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公司公告

九 芝 堂:年度关联方资金占用专项审计报告2022-04-23  

                        证券代码:000989         证券简称:九芝堂      公告编号:2022-010




       非经营性资金占用及其他关联资金
               往来情况专项说明

                    九芝堂股份有限公司
                   容诚专字[2022]100Z0154 号




             容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                       中国北京




                                 1
                      关于九芝堂股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

                                                容诚专字[2022]100Z0154 号



九芝堂股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司(以
下简称九芝堂公司)2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2022]100Z0140 号
的无保留意见审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,九芝堂公司管理层编制了后附的
九芝堂股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是
九芝堂公司管理层的责任。

    我们对汇总表所载资料与本所审计九芝堂公司 2021 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现
不一致。除了对九芝堂公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解九芝堂公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供九芝堂公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目
的。

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   附件:九芝堂股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表。




容诚会计师事务所              中国注册会计师:
(特殊普通合伙)              陈谋林


                              中国注册会计师:
                              刘佳明


    中国北京                  中国注册会计师:
                              索立松


                                         2022 年 4 月 21 日




                                  3
法定代表人:李振国   主管会计工作负责人:孙卫香   会计机构负责人:毛凤云




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