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公司公告

中钢国际:内部控制审计报告2019-03-29  

						中钢国际工程技术股份有限公司

     内部控制审计报告




        中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

       JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
                           目   录


一、审计报告                         1

二、本所企业法人营业执照             2
                         内部控制审计报告
                                             中天运[2019]控字第 90015 号


中钢国际工程技术股份有限公司全体股东:
       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称中钢国际公司)
2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
       一、企业对内部控制的责任
       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是中钢国际公司董事会的责任。
       二、注册会计师的责任
       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披
露。
       三、内部控制的固有局限性
       内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。
       四、财务报告内部控制审计意见
       我们认为,中钢国际公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



       中天运会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:
                 中国 北京市
           二〇一九年三月二十八日            中国注册会计师: