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宁波银行:中信建投证券股份有限公司关于《宁波银行股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》的核查意见2021-04-10  

                                             中信建投证券股份有限公司关于
      《宁波银行股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
                                 的核查意见

    中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为宁波
银行股份有限公司(简称“宁波银行”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证
券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法
规及规范性文件的要求,对《宁波银行股份有限公司2020年度内部控制自我评价
报告》进行了审慎核查,具体情况如下:

    中信建投证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理
人员及相关部门开展访谈等方式,对宁波银行内部控制制度的制定、运行情况和
《宁波银行股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》进行了核查。

    经核查,中信建投证券认为:宁波银行建立了较为完善的法人治理结构,制
定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2020年度,宁波银行内部
控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制
制度管理的规范要求。公司对2020年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。

    (以下无正文)




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