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丽臣实业:2022年度财务预算报告2022-03-30  

                                           湖南丽臣实业股份有限公司
                     2022年度财务预算报告


    特别提示:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指
标,不代表公司2022年度盈利预测,能否实现取决于宏观环境、市
场状况变化等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者注意
投资风险。
    一、预算编制说明
    本预算报告是公司本着谨慎性的原则,结合公司内部报告和计
划,在公司2022年全面预算的基础上,以2021年度经审计的业绩为基
础,按合并报表要求编制本报告。本预算报告包括公司及下属全资子
公司广东丽臣奥威实业有限公司、上海奥威日化有限公司、湖南丽臣
奥威实业有限公司、长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司、湖南日
用化学科学研究所有限公司、湖南丽臣销售有限公司、上海丽威达供
应链有限公司。
    二、预算编制基本假设
   1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等
无重大变化情况;
   2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原
材料的市场价格和供求关系无重大不确定性;
   3、国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率无重大改
变;
   4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
   5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,
不受外部宏观环境变化的重大影响;
   6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    三、主要财务指标预测
   依据2022年度的总体经营规划,公司力争通过经营管理团队和全
体员工的共同努力, 2022 年度计划实现营业收入较 2021 年增长 0-
20%。
    四、确保预算完成的主要措施

   1、加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
   2、加强市场开发与营销网络建设,积极开拓国内外市场;
   3、提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高公
司产品竞争力与附加值;
   4、加强资金运行监管,降低财务风险,合理安排、使用资金,
提高资金利用率;
   5、加强成本控制与预算执行分析,及时发现问题并持续改进。
   6、加快新业务开拓和投资管理, 强化和实施有效的内部控制和
风险防范机制。
    五、 风险提示
    本报告不代表公司对2022年度的业绩预测或盈利预测,不构成
公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观环境、国家政策、
行业发展、公司经营决策等诸多因素,存在较大的不确定性,请投
资者保持足够的风险意识,并且应当理解本报告与业绩承诺之间的
差异。


                              湖南丽臣实业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年三月二十九日