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魅视科技:2023年度财务预算报告2023-04-25  

                                            广东魅视科技股份有限公司

                       2023年度财务预算报告
    特别提示:本财务预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标,并不
代表公司管理层对2023年度的盈利预测,能否实现还取决于市场状况变化等多种
因素,存在很大的不确定性。
    一、预算编制说明
    本预算方案是以公司2022年度财务报告为基础,分析预测了公司面临的投资
环境、行业状况及经济发展前景;参考公司近几年来的经营业绩及现时的经营能
力;根据公司2023年经营计划确定的经营目标;遵循我国现行的法律、法规和企
业会计制度,按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
    本预算包括:广东魅视科技股份有限公司(以下简称“母公司”)和下属全资
子公司广州纬视电子科技有限公司、广州魅视通信科技有限公司和北京魅视科技
有限公司。
    二、基本假设
    1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
    2、按现行的国家主要税率及银行信贷利率;
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    5、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项
目能如期完成并投入运营;
    6、无其他人力不可抗力、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
    2023年预计营业总收入和净利润达到15%-20%增长。
    四、确保财务预算完成的措施
    为顺利推进2023年重点工作和预算指标的完成,公司以内控管理为抓手,强
化战略规划、年度重点工作计划与财务预算的有效衔接,充分发挥预算管理对业
务牵引和成本管控作用,明确目标,落实责任,提升公司盈利能力和市场竞争力,
同时细化任务指标,加强过程监控和绩效考核,促进公司经营目标完成。
    五、风险提示
   本财务预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管
理层对2023年度的盈利预测,能否实现还取决于市场状况变化等多种因素,存在
很大的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。




                                             广东魅视科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2023年4月24日