关于宁波银行股份有限公司 2021 年上半年并表管理的评估报告 根据宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会职责和 工作计划,监事会委托总行审计部开展了公司并表管理的检查评估。 重点评估公司的公司治理、并表管理范围、业务协同、全面风险管 理、资本管理、集中度管理、内部交易及风险隔离情况。 通过检查和评估,认为公司逐步完善并表管理体系,通过强化 集团层面的统筹管理,以“控制”为基础,对并表管理内部管控措 施、内部监督检查等情况进行管理和监督;同时根据监管和内部管 理提升需要,不断完善制度,强化并表管理风险管控,各项工作开 展有效。 宁波银行股份有限公司监事会 2022 年 1 月 8 日