泸天化:2023年度财务预算2023-03-31
四川泸天化股份有限公司
2023 年度财务预算报告
一、预算编制说明
公司遵循谨慎性的原则,结合市场及业务情况,根据 2023 年度
的预计生产量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报
告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计
政策一致。
二、预算编制基本假设
(一)公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政
策无重大变化;
(二)所在行业市场行情、主要产品和原材料市场价格和供求关
系无重大不确定性;
(三)公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
(四)公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,
不受政府政策变化的重大影响;
(五)无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要财务指标
2023 年预计实现合并营业收入 80.07 亿元,利润总额 4.62 亿元。
四、确保预算完成的主要措施
(一)加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
(二)加强市场开发与营销网络建设;
(三)提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高
公司产品竞争力与附加值;
(四)加强资金运行监管,降低财务风险,合理安排、使用资金,
提高资金利用率;
(五)加强成本控制与预算执行分析,及时发现问题并持续改进;
(六)加快新业务开拓和投资管理,强化和实施有效的内部控制
和风险防范机制。
五、风险提示
本预算为公司 2023 年度经营计划的管理控制指标,能否实现受
宏观经济环境与市场需求变化等因素影响,具有重大不确定性。
四川泸天化股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日