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广电运通:年度关联方资金占用专项审计报告2023-03-31  

                                    关于广州广电运通金融电子股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                                      的专项报告




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           关于广州广电运通金融电子股份有限公司
           非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                          的专项报告


                                             信会师报字[2023]第 ZC10125 号

广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东:
    我们审计了广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广
电运通”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于
2023 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10121 号的
无保留意见审计报告。
    广电运通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公
告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号
——业务办理(2023年修订)》的相关规定编制了后附的2022年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总
表”)。
    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广电运通管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广电运通 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
    为了更好地理解广电运通 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
    本报告仅供广电运通为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得
用作任何其他目的。

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立信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:梁肖林




                                           中国注册会计师:邹志




         中国上海                          2023 年 3 月 30 日




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