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公司公告

泸天化:2020年内部控制审计报告2021-04-24  

                        四川泸天化股份有限公司                                                   内部控制审计报告




                            内部控制审计报告

                                                            川华信专(2021)第 0229 号

四川泸天化股份有限公司全体股东:

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四

川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化股份”)2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有

效性。

     一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泸天化股份董事会的责任。

     二、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

     三、内部控制的固有局限性

     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

     四、财务报告内部控制审计意见

         我们认为,泸天化股份于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



  四川华信(集团)会计师事务所                  中国注册会计师:

         (特殊普通合伙)                     中国注册会计师:

             中国成都                         中国注册会计师:


                                                          二〇二一年四月二十二日




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