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公司公告

钱江摩托:2011年年度报告摘要2012-04-27  

						                                                               浙江钱江摩托股份有限公司二○一一年年度报告摘要




证券代码:000913                          证券简称:钱江摩托                               公告编号:2012 临-017


            浙江钱江摩托股份有限公司二○一一年年度报告摘要


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员)夏君文声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

           股票简称          钱江摩托
           股票代码          000913
          上市交易所         深圳证券交易所


2.2 联系人和联系方式

                                          董事会秘书                                  证券事务代表
          姓名          王海斌                                        颜锋
        联系地址        浙江省温岭市经济开发区                        浙江省温岭市经济开发区
          电话          0576-86192111                                 0576-86192111
          传真          0576-86139081                                 0576-86139081
        电子信箱        qmsd@qjmotor.com                              qmsd@mail.tzptt.zj.cn


§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

                                                                                                         单位:元
                        2011 年                  2010 年           本年比上年增减(%)              2009 年
 营业总收入(元)      3,672,532,659.78         3,787,785,643.63                  -3.04%         3,637,623,301.64
  营业利润(元)         -16,465,533.70           113,797,532.80                -114.47%             175,960,382.67
  利润总额(元)         -13,235,287.57           101,885,504.31                -112.99%             178,676,753.84
归属于上市公司股东
                         -17,592,954.78            69,836,926.95                -125.19%             127,441,977.90
  的净利润(元)




                                                   - 1 -
                                                                    浙江钱江摩托股份有限公司二○一一年年度报告摘要


归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            -21,544,222.76             73,335,298.60                    -129.38%              85,607,657.91
  的净利润(元)
经营活动产生的现金
                             -232,287,977.07           -238,569,843.59                      -2.63%              157,272,096.02
  流量净额(元)
                                                                            本年末比上年末增减
                           2011 年末                   2010 年末                                              2009 年末
                                                                                  (%)
  资产总额(元)           3,843,898,753.63            3,789,307,103.56                      1.44%            2,800,099,618.60
  负债总额(元)           2,384,920,595.30            2,320,998,269.27                      2.75%            1,452,597,187.36
归属于上市公司股东
                           1,409,078,090.68            1,425,097,311.11                     -1.12%            1,354,193,100.41
的所有者权益(元)
   总股本(股)               453,536,000.00             453,536,000.00                      0.00%              453,536,000.00


3.2 主要财务指标

                                                                                                                    单位:元
                                   2011 年                    2010 年            本年比上年增减(%)           2009 年
基本每股收益(元/股)                          -0.04                      0.15              -126.67%                        0.28
稀释每股收益(元/股)                          -0.04                      0.15              -126.67%                        0.28
扣除非经常性损益后的基本
                                               -0.05                      0.16              -131.25%                        0.19
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                    -1.24%                    5.03%                 -6.27%                       9.83%
扣除非经常性损益后的加权
                                              -1.52%                    5.28%                 -6.80%                       6.60%
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
                                               -0.51                    -0.53                 -3.77%                        0.35
量净额(元/股)
                                                                                 本年末比上年末增减
                                  2011 年末                 2010 年末                                          2009 年末
                                                                                       (%)
归属于上市公司股东的每股
                                                3.11                      3.14                -0.96%                        2.99
净资产(元/股)
资产负债率(%)                              62.04%                    61.25%                 0.79%                       51.88%


3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
           非经常性损益项目                     2011 年金额        附注(如适用)         2010 年金额           2009 年金额
非流动资产处置损益                                -661,380.92                             -61,849,683.28          -563,302.25
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                10,584,081.65                              71,605,553.62          1,965,521.61
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
                                                10,081,669.13                               1,684,249.24            586,557.89
用费
委托他人投资或管理资产的损益                     6,810,087.03                                          0.00                  0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融         -18,129,519.18                               2,420,962.61        48,213,087.07
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交




                                                          - 2 -
                                                                浙江钱江摩托股份有限公司二○一一年年度报告摘要


易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -2,856,609.00                        -18,146,569.42       4,828,160.03
所得税影响额                                  -1,621,577.29                            968,772.01   -13,195,719.93
少数股东权益影响额                              -255,483.44                          -181,656.43              15.57
                      合计                     3,951,267.98          -              -3,498,371.65   41,834,319.99


§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
       2011 年末股东总数                        28,173 本年度报告公布日前一个月末股东总数                    29,132
            前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
           股东名称            股东性质     持股比例(%)     持股总数
                                                                                  数量                 量
温岭钱江投资经营有限公司     国有法人              41.45%     187,971,397                    0                       0
汇洋企业有限公司             境外法人              17.99%      81,593,503                    0                       0
张灵正                       境内自然人             0.96%      4,350,000                     0                       0
中国银河证券股份有限公司     境内非国有法
                                                    0.31%      1,394,900                     0                       0
客户信用交易担保证券帐户     人
                             境内非国有法
中钢投上海有限公司                                  0.26%      1,200,000                     0                       0
                             人
王月琳                       境内自然人             0.25%      1,141,808                     0                       0
刘建华                       境内自然人             0.22%        983,000                     0                       0
吴翔                         境内自然人             0.19%        854,300                     0                       0
陆宝宏                       境内自然人             0.18%        817,878                     0                       0
李俊                         境内自然人             0.18%        800,000                     0                       0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                       持有无限售条件股份数量                      股份种类
温岭钱江投资经营有限公司                                           187,971,397             人民币普通股
汇洋企业有限公司                                                    81,593,503             人民币普通股
张灵正                                                               4,350,000             人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
                                                                     1,394,900             人民币普通股
保证券帐户
中钢投上海有限公司                                                   1,200,000             人民币普通股
王月琳                                                               1,141,808             人民币普通股
刘建华                                                                   983,000           人民币普通股
吴翔                                                                     854,300           人民币普通股
陆宝宏                                                                   817,878           人民币普通股
李俊                                                                     800,000           人民币普通股
                         上述股东中,温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司之间、两者与其他前十名股东之
上述股东关联关系或一致行
                         间不存在关联关系,也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否
        动的说明
                         属于一致行动人。




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                                                            浙江钱江摩托股份有限公司二○一一年年度报告摘要


4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

    二○一一年是极其复杂的一年,国际金融危机余波未平、欧债危机再度盛行,全球经济复苏乏力,国内通胀持续高位运
行、人民币升值所带来的金融风险不断累加、产能过剩、成本上扬等客观因素凸显经济回落风险,过去以出口导向型经济、
投资推动型经济、资源耗费型经济等为特征的国内经济结构的全面转型调整正在现实中发生。二○一一年,在现摩托车主业
备受汽车等替代行业大规模侵袭的深刻变化局面下,面对严峻的生存环境,为了开启化茧成蝶之门,公司在转型升级的跌宕
征途中,以狭路相逢之勇气,伴随着孕育希望的阵痛,顽强拼搏奋进,持之以恒坚持橼笔绘新图,不离不弃探求转身之机,
以期蓄势破茧、蝶变高飞。
    (1)主业方面
    公司坚持开展精细化生产模式下的智慧经营,在从钱江制造、钱江创造到钱江智造的破茧之旅中,在不断深入推进“机
理、痕迹、标杆”为主题的技术进步和提升活动的基础上,以完善现场管理和“小单元管理”体系为基点,以实施高品质、
低成本工程为手段,以融合意大利 Benelli 百年技术精华为突破口,不懈攻关,锐意创新,取得重大突破,国产贝纳利黄龙
600 应运而生,将集聚钱江高端要素的百年 Benelli 的经典传承于华夏大地。
    同时,公司不断深化“大营销”理念和“竞争包”理论,及时把握世界经济格局微妙变化给中国经济快速超越带来的契
机,以“高精尖”为导向,驾驭旗下三大品牌 KEEWAY、Generic、Benelli,积极冲击国际市场,效果明显,出口量较去年同
期增长 33.35%,为公司建设世界级企业奠定了基础。
    (2)转型方面
    聚焦新能源动力、立足新起点、迈出新步伐始终是公司变以蓄势、革新发力、跨越崛起的重点工作。以整体规划、分步



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实施、稳中求进为原则,在循序渐进开展探索切入相关产业等大量前期工作的基础上,2011 年下半年,公司积极寻求与全球
领先的新型锂电池企业之一美国 K2 Energy Solutions, Inc.合作,藉此拉开建设开发制造磷酸铁锂(LFP)电池项目之序幕,
有力地推进了转型升级大业。
    二○一一年是艰难而又不屈不馁的一年,在世界经济陷入全面深刻的动荡之时,在国内摩托车行业整体性下沉的格局之
下,公司秉承着执著与守望,团结奋进,全年共生产摩托车整车 92.87 万辆,销售整车 92.01 万辆,其中内销整车 62.46 万
辆,出口整车 29.55 万辆,同比增长 33.35%,出口创汇 18,234 万美元。实现营业收入 36.73 亿元,利润总额-1,323.53 万元,
净利润-1,759.30 万元,全年实际上交各种税费 2.56 亿元。


5.2 主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                       单位:万元
                                                主营业务分行业情况
                                                                         营业收入比上
                                                                                        营业成本比上 毛利率比上年增
          分行业           营业收入       营业成本       毛利率(%)     年增减(%)
                                                                                        年增减(%)      减(%)

摩托车制造业                358,714.38    310,800.25            13.36%         -4.06%         -1.09%         -2.60%
                                                主营业务分产品情况
                                                                         营业收入比上
                                                                                        营业成本比上 毛利率比上年增
          分产品           营业收入       营业成本       毛利率(%)     年增减(%)
                                                                                        年增减(%)      减(%)

两轮摩托车                  337,923.47    292,477.17            13.45%         -4.94%         -2.04%         -2.56%
三轮摩托车                    8,165.83      7,748.51            5.11%           2.94%          5.14%         -1.98%
摩托车配件及加工              8,659.23      7,512.56            13.24%         15.17%         21.60%         -4.58%
其他                          3,965.85      3,062.01            22.79%         32.43%         44.78%         -6.59%


5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司正在实施转型升级过程之中,现主业依然以摩托车产业为主,摩托车产业仍然是公司利润的主要来源,
公司利润构成未发生重大变化。
       报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。
    报告期内,公司主营业务盈利能力发生变化的原因,主要是摩托车产业受产业政策调整、汽车等替代行业的大规模挤压、
原材料价格上升、人民币升值、国际金融危机及其它宏观环境影响,销售下降幅度较大,单位制造成本增加,毛利下降。


§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用


6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用


6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用
本期公司与自然人 Kentijana Widjaja(印度尼西亚籍)共同出资设立 BENELLI MOTOR INDONESIA.PT,于 2011 年 8 月 4 日办
妥工商设立登记手续。该公司注册资本 30 万美元,公司出资 27 万美元,占其注册资本的 90% ,拥有对其的实质控制权,故



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自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。


6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




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