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公司公告

万丰奥威:东北证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2016-03-29  

						    东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                内部控制规则落实自查表的核查意见

    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求,东北证券股份有限公司
(以下简称“东北证券”或“保荐机构”)作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
(以下简称“万丰奥威”或“公司”)2015 年度非公开发行股票的保荐机构,对
万丰奥威编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发表核查意见如下:

    一、 万丰奥威内部控制规则落实情况

    公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定,对年度内部控制规则的落实情况进行自查,
包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控
制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制及其他重要事项等,并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。

    经自查,万丰奥威不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

    二、 保荐机构核查意见

    本保荐机构主要通过查阅万丰奥威的三会会议资料、财务报表;查阅公司各
项业务和管理制度、内控制度;与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进
行沟通;审阅《浙江万丰奥威汽轮有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上
述方式的核查,本保荐机构的核查意见如下:

    万丰奥威制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度,公司的内
部控制制度执行情况良好。公司已按照相关要求,对公司的内部控制规则落实情
况进行了认真自查,公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部
控制制度的建设及运行情况。
    (此页无正文,为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页)




保荐代表人:
                王振刚                     周炜




                                         东北证券股份有限公司(盖章)

                                            2016年 3 月 29 日