率、通
货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。
    3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不
受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价
格变化等使各项计划的实施发生困难。
    4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完
成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政
策不需做出重大调整。

                              1
    5.公司所投资的主体未发生重大经营变化。
    6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    三、主要预算指标
    2023 年公司锚定“十四五”规划,围绕航天应用、汽车电子、
物联网三大主业方向,持续聚焦客户价值创造。持续夯实高质量发展
的基础,提升盈利能力、现金流能力、投资回报能力和可持续发展能
力。2023 年拟确定营业收入为 620,000 万元,利润总额为 8,000 万
元。
    四、预算执行的保障和监督措施
    公司 2023 年将继续优化战略布局,加强产业协同,扩大营收规
模,调整公司的业务结构。加快重点项目建设,进一步增强公司生产
能力,提高质量管理能力,助力业务建设。做好全面预算管理,将年
度预算目标分解落实责任,签订目标责任书。通过开展“一企一策”
针对性分析,结合实际确定重点单位重点关注点,利用信息化手段,
使经营管理目标更加清晰可控,使成本费用管控更具有针对性。加强
资金管理,确保资金安全,提高资金效益。进一步完善绩效考核办法,
提高各经营主体的积极性,切实保障预算目标的实现。


    本报告将提交公司 2022 年度股东大会审议。


                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                      二〇二三年三月二十九日




                              2