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公司公告

*ST凯迪:监事会对董事会关于2018年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见2019-04-29  

						           凯迪生态环境科技股份有限公司
 监事会对董事会关于 2018 年度否定意见内部控制
          审计报告涉及事项专项说明的意见


    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对凯迪生态环境科技股份有
限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务报告内部控制的有效性
进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》(大华内字
[2019]000134 号),公司董事会就上述内部控制审计报告涉及事项出
具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:
    监事会同意董事会关于对大华会计师事务所出具否定意见内部
控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责,继续监督董事会
履职情况,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司和股东利益。


                        凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
                                  2019 年 4 月 25 日