南宁糖业:2017年财务预算报告的公告2017-04-28
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2017-026
债券代码:112109 债券简称:12南糖债
南宁糖业股份有限公司 2017 年财务预算报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预算编制说明
根据 2016 年下半年国内食糖销售情况有所转好的形势,南宁糖业股份
有限公司(以下简称“公司”)一方面以市场为导向确定年度成本控制目
标,通过开展与先进者同行活动,学习先进者的成功经验,对照先进者的
先进指标,深入挖掘降本增效潜力,严格控制农务扶持投入、技改投入、
环保成本和非生产性开支等确定的成本控制目标,实现存量做优。另一方
面将加大销售力度,加快资金回笼,同时加强与金融机构的合作,做好资
金规划和融资工作,合理安排资金,在满足正常生产经营的资金需求的同
时,投入资金建设电子商务及智能配送、糖厂锅炉技改等项目,实现增量
做大。
二、预算编制基础
本预算方案是根据公司 2016 年度的实际运行情况和结果,通过对公司
目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究,结合公司
各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,秉着稳健、谨慎的原则编制
而成。
三、基本假设
1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化;
2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率;
3、市场状况依照目前市场行情;
4、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。
四、主要财务预算指标
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2017 年预算 2016 年实际 增减额度 增减幅度
项 目
数(万元) 数(万元) (万元) (%)
营业收入 350,945 358,882 -7,937 -2.21
营业成本 296,534 304,833 -8,299 -2.72
归属母公司净利润 2,467 1,898 569 29.98
五、特别说明
上述财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代
表公司管理层对 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多
种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
本事项尚需提交 2017 年 5 月 18 日公司 2016 年年度股东大会审议通过
后方可生效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
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