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公司公告

中航机电:涉及财务公司关联交易的的存款、贷款等金融业务的专项说明2022-03-16  

                           中航工业机电系统股份
              有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、
  贷款等金融业务的专项说明
     大信专审字[2022]第 1-00505 号




 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                   大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone: +86(10)82330558
                   北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax:       +86(10)82327668
                   学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet:   www.daxincpa.com.cn
                   邮编 100083               Beijing, China, 100083




                           涉及财务公司关联交易的
                           存款、贷款等金融业务的
                                   专项说明

                                                                            大信专审字[2022]第 1-00505 号

中航工业机电系统股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“贵集团”)的财务

报表,包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、

股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 14 日出具大信审字[2022]

第 1-00767 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵集团编制的《2021

年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“与财务公司

业务汇总表”)。



     一、管理层和治理层的责任
    按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定,编

制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵集团管理层的责任。

    治理层负责监督贵集团与财务公司业务汇总表编制过程。



     二、注册会计师的责任

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵集团

编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

    在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为

必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。




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              大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone: +86(10)82330558
              北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax:       +86(10)82327668
              学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet:   www.daxincpa.com.cn
              邮编 100083               Beijing, China, 100083




    三、审核意见
   我们认为,贵集团编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反

映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。



    四、其他说明事项
   为了更好地理解贵集团 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,

后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本报告仅供贵集团年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为

贵集团年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。




      大信会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师:麻振兴




           中 国  北 京                                          中国注册会计师:汪跃武




                                                                 二○二二年三月十四日




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                     2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
    编制单位:中航工业机电系统股份有限公司                          存在关联关系的财务公司:中航工业集团财务有限责任公司           单位:人民币元
          交易类别                      期初余额                     本期增加                      本期减少                    期末余额
一、存放于财务公司存款                       4,300,697,150.79            53,913,487,570.74             50,145,605,515.61            8,068,579,205.92
二、向财务公司借款                           2,837,450,000.00               768,758,000.00              2,348,350,000.00            1,257,858,000.00
  1.短期借款                                 1,717,900,000.00               737,558,000.00              1,913,400,000.00             542,058,000.00
  2.长期借款                                 1,119,550,000.00                 31,200,000.00              434,950,000.00              715,800,000.00
    法定代表人:王树刚                                          主管会计工作负责人:李云亮                                 会计机构负责人:韩枫




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