湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2014-6 湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 华菱钢铁 股票代码 000932 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阳向宏 朱小明 电话 0731-89952818 0731-89952808 传真 0731-82245196 0731-82245196 电子信箱 yangxh@chinavalin.com hlzhuxm@163.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 59,652,066,822.75 59,256,134,149.73 0.67% 73,859,407,307.54 归属于上市公司股东的净利润 105,780,481.98 -3,254,467,531.34 103.25% 70,136,190.84 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -378,120,088.89 -3,277,680,257.90 88.46% -1,232,929,822.90 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 879,744,843.41 5,786,843,566.07 -84.80% 4,293,254,100.59 (元) 基本每股收益(元/股) 0.0351 -1.0792 103.25% 0.0237 稀释每股收益(元/股) 0.0351 -1.0792 103.25% 0.0237 加权平均净资产收益率(%) 1.05% -27.98% 升 29.03 个百分点 0.53% 本年末比上年末增减 2013 年末 2012 年末 2011 年末 (%) 总资产(元) 70,790,606,000.08 65,638,154,497.89 7.85% 85,969,157,023.99 归属于上市公司股东的净资产 10,122,502,324.96 9,989,379,638.18 1.33% 13,269,311,768.08 (元) (2)前 10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 119,913 年度报告披露日前第 5 个交易 120,781 1 湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年度报告摘要 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 湖南华菱钢铁 集团有限责任 国有法人 49.96% 1,506,560,875 541,484,000 公司 ARCELORMIT 境外法人 20.03% 603,939,125 0 TAL 辽宁方大集团 境内非国有法 1.98% 59,618,456 0 实业有限公司 人 中国银行-嘉 实服务增值行 其他 0.92% 27,674,728 0 业证券投资基 金 中国建设银行 -鹏华价值优 其他 0.9% 27,270,634 0 势股票型证券 投资基金 中国银行-嘉 实价值优势股 其他 0.42% 12,686,182 0 票型证券投资 基金 中国银行-银 华优势企业(平 其他 0.37% 11,023,447 0 衡型)证券投资 基金 华夏成长证券 其他 0.31% 9,471,539 0 投资基金 中国银行-嘉 实主题精选混 其他 0.26% 7,792,800 0 合型证券投资 基金 全国社保基金 其他 0.22% 6,577,489 0 六零二组合 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中,华菱集团与 ArcelorMittal 之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关系。 的说明 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有) 2 湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 湖南省国资委 湖南发展投资集团有限公司 97.26% 2.74% 2.76% 华菱控股集团有限公司 97.24% 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 49.96% 湖南华菱钢铁股份有限公司 3、管理层讨论与分析 2013年,全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓,钢铁行业产能过剩严重,钢材刚性消费降低,市场竞争日益激烈, 钢铁行业持续低迷。面对严峻的经营形势,公司坚持两眼向内,深化机制体制改革,进一步推进挖潜增效,经营状况有所好 转,盈利能力有所提升。公司全年产铁1,417万吨,钢1,499万吨,钢材1,432万吨,实现销售收入597亿元,盈利1.66亿元。全 年主要工作如下: 1、坚持精益生产,不断优化技术经济指标,提高能源和资源综合利用水平,全年吨钢工序成本同口径同比降低226元。 2、充分发挥集中采购优势,提高市场研判和把握能力,降低原材料采购成本,进口矿采购折算价格比普氏价格低7.63 美元/吨。 3、严控非生产性支出,优化负债结构,降低融资成本,并受益于人民币升值,期间费用同比降低7.56亿元,其中财务 费用同比减少5.57亿元。 4、大力推进集成产品开发(IPD)和销研产一体化,改善产品结构,全年完成开发销售各类品种钢262万吨,同比增 加35%,品种创效能力进一步提升。 5、优化资产配置,积极争取各项财政、税收优惠政策,投资收益、营业外收入增幅较大。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 衡阳新加坡于 2010 年 9 月 28 日在新加坡注册成立,注册资金为美元 100 万元,华菱钢管持有 100%股权。华菱钢管于 2013 年 4 月 11 日完成对该公司的注资。衡阳新加坡为本年新纳入合并范围的子公司。 3 湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年度报告摘要 焦化公司是由华菱湘钢于 2013 年 10 月 17 日单独出资设立的有限责任公司。注册地湖南。本公司为控股股东,间接持 股比例为 94.71%,间接表决权比例为 100.00%。焦化公司主要从事焦炭及其副产品、化工产品的生产、销售。华菱湘钢于 2013 年 11 月与受让方湘潭钢铁集团有限公司(湘钢集团)签署《股权转让协议》,转让事项于 2013 年 11 月 28 日经湖南省 国资委批复,2013 年 12 月 2 日获股东大会通过。 截至 2013 年 12 月 9 日,华菱湘钢已收到湘钢集团支付的全额股权转让 款现金人民币 400,719,319.49 元和银行承兑汇票人民币 266,000,000.00 元,并完成焦化公司的工商变更登记。本年末不将焦 化公司纳入资产负债表合并范围,将其自设立至转让日的利润表、现金流量表纳入合并范围。 华菱信息是由本公司、湖南迪策创业投资有限公司、2 个自然人股东共同持股的有限责任公司,注册地湖南。本公司为 控股股东,持股比例和表决权比例为 83.33%。华菱信息主要经营电子信息产品、计算机软件开发、生产销售和相关的技术 服务。华菱信息各股东于 2013 年 2 月 4 日与股权受让方签署《产权交易合同》,本公司并于 2013 年 2 月 6 日收到全部股权 转让款项。本年末不再将华菱信息纳入资产负债表合并范围,将其年初至转让日的利润表、现金流量表纳入合并范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 法定代表人:曹慧泉 2014年2月27日 4