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公司公告

报 喜 鸟:中航证券有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2013-04-20  

						                        中航证券有限公司
              关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司
             内部控制规则落实自查表的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定
及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》,作为
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“报喜鸟”)公开增发股票并上市的保
荐机构,中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构”)对公司内
部控制制度的制定和运行情况关事项进行了核查,对公司填制的内部控制规则落
实自查表的内容进行了核查,并发表核查意见如下:

    一、公司内控规则落实情况

    报喜鸟根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的
通知》,对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认
真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计
委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、内幕交
易的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查,根据核查结果,报喜鸟
董事会填写了《内部规则控制落实自查表》并进行了相关说明。

    二、核查意见

    经核查,中航证券认为:

    1、报喜鸟董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的
制定和运行情况的自查工作,并填写了《内部规则控制落实自查表》。

    2、报喜鸟董事会填写的《内部规则控制落实自查表》符合公司内部控制制
度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。
   (此页无正文,为《中航证券有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司内
部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




                       保荐代表人:

                                        阳 静              苗巧刚




                                                    中航证券有限公司

                                                      2013年04月18日