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公司公告

兔 宝 宝:2017年第一季度报告全文2017-04-18  

						德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                                     2017 年第一季度报告




                                            2017 年 04 月




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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                        第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主

管人员)姚红霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期比上年
                                                本报告期            上年同期
                                                                                           同期增减
    营业收入(元)                              676,333,855.23      390,439,169.93             73.22%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              47,735,325.36      21,470,876.32            122.33%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  37,315,919.92      17,558,050.80            112.53%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              -5,409,919.55        -584,955.85            -824.84%
    基本每股收益(元/股)                                   0.06               0.03           100.00%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.06               0.03           100.00%
    加权平均净资产收益率                                 2.98%               1.75%               1.23%
                                                                                       本报告期末比上
                                               本报告期末           上年度末
                                                                                         年度末增减
    总资产(元)                               2,084,679,547.19    1,984,299,120.94              5.06%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           1,628,020,081.53    1,580,359,993.20              3.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元
                                                                      年初至报告期期末
                                项目                                                          说明
                                                                            金额
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -133,033.08
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                             1,065,291.34
    准定额或定量享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                             1,121,424.67
    对外委托贷款取得的损益                                                   8,870,134.63
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     2,045,577.31
    减:所得税影响额                                                         2,562,489.43
        少数股东权益影响额(税后)                                              -12,500.00
                                合计                                        10,419,405.44       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损


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益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                    单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先股股
    报告期末普通股股东总数                      53,797                                                    0
                                                            东总数(如有)
                                          前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条       质押或冻结情况
             股东名称        股东性质    持股比例    持股数量
                                                                     件的股份数量    股份状态      数量
    德华集团控股股份有限     境内非国
                                          29.19%    241,679,985                 0    质押       168,000,000
    公司                     有法人
                             境内非国
    德华创业投资有限公司                   6.14%     50,813,008         50,813,008
                             有法人
    招商银行股份有限公司
                             境内非国
    -富国低碳环保混合型                   5.00%     41,398,528                 0
                             有法人
    证券投资基金
                             境内自然
    丁鸿敏                                 2.45%     20,325,204         20,325,204   质押         9,710,000
                             人
    中国工商银行股份有限
                             境内非国
    公司-富国新兴产业股                   2.34%     19,412,783                 0
                             有法人
    票型证券投资基金
                             境内自然
    高阳                                   2.28%     18,893,311         18,893,311
                             人
    中国银行-华夏回报证     境内非国
                                           2.26%     18,727,757                 0
    券投资基金               有法人
    中国银行-华夏回报二     境内非国
                                           1.26%     10,404,560                 0
    号证券投资基金           有法人
    中国建设银行股份有限
    公司-易方达新丝路灵     境内非国
                                           1.08%         8,906,500              0
    活配置混合型证券投资     有法人
    基金
    中国工商银行-南方绩
                             境内非国
    优成长股票型证券投资                   1.01%         8,399,744              0
                             有法人
    基金

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                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
               股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
    德华集团控股股份有限公司                             241,679,985   人民币普通股    241,679,985
    招商银行股份有限公司-富国低
                                                          41,398,528   人民币普通股        41,398,528
    碳环保混合型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司-富
                                                          19,412,783   人民币普通股        19,412,783
    国新兴产业股票型证券投资基金
    中国银行-华夏回报证券投资基
                                                          18,727,757   人民币普通股        18,727,757
    金
    中国银行-华夏回报二号证券投
                                                          10,404,560   人民币普通股        10,404,560
    资基金
    中国建设银行股份有限公司-易
    方达新丝路灵活配置混合型证券                           8,906,500   人民币普通股         8,906,500
    投资基金
    中国工商银行-南方绩优成长股
                                                           8,399,744   人民币普通股         8,399,744
    票型证券投资基金
    科威特政府投资局                                       7,999,847   人民币普通股         7,999,847
    中国建设银行-华夏红利混合型
                                                           7,589,479   人民币普通股         7,589,479
    开放式证券投资基金
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型
                                                           7,065,167   人民币普通股         7,065,167
    证券投资基金(LOF)
                                      前 10 名股东中,境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公
                                      司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏、及德华集团的
                                      控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人; 与其他股东不
    上述股东关联关系或一致行动的
                                      存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一
    说明
                                      致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关
                                      联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
                                      中规定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券
                                      无
    业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    (一)资产负债表项目变动的原因说明

    1、货币资金比期初增加76,190,196.30元,增加41.72%。主要系上期以自有流动资金购买理财产品到
期收回所致。

    2、应收票据比期初减少1,506,473.19元,减少58.05%。主要系期初未到期托收的应收票据在本期背书
转让,期末尚未到期托收的应收票据金额减少。
    3、其他流动资产比期初减少68,750,609.87元,减少39.53%。主要原因系上期以自有流动资金购买理
财产品到期收回所致。
    4、短期借款比期初增加41,291,670.01元,增加100%。主要系报告期公司及子公司流动资金借款增加
所致。
    5、应交税费比期初减少25,871,342.70元,减少51.45%。系公司报告期末应交增值税、应交所得税、
应交个人所得税减少所致。

    (二)利润表项目变动的原因说明

    1、营业收入同比增加285,894,685.30元,同比增加73.22%。主要系近年来专卖店建设不断推进,并加
强了对经销商在营销促销、新产品推广和营建支持等全方位的支持,经销商的综合营销能力得到极大提升,
各专卖店的单店销量快速增长;同时随着品牌影响力的不断提升,公司的渠道、品牌等优势逐步转化为市
场优势,营业收入快速增长。
    2、营业成本同比增加244,206,089.54元,同比增加76.58%。主要系营业收入同比增加,相应营业成本
也同比增加。
    3、销售费用同比增加14,719,639.94元,同比增加82.92%。主要系报告期员工薪酬及宣传推广费同比增
加214.9万元和937.85万元所致。
    4、财务费用同比增加470,778.84元,同比增加188.91%。主要系报告期利息支出同比增加所致。
    5、资产减值损失同比增加291,871,.04元,同比增加34.22%。主要系报告期坏帐准备计提同比增加所致。
    6、投资收益同比增加6,354,039.46元,同比增加174.68%。主要系公司报告期委托中国农业银行股份有
限公司德清县支行发放委托贷款同比增加,相应利息收入同比增加。
    7、营业利润同比增加29,501,721.29元,同比增加119.14%。主要系营业收入同比增加,相应销售毛利
增加以及投资收益同比增加所致。
    8、营业外支出同比减少1,014,896.31元,同比减少81.46%。主要系本期处置非流动资产损失及地方水
利建设基金同比减少所致。
    9、所得税费用同比增加4,873,870.46元,同比增加103.02%。主要系本期利润总额增加所致。
    10、归属于上市公司普通股净利润同比增加26,264,449.04元,同比增加122.33%。主要系本期销售毛
利及投资收益增加,相应利润总额同比增加所致。

    (三)现金流量表项目变动的原因说明


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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    1、经营活动产生的现金流量净额同比减少4,824,963.70元,减少824.84%。主要系:1、公司本期销售
收入增加,货款回收同比增加30,732.33万元;2、购买商品支付的现金同比增加27,506.43万元;3、宣传推
广费等同比增加,支付其他与经营活动有关的现金同比增加1,110.75万元;4、支付的各项税费用同比增加
2,630.56万元。
    2、投资活动产生的现金流量净额同比增加60,510,823.92元,增加345.99%。主要系本期公司理财产品、
委托贷款取得的投资收益同比增加,理财、委贷等到期收回与支付净额同比增加所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,374,878.56元,减少5.47%。主要系去年同期发行股份购
买杭州多赢网络科技有限公司股权,增加货币资金,收到的与其他筹资活动有关现金同比减少4,605万元;
本期借入流动借款4,129.17万元,取得借款收到的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
      2017年3月28日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《 关于确认首次授予的限制性股票第三
个解锁期解锁条件成就的议案》,本次解锁的限制性股票数量为8,538,000股,占公司总股本
828,000,685股的1.0312%,本次申请解锁的激励对象人数为48人。

               重要事项概述                           披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                                           巨潮资讯网
    《关于首次授予的限制性股票第三
                                           2017 年 03 月 30 日             ( http://www.cninfo.com.cn)
    个解锁期解锁条件成就的公告》
                                                                           公告编号:2017-021


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                                  承诺类                                  承诺时                履行情
      承诺事由        承诺方                          承诺内容                       承诺期限
                                    型                                      间                    况
                                             通过交易所挂牌交易出售
                    德华集团                 的股份数量,每达到公司股     2005 年
                                 股份减                                                         严格履
    股改承诺        控股股份                 份总数 1%时,在该事实发      11 月 24   长期
                                 持承诺                                                         行承诺
                    有限公司                 生之日起两个工作日内作       日
                                             出公告。
    收购报告书或
    权益变动报告
    书中所作承诺
                                             将其现持有的兔宝宝股份
                                                                                     一年(锁定
                                             的锁定期延长 12 个月,即
                    德华集团                                              2016 年    期为 2016 严格履
    资产重组时所                 其它承      该部分股份的锁定期届满
                    控股股份                                              02 月 26   年 2 月 26 行承诺,
    作承诺                       诺          日由 2016 年 1 月 6 日延长
                    有限公司                                              日         至 2017 年 已完毕
                                             至 2017 年 1 月 6 日。若本
                                                                                     2 月 26 日)
                                             次交易新增股份完成股份


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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                            登记之日晚于 2016 年 1 月
                                            6 日,则德华集团现持有的
                                            兔宝宝股份自本次交易新
                                            增股份完成股份登记之日
                                            起延长锁定 12 个月。
                                            本次非公开发行中认购的
                                            兔宝宝股份自上市之日起
                                            36 个月不得转让。本次交
                    德华创业                易完成后 6 个月内如兔宝
                                                                         2016 年
                    投资有限     其它承     宝公司股票连续 20 个交易                       正在履
                                                                         02 月 26   三年
                    公司、丁鸿   诺         日的收盘价低于发行价,或                       行
                                                                         日
                    敏                      者交易完成后 6 个月期末
                                            收盘价低于发行价的,本次
                                            发行的股份的锁定期自动
                                            延长 6 个月。
                                            本次非公开发行中认购的
                    高阳、陈
                                            兔宝宝股份自上市之日起       2016 年
                    密、袁茜、   其它承                                                    正在履
                                            36 个月或利润补偿实施完      02 月 26   三年
                    王晓斌、袁   诺                                                        行
                                            毕前(以孰晚为准)不得转     日
                    仁泉、汪军
                                            让。
                    全部发起
    首次公开发行                                                         2005 年
                    人股东及     同业竞     不从事与公司相同的生产                         严格履
    或再融资时所                                                         04 月 10   长期
                    实际控制     争承诺     经营与业务。                                   行承诺
    作承诺                                                               日
                    人丁鸿敏
    股权激励承诺
    其他对公司中
    小股东所作承
    诺
    承诺是否按时
                    是
    履行


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                           45.00%       至                   75.00%
    东的净利润变动幅度
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                         14,214.57      至                 17,155.51
    东的净利润变动区间(万元)
    2016 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                                            9,803.15
    东的净利润(万元)


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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                    1、近年来专卖店建设不断推进,装饰材料专卖店在完成核心市场全
                                    覆盖和重点市场的县级以上城市基本全覆盖后,正在全面推进密集分
                                    销和渠道下层工作,全国其他地区新开发市场的专卖店建设也在快速
                                    推进,家居宅配各体系专卖店也在核心市场快速推进,专卖店新增数
                                    量持续快速增长,使公司整体收入保持高速增长;2、各体系销售公
    业绩变动的原因说明              司加强了对经销商在营销促销、新产品推广和营建支持等全方位的支
                                    持,经销商的综合营销能力得到极大提升,同时,针对家装公司、精
                                    装修工程业务等新业务扎实推进,为专卖店的单店销量的快速增长带
                                    来新的空间;3、公司不断加大品牌宣传和广告投放力度,“兔宝宝”
                                    的品牌知名度、美誉度和影响力不断提升,品牌优势逐步转化为市场
                                    优势,“兔宝宝”的市场占有率得到持续提高。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                            2017 年 03 月 31 日
                                                                                             单位:元
                             项目                                  期末余额            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                      258,805,469.37     182,615,273.07
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                        1,088,472.81       2,594,946.00
     应收账款                                                       81,285,414.52      62,612,807.92
     预付款项                                                       24,376,206.30      21,899,414.16
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                    545,068,839.16     521,584,675.61
     买入返售金融资产
     存货                                                          291,731,594.12     245,382,845.27
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                  105,157,157.06     173,907,766.93
 流动资产合计                                                     1,307,513,153.34   1,210,597,728.96
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产


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     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                          20,373,359.69      29,457,826.57
     固定资产                                             186,736,276.57     177,490,076.51
     在建工程                                              52,598,611.99      48,490,597.53
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              74,838,482.12      75,226,575.32
     开发支出
     商誉                                                 431,542,982.78     431,542,982.78
     长期待摊费用                                           4,771,474.19       5,851,756.86
     递延所得税资产                                         5,766,081.09        5,211,568.96
     其他非流动资产                                           539,125.42         430,007.45
 非流动资产合计                                           777,166,393.85     773,701,391.98
 资产总计                                                2,084,679,547.19   1,984,299,120.94
 流动负债:
     短期借款                                              41,291,670.01
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                             164,291,211.88     135,309,079.37
     预收款项                                              79,753,663.34      73,003,607.58
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                          25,795,633.89      33,004,639.43
     应交税费                                              24,408,610.25      50,279,952.95
     应付利息                                                  61,832.75
     应付股利                                               1,064,404.00       1,064,404.00


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     其他应付款                                           67,120,047.53    59,332,100.09
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                            403,787,073.65   351,993,783.42
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
        其中:优先股
                永续债
     长期应付款                                           14,125,219.56    14,108,265.27
     长期应付职工薪酬                                      4,859,332.97     4,859,332.97
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                              9,490,486.64     8,473,174.98
     递延所得税负债                                        1,373,709.34     1,381,825.34
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                           29,848,748.51    28,822,598.56
 负债合计                                                433,635,822.16   380,816,381.98
 所有者权益:
     股本                                                828,000,685.00   828,000,685.00
     其他权益工具
        其中:优先股
                永续债
     资本公积                                            430,434,872.35   430,434,872.35
     减:库存股                                           11,099,400.00    11,099,400.00
     其他综合收益                                           801,041.58       876,278.61
     专项储备
     盈余公积                                             70,907,283.09    70,907,283.09
     一般风险准备


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     未分配利润                                                   308,975,599.51     261,240,274.15
 归属于母公司所有者权益合计                                     1,628,020,081.53    1,580,359,993.20
     少数股东权益                                                  23,023,643.50      23,122,745.76
 所有者权益合计                                                 1,651,043,725.03    1,603,482,738.96
 负债和所有者权益总计                                           2,084,679,547.19    1,984,299,120.94


法定代表人:丁鸿敏                           主管会计工作负责人:陆利华                     会计机构
负责人:姚红霞

2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元
                             项目                                 期末余额            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                      16,015,059.71      12,023,437.13
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                       1,088,472.81       2,594,946.00
     应收账款                                                      19,167,202.40      10,866,547.75
     预付款项                                                       2,287,086.06       2,063,841.88
     应收利息
     应收股利                                                      20,000,000.00      20,000,000.00
     其他应收款                                                   347,280,682.87     277,594,819.12
     存货                                                          90,105,188.51      85,676,847.13
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                                     495,943,692.36     410,820,439.01
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                                      5,011,793.06       5,011,793.06
     长期股权投资                                                1,097,685,879.24   1,097,685,879.24
     投资性房地产                                                  12,659,589.93      12,780,695.46
     固定资产                                                     101,073,877.06     100,364,088.43
     在建工程                                                       8,952,436.79       6,352,525.53

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     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              15,965,172.23      16,069,641.68
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                         2,406,037.10       2,209,253.09
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                          1,243,754,785.41   1,240,473,876.49
 资产总计                                                1,739,698,477.77   1,651,294,315.50
 流动负债:
     短期借款                                              30,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                              36,336,174.11      36,253,937.76
     预收款项                                              65,796,091.53      26,789,209.19
     应付职工薪酬                                          10,672,983.65      14,858,145.00
     应交税费                                              14,651,794.36      33,694,399.67
     应付利息                                                  43,500.00
     应付股利                                               1,064,404.00       1,064,404.00
     其他应付款                                            44,970,586.24      37,199,225.24
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                             203,535,533.89     149,859,320.86
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
        其中:优先股
                永续债
     长期应付款


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     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                               6,051,532.08       5,269,358.33
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             6,051,532.08       5,269,358.33
 负债合计                                                 209,587,065.97     155,128,679.19
 所有者权益:
     股本                                                 828,000,685.00     828,000,685.00
     其他权益工具
        其中:优先股
                永续债
     资本公积                                             438,386,865.27     438,386,865.27
     减:库存股                                            11,099,400.00      11,099,400.00
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                              70,907,283.09      70,907,283.09
     未分配利润                                           203,915,978.44     169,970,202.95
 所有者权益合计                                          1,530,111,411.80   1,496,165,636.31
 负债和所有者权益总计                                    1,739,698,477.77   1,651,294,315.50


3、合并利润表

                                                                                    单位:元
                             项目                        本期发生额          上期发生额
 一、营业总收入                                           676,333,855.23     390,439,169.93
     其中:营业收入                                       676,333,855.23     390,439,169.93
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           632,062,175.76     369,315,172.29
     其中:营业成本                                       563,104,091.31     318,898,001.77
             利息支出
             手续费及佣金支出


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              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                  2,786,868.19    2,629,048.82
              销售费用                                   32,470,378.24   17,750,738.30
              管理费用                                   31,835,972.69   28,935,167.95
              财务费用                                     719,981.74      249,202.90
              资产减值损失                                1,144,883.59     853,012.55
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                 9,991,559.30    3,637,519.84
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      54,263,238.77   24,761,517.48
       加:营业外收入                                     3,208,824.00    2,543,544.64
           其中:非流动资产处置利得                         47,047.86       18,824.31
       减:营业外支出                                      230,988.43     1,245,884.74
           其中:非流动资产处置损失                        180,080.94      493,388.97
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  57,241,074.34   26,059,177.38
       减:所得税费用                                     9,604,851.24    4,730,980.78
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      47,636,223.10   21,328,196.60
       归属于母公司所有者的净利润                        47,735,325.36   21,470,876.32
       少数股东损益                                         -99,102.26     -142,679.72
 六、其他综合收益的税后净额                                 -75,237.03      -74,467.69
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              -75,237.03      -74,467.69
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
 动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
 其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -75,237.03      -74,467.69
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
 的其他综合收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益


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              3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
 损益
              4.现金流量套期损益的有效部分
              5.外币财务报表折算差额                                  -75,237.03          -74,467.69
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                  47,560,986.07       21,253,728.91
        归属于母公司所有者的综合收益总额                           47,660,088.33       21,396,408.63
        归属于少数股东的综合收益总额                                  -99,102.26         -142,679.72
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                    0.06              0.03
        (二)稀释每股收益                                                    0.06              0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。

法定代表人:丁鸿敏                           主管会计工作负责人:陆利华                     会计机构
负责人:姚红霞

4、母公司利润表

                                                                                            单位:元
                             项目                                本期发生额           上期发生额
 一、营业收入                                                     128,056,808.47      105,340,025.86
        减:营业成本                                               78,465,875.04       69,202,345.69
            税金及附加                                              1,693,344.09        1,922,621.94
            销售费用                                                2,329,373.77        2,667,528.04
            管理费用                                               14,429,171.87       13,980,315.99
            财务费用                                                  428,940.11          -55,131.31
            资产减值损失                                              503,454.53       -1,402,751.93
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                          6,982,747.57          474,712.60
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                37,189,396.63       19,499,810.04
        加:营业外收入                                              1,607,379.25          364,054.17
            其中:非流动资产处置利得                                                          54.17
        减:营业外支出                                                    24,382.08       839,016.70


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            其中:非流动资产处置损失                           24,382.08       444,414.18
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    38,772,393.80    19,024,847.51
        减:所得税费用                                      4,826,618.31     2,502,304.04
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        33,945,775.49    16,522,543.47
 五、其他综合收益的税后净额

        (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
 动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
 其他综合收益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
 的其他综合收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
 损益
              4.现金流量套期损益的有效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
 六、综合收益总额                                          33,945,775.49    16,522,543.47
 七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                 单位:元
                             项目                        本期发生额        上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                      757,854,545.91   450,531,290.19
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额

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     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
 产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                     4,917,659.88     2,287,965.70
        收到其他与经营活动有关的现金                      16,202,949.92    11,058,671.73
 经营活动现金流入小计                                    778,975,155.71   463,877,927.62
        购买商品、接受劳务支付的现金                     654,012,548.56   378,948,210.91
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金                    43,951,235.10    36,506,438.08
        支付的各项税费                                    49,130,353.52    22,824,780.42
        支付其他与经营活动有关的现金                      37,290,938.08    26,183,454.06
 经营活动现金流出小计                                    784,385,075.26   464,462,883.47
 经营活动产生的现金流量净额                               -5,409,919.55      -584,955.85
 二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                70,000,000.00   359,500,000.00
        取得投资收益收到的现金                             9,688,059.74     4,337,458.79
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                              47,434.64      394,315.33
 净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                     110,000,000.00
 投资活动现金流入小计                                    189,735,494.38   364,231,774.12
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    11,713,466.21     3,140,569.87
        投资支付的现金                                                    328,580,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                     135,000,000.00    50,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                    146,713,466.21   381,720,569.87
 投资活动产生的现金流量净额                               43,022,028.17   -17,488,795.75
 三、筹资活动产生的现金流量:

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     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    41,291,670.01
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                           46,055,924.25
 筹资活动现金流入小计                                      41,291,670.01    46,055,924.25
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       228,375.00
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                            2,617,750.68
 筹资活动现金流出小计                                         228,375.00     2,617,750.68
 筹资活动产生的现金流量净额                                41,063,295.01    43,438,173.57
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -222,585.11      -172,417.32
 五、现金及现金等价物净增加额                              78,452,818.52    25,192,004.65
     加:期初现金及现金等价物余额                         178,940,173.07   193,255,255.41
 六、期末现金及现金等价物余额                             257,392,991.59   218,447,260.06


6、母公司现金流量表

                                                                                 单位:元
                            项目                         本期发生额        上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         180,057,622.39   173,074,227.74
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                         129,901,664.32    55,964,319.71
 经营活动现金流入小计                                     309,959,286.71   229,038,547.45
     购买商品、接受劳务支付的现金                          83,725,207.43    61,343,927.20
     支付给职工以及为职工支付的现金                        19,663,573.81    16,159,370.42
     支付的各项税费                                        30,833,430.18    11,524,776.60
     支付其他与经营活动有关的现金                         132,244,186.26    61,404,353.14
 经营活动现金流出小计                                     266,466,397.68   150,432,427.36
 经营活动产生的现金流量净额                                43,492,889.03    78,606,120.09
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                      4,500,000.00
     取得投资收益收到的现金                                 7,173,690.00    41,060,410.96


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        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                   471.00       225,855.50
 净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                        7,174,161.00    45,786,266.46
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       6,390,041.65     1,314,594.00
        投资支付的现金                                                       75,580,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                        70,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                       76,390,041.65    76,894,594.00
 投资活动产生的现金流量净额                                 -69,215,880.65   -31,108,327.54
 三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                  30,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                       30,000,000.00
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     228,375.00
        支付其他与筹资活动有关的现金                                          2,617,750.68
 筹资活动现金流出小计                                          228,375.00     2,617,750.68
 筹资活动产生的现金流量净额                                 29,771,625.00     -2,617,750.68
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -57,010.80       79,761.71
 五、现金及现金等价物净增加额                                3,991,622.58    44,959,803.58
        加:期初现金及现金等价物余额                        12,023,437.13     8,896,414.11
 六、期末现金及现金等价物余额                               16,015,059.71    53,856,217.69


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


                                                         德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                                  董事长:丁鸿敏
                                                                 2017 年 4 月 18 日

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