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公司公告

宁波银行:中信建投证券股份有限公司关于《宁波银行股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-03-30  

						 中信建投证券股份有限公司关于《宁波银行股份有限公司
      2018 年度内部控制规则落实自查表》的核查意见

    中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为
宁波银行股份有限公司(简称“宁波银行”或“公司”)持续督导的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(简称“《中小板规
范运作指引》”)等法律法规和规范性文件的要求,对《宁波银行 2018 年度内
部控制规则落实自查表》(简称“《内部控制规则落实自查表》”)进行了审慎
核查,具体情况如下:

一、宁波银行对内部控制规则的落实自查情况

    宁波银行按照《中小板规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定,依据公司实际情况,对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了认
真自查,包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易
的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制及其他重要事项等,并出具了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

    通过进行现场尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相
关部门开展访谈等方式,中信建投证券对宁波银行内部控制制度的制定、运行情
况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。

    经核查,中信建投证券认为:宁波银行的内部控制制度和执行情况符合《企
业内部控制基本规范》《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。宁波
银行出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定,真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    (以下无正文)




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    (本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于<宁波银行股份有限公
司 2018 年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:

                        郭瑛英                      闫明庆




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                     年         月   日




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