箭牌家居:内部控制审计报告2023-04-12
箭牌家居集团股份有限公司
2022 年 12 月 31 日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
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内部控制审计报告
XYZH/2023SZAA5B0072
箭牌家居集团股份有眼公司董事会:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)2022年12月31日财务报告内部控制
的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照 《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是箭牌家居董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见, 井对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现锚报的可能性。此外, 由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有 一 定风险。