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公司公告

东方能源:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						               国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

          2017 年第三季度报告




             2017 年 10 月




                                                                           1
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                               第一节 重要提示


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
张鹏                独立董事             因工作原因                 夏鹏

   公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主

管人员)郝兰英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                              2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 6,664,135,834.06               5,301,616,434.10                         25.70%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,630,408,836.90               2,595,565,882.43                          1.34%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                       466,822,974.71                     -0.85%        1,762,221,383.64                4.39%

归属于上市公司股东的净利润
                                       9,223,759.15                    -77.77%           55,792,754.27              -80.39%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       8,882,751.60                    -78.53%           55,451,746.72              -80.40%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      68,857,555.71              -63.89%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.01                  -87.50%                    0.05              -90.38%

稀释每股收益(元/股)                            0.01                  -87.50%                    0.05              -90.38%

加权平均净资产收益率                            0.34%                    -1.42                  2.09%                     -9.36

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -1,596,070.01

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 1,466,009.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                967,863.92

减:所得税影响额                                                                  346,490.65

     少数股东权益影响额(税后)                                                   150,305.17

合计                                                                              341,007.55                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                                  3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                102,352                                                        0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

国家电力投资集
                    国有法人              33.37%        367,816,000       367,816,000
团公司

石家庄东方热电                                                                          质押                 68,010,824
                    国有法人               6.17%         68,010,824        68,010,824
集团有限公司                                                                            冻结                 68,010,824

全国社保基金一
                    境内非国有法人         0.45%          5,000,000
零七组合

申万菱信基金-
光大银行-陕西
省国际信托-陕
                    境内非国有法人         0.40%          4,463,860
国投创增 1 号定
向投资集合资金
信托计划

方岩                境内自然人             0.25%          2,797,000

裘登尧              境内自然人             0.20%          2,200,000

中国国际金融股
                    国有法人               0.20%          2,177,300
份有限公司

钟以隆              境内自然人             0.17%          1,890,000

林倩羽              境内自然人             0.16%          1,800,000

张心东              境内自然人             0.16%          1,791,900

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

全国社保基金一零七组合                                                      5,000,000 人民币普通股            5,000,000

申万菱信基金-光大银行-陕西                                                4,463,860 人民币普通股            4,463,860



                                                                                                                          4
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省国际信托-陕国投创增 1 号定
向投资集合资金信托计划

方岩                                                                 2,797,000 人民币普通股         2,797,000

裘登尧                                                               2,200,000 人民币普通股         2,200,000

中国国际金融股份有限公司                                             2,177,300 人民币普通股         2,177,300

钟以隆                                                               1,890,000 人民币普通股         1,890,000

林倩羽                                                               1,800,000 人民币普通股         1,800,000

张心东                                                               1,791,900 人民币普通股         1,791,900

季晓红                                                               1,696,000 人民币普通股         1,696,000

香港中央结算有限公司                                                 1,679,481 人民币普通股         1,679,481

上述股东关联关系或一致行动的
                                 石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




         项目         变动比例                                  变动原因
项目                变动比例     变动原因

货币资金            110.03%      主要为公司新增银行借款所致

预付账款            -84.13%      年初预付账款调整在建工程所致

存货                -46.19%      主要为冬季采暖期结束,原煤库存量下降

其他流动资产        52.95%       主要为在建项目采购设备进项税增加

在建工程            601.96%      主要为报告期工程建设投资增加所致

工程物资            4383.64%     主要为报告期工程建设投资增加所致

长期待摊费用        55.73%       主要为项目建设期新增土地租赁费

短期借款            77.42%       主要为公司新增银行借款所致

预收账款            -69.86%      主要为采暖期结束,预收热费结转收入所致

应交税费            -52.71%      主要为公司主要原材料燃煤上涨导致进项税增加所致

长期借款            163.16%      主要为公司新增银行借款所致

股本                100.00%      主要为公司完成 16 年度利润分配方案所致

资本公积            -30.54%      主要为公司完成 16 年度利润分配方案所致

少数股东权益        -1266.01%    主要为和顺公司其他股东增加注册资本所致

管理费用            -35.47%      主要为公司压控管理费用所致

营业利润            -75.01%      主要为燃煤价格大幅上涨、生产成本增加所致

营业外支出          82.13%       主要为热电二厂固定资产报废处理损失

利润总额            -74.92%      主要为燃煤价格大幅上涨、生产成本增加所致

所得税费用          -58.14%      主要为利润下降,所得税费用相应减少

净利润              -80.46%      主要为燃煤价格大幅上涨、生产成本增加所致

少数股东损益        -111.38%     主要为经开热电本年较上年同期亏损减少

支付的各项税费      -39.75%      主要为本年支付所得税和增值税相应减少

处置固定资产、无形 -99.24%
资产和其他长期资                 主要为上年同期热电三厂和热电二厂南厂拆除


                                                                                                           6
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产收回的现金净额

收到其他与投资活 1240.24%
动有关的现金                   主要为良村热电收到中水工程共建款

购建固定资产、无形 293.18%
资产和其他长期资
产支付的现金                   主要为报告期工程建设投资增加所致

吸收投资收到的现 -99.90%
金                             主要为去年收到和顺少数股东投资款所致

取得借款所收到的 180.67%
现金                           主要为公司新增银行借款所致

偿还债务所支付的 -58.30%
现金                           主要为上年同期公司归还贷款所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引


                                                                                                          7
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2017 年 07 月 14 日     实地调研                机构                     东方能源投资者关系管理档案


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                                                                          8
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                              期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   567,774,405.13                 270,335,055.87

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    27,810,510.40                    30,300,000.00

    应收账款                                                   338,818,304.65                 330,971,964.48

    预付款项                                                    22,526,460.77                 141,912,214.59

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  20,991,200.98                    17,706,589.34

    买入返售金融资产

    存货                                                        75,504,972.29                 140,308,829.64

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               102,021,117.03                    66,704,136.11

流动资产合计                                                  1,155,446,971.25                998,238,790.03

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资


                                                                                                                 9
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    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                                      2,024,105.72                     2,104,711.70

    固定资产                                      3,909,678,963.14                 3,771,670,295.02

    在建工程                                      1,184,654,343.65                   168,763,220.81

    工程物资                                        55,054,474.48                      1,227,896.48

    固定资产清理                                      4,687,964.09                     4,521,891.59

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                       263,779,630.86                    270,272,547.96

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                    13,610,175.34                      8,739,871.48

    递延所得税资产                                  75,199,205.53                     76,077,209.03

    其他非流动资产

非流动资产合计                                    5,508,688,862.81                 4,303,377,644.07

资产总计                                          6,664,135,834.06                 5,301,616,434.10

流动负债:

    短期借款                                       495,000,000.00                    279,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                       495,304,886.47                    514,627,061.65

    预收款项                                        89,939,818.98                    298,394,241.56

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                      1,352,646.54                     1,094,195.10

    应交税费                                        24,298,345.61                     51,379,781.31

    应付利息                                        28,315,223.34                     29,304,933.14

    应付股利




                                                                                                 10
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    其他应付款                             120,461,226.42                    103,999,535.18

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                              1,254,672,147.36                 1,277,799,747.94

非流动负债:

    长期借款                              2,059,122,874.03                   782,457,381.52

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                              85,319,417.28                    109,661,526.11

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               519,179,665.54                    541,115,682.41

    递延所得税负债                            4,527,710.56                     4,527,710.56

    其他非流动负债

非流动负债合计                            2,668,149,667.41                 1,437,762,300.60

负债合计                                  3,922,821,814.77                 2,715,562,048.54

所有者权益:

    股本                                  1,102,273,226.00                   551,136,613.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                              1,251,227,191.41                 1,801,457,244.41

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                75,738,249.36                     75,738,249.36

    一般风险准备



                                                                                          11
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    未分配利润                                                  201,170,170.13                 167,233,775.66

归属于母公司所有者权益合计                                     2,630,408,836.90              2,595,565,882.43

    少数股东权益                                                110,905,182.39                    -9,511,496.87

所有者权益合计                                                 2,741,314,019.29              2,586,054,385.56

负债和所有者权益总计                                           6,664,135,834.06              5,301,616,434.10


法定代表人:李固旺                     主管会计工作负责人:王景明                    会计机构负责人:郝兰英


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                             期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    118,845,616.76                    11,882,702.20

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                       2,900,000.00

    应收账款                                                     18,120,574.93                    22,334,105.98

    预付款项                                                       3,594,117.55                     583,090.28

    应收利息

    应收股利                                                    285,000,000.00

    其他应收款                                                  583,153,146.32                 194,144,576.39

    存货                                                           5,882,010.48                   53,286,335.06

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 22,688,006.24                    14,823,880.74

流动资产合计                                                   1,040,183,472.28                297,054,690.65

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               2,122,570,695.62              1,642,235,695.62

    投资性房地产                                                   2,024,105.72                    2,104,711.70

    固定资产                                                    573,480,845.58                 670,011,712.04

    在建工程                                                     21,214,261.20                     4,843,224.43


                                                                                                             12
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    工程物资

    固定资产清理                                        4,687,964.09                     4,521,891.59

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                         157,328,853.01                    160,765,537.55

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                                      2,881,306,725.22                 2,484,482,772.93

资产总计                                            3,921,490,197.50                 2,781,537,463.58

流动负债:

    短期借款                                         195,000,000.00                    279,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                          79,219,296.82                    199,668,488.76

    预收款项                                          38,836,904.62                    319,589,196.14

    应付职工薪酬                                        1,160,850.26                      688,853.56

    应交税费                                          20,857,955.78                     14,769,235.26

    应付利息                                            1,279,399.33                      370,837.50

    应付股利

    其他应付款                                        11,748,318.14                     13,966,621.07

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                         348,102,724.95                    828,053,232.29

非流动负债:

    长期借款                                         800,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债




                                                                                                   13
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    长期应付款                                  70,105,489.00                    78,047,288.52

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                    38,602,623.79                    50,722,292.44

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 908,708,112.79                   128,769,580.96

负债合计                                     1,256,810,837.74                   956,822,813.25

所有者权益:

    股本                                     1,102,273,226.00                   551,136,613.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 1,552,502,280.93               2,102,732,333.93

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    74,028,978.66                    74,028,978.66

    未分配利润                                 -64,125,125.83                -903,183,275.26

所有者权益合计                               2,664,679,359.76               1,824,714,650.33

负债和所有者权益总计                         3,921,490,197.50               2,781,537,463.58


3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                             466,822,974.71                       470,828,876.73

    其中:营业收入                         466,822,974.71                       470,828,876.73

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             451,793,483.32                       406,375,976.42

    其中:营业成本                         413,094,153.65                       376,374,562.18

           利息支出



                                                                                            14
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             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                           9,022,750.83                          5,323,745.10

             销售费用

             管理费用                              8,414,795.11                        12,596,568.58

             财务费用                            21,261,783.73                         12,488,100.56

             资产减值损失                                                                -407,000.00

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               15,029,491.39                         64,452,900.31

    加:营业外收入                                1,662,067.99                          1,075,874.27

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                  185,158.57                           881,929.93

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 16,506,400.81                         64,646,844.65
列)

    减:所得税费用                                7,221,517.94                         23,359,590.71

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                9,284,882.87                         41,287,253.94

    归属于母公司所有者的净利润                    9,223,759.15                         41,489,337.36

    少数股东损益                                     61,123.72                           -202,083.42

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                                  15
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             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            9,284,882.87                        41,287,253.94

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            9,223,759.15                        41,489,337.36
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              61,123.72                           -202,083.42

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.01                                 0.08

    (二)稀释每股收益                                              0.01                                 0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:李固旺                    主管会计工作负责人:王景明                    会计机构负责人:郝兰英


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               45,686,921.03                        62,857,666.12

    减:营业成本                                           66,513,172.11                        88,489,064.23

           税金及附加                                       2,796,336.00                          110,552.79



                                                                                                           16
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         销售费用

         管理费用                                  8,414,795.11                        12,074,765.78

         财务费用                                 6,237,341.92                          1,936,434.49

         资产减值损失                                                                    -407,000.00

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)               -38,274,724.11                       -39,346,151.17

    加:营业外收入                                  387,753.69                           606,727.42

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                   86,671.34                           445,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 -37,973,641.76                       -39,184,423.75
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)               -37,973,641.76                       -39,184,423.75

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                                  17
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -37,973,641.76                       -39,184,423.75

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                 1,762,221,383.64                     1,688,120,011.96

    其中:营业收入                             1,762,221,383.64                     1,688,120,011.96

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 1,667,929,705.02                     1,310,744,281.80

    其中:营业成本                             1,571,374,672.60                     1,210,049,264.39

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              24,386,019.70                        16,359,913.21

           销售费用

           管理费用                                25,208,960.25                        39,062,581.25

           财务费用                                48,954,694.50                        41,199,373.63

           资产减值损失                             -1,994,642.03                        4,073,149.32

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)


                                                                                                    18
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         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               94,291,678.62                        377,375,730.16

    加:营业外收入                                3,222,966.12                          3,198,990.46

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                2,385,162.75                          1,309,579.94

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 95,129,481.99                        379,265,140.68
列)

    减:所得税费用                               39,412,746.96                         94,151,738.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               55,716,735.03                        285,113,402.61

    归属于母公司所有者的净利润                   55,792,754.27                        284,445,650.77

    少数股东损益                                    -76,019.24                           667,751.84

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分



                                                                                                  19
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             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            55,716,735.03                       285,113,402.61

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            55,792,754.27                       284,445,650.77
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -76,019.24                          667,751.84

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.05                                 0.52

    (二)稀释每股收益                                               0.05                                 0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               293,973,784.78                       331,911,425.67

    减:营业成本                                           352,271,595.62                       314,141,388.51

           税金及附加                                        6,971,672.27                         2,733,450.69

           销售费用

           管理费用                                         25,208,960.25                        38,187,949.18

           财务费用                                         14,396,054.55                         7,119,753.01

           资产减值损失                                       -428,845.96                          -402,360.27

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       1,000,000,000.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         895,554,348.05                       -29,868,755.45

    加:营业外收入                                            816,601.56                          1,885,677.25

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                           2,199,138.88                          844,150.01

           其中:非流动资产处置损失



                                                                                                            20
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   894,171,810.73                       -28,827,228.21
列)

     减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 894,171,810.73                       -28,827,228.21

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   894,171,810.73                       -28,827,228.21

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,723,629,299.94                     1,623,039,407.39

     客户存款和同业存放款项净增加
额


                                                                                                    21
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     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金              49,779,891.92                         84,668,794.07

经营活动现金流入小计                         1,773,409,191.86                     1,707,708,201.46

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,222,010,801.64                       957,475,842.54

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                              228,499,899.00                        222,599,059.53
金

     支付的各项税费                           165,435,935.07                        274,581,929.46

     支付其他与经营活动有关的现金              88,605,000.44                         62,368,911.79

经营活动现金流出小计                         1,704,551,636.15                     1,517,025,743.32

经营活动产生的现金流量净额                     68,857,555.71                        190,682,458.14

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  129,520.00                         17,054,055.44
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                6,701,216.62                          500,000.00

投资活动现金流入小计                             6,830,736.62                        17,554,055.44


                                                                                                22
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    购建固定资产、无形资产和其他
                                             1,138,526,379.07                         289,570,968.48
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                   1,002,098.50                          665,043.82

投资活动现金流出小计                         1,139,528,477.57                         290,236,012.30

投资活动产生的现金流量净额                  -1,132,697,740.95                      -272,681,956.86

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                13,168.30                        13,530,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                      13,168.30                        13,530,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                       1,830,000,000.00                         652,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                    489,434.32                           270,501.82

筹资活动现金流入小计                         1,830,502,602.62                         665,800,501.82

    偿还债务支付的现金                           336,884,960.20                       807,800,536.79

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 115,721,033.86                        36,281,431.53
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                  16,617,074.06                        23,021,183.25

筹资活动现金流出小计                             469,223,068.12                       867,103,151.57

筹资活动产生的现金流量净额                   1,361,279,534.50                      -201,302,649.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     297,439,349.26                    -283,302,148.47

    加:期初现金及现金等价物余额                 270,335,055.87                       563,990,173.43

六、期末现金及现金等价物余额                     567,774,405.13                       280,688,024.96


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

              项目                  本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



                                                                                                  23
                                    国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     销售商品、提供劳务收到的现金              97,969,919.77                        375,497,848.19

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金             142,838,315.61                        131,051,887.11

经营活动现金流入小计                          240,808,235.38                        506,549,735.30

     购买商品、接受劳务支付的现金             256,481,897.56                        233,750,124.92

     支付给职工以及为职工支付的现
                                              118,680,320.80                        118,632,712.88
金

     支付的各项税费                            27,653,417.19                         25,401,131.10

     支付其他与经营活动有关的现金             573,861,344.82                        269,073,480.07

经营活动现金流出小计                          976,676,980.37                        646,857,448.97

经营活动产生的现金流量净额                    -735,868,744.99                      -140,307,713.67

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                   715,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                     17,054,055.44
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                          715,000,000.00                         17,054,055.44

     购建固定资产、无形资产和其他
                                               54,971,257.97                         31,972,623.65
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                           452,420,000.00                         63,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                          507,391,257.97                         94,972,623.65

投资活动产生的现金流量净额                    207,608,742.03                        -77,918,568.21

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                      1,000,000,000.00                       280,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                 340,000.00                           150,000.00

筹资活动现金流入小计                         1,000,340,000.00                       280,150,000.00

     偿还债务支付的现金                       284,000,000.00                        416,000,000.00



                                                                                                24
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    分配股利、利润或偿付利息支付
                                              81,117,082.48                         11,065,970.57
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                         365,117,082.48                        427,065,970.57

筹资活动产生的现金流量净额                   635,222,917.52                       -146,915,970.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 106,962,914.56                       -365,142,252.45

    加:期初现金及现金等价物余额              11,882,702.20                        394,073,744.66

六、期末现金及现金等价物余额                 118,845,616.76                         28,931,492.21




                                                                                               25
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                     董事长:


                             国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
                                        2017年10月26日




                                                                                          26