中航工业机电系统股份 有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2022]第 1-00505 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86(10)82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2022]第 1-00505 号 中航工业机电系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“贵集团”)的财务 报表,包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 14 日出具大信审字[2022] 第 1-00767 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵集团编制的《2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“与财务公司 业务汇总表”)。 一、管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定,编 制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵集团管理层的责任。 治理层负责监督贵集团与财务公司业务汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵集团 编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86(10)82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 三、审核意见 我们认为,贵集团编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反 映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。 四、其他说明事项 为了更好地理解贵集团 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本报告仅供贵集团年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵集团年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:麻振兴 中 国 北 京 中国注册会计师:汪跃武 二○二二年三月十四日 - 2 - 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表 编制单位:中航工业机电系统股份有限公司 存在关联关系的财务公司:中航工业集团财务有限责任公司 单位:人民币元 交易类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、存放于财务公司存款 4,300,697,150.79 53,913,487,570.74 50,145,605,515.61 8,068,579,205.92 二、向财务公司借款 2,837,450,000.00 768,758,000.00 2,348,350,000.00 1,257,858,000.00 1.短期借款 1,717,900,000.00 737,558,000.00 1,913,400,000.00 542,058,000.00 2.长期借款 1,119,550,000.00 31,200,000.00 434,950,000.00 715,800,000.00 法定代表人:王树刚 主管会计工作负责人:李云亮 会计机构负责人:韩枫 - 3 -