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公司公告

魅视科技:内部控制审计报告2023-04-25  

                                          广东魅视科技股份有限公司
                  2022 年度内部控制审计报告

                    司农审字[2023] 23000330028 号




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一、   报告正文                                      1-2
                     内部控制审计报告

                                              司农审字[2023] 23000330028 号



广东魅视科技股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了广东魅视科技股份有限公司 (以下简称“魅视科技”) 2022 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 魅视

科技董事会的责任。

   二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。

   三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


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