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公司公告

汇绿生态:内部控制审计报告2022-04-22  

                                                    内部控制审计报告
                                                           众环审字(2022)0111161 号
汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汇

绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“汇绿生态公司”)2021 年 12 月 31 日的财务报告

内部控制的有效性。



    一、汇绿生态公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇绿生态公司董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,汇绿生态科技集团股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:

                                                                          肖峰

                                                 中国注册会计师:

                                                                      刘卫民

              中国武汉                                    2022年4月21日