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公司公告

报 喜 鸟:中航证券有限公司关于公司上市公司内部控制规则落实自查表的核查意见2014-04-28  

						                             中航证券有限公司
                   关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司
           上市公司内部控制规则落实自查表的核查意见

    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定,作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“报喜鸟”)
公开增发股票并上市的保荐机构,中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或
“保荐机构”)对公司内部控制制度的制定和运行情况关事项进行了核查,对公
司填制的上市公司内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,并发表核查意见
如下:

    一、公司内控规则落实情况

    报喜鸟对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控
制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、内
幕交易的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查,根据核查结果,报
喜鸟董事会填写了《上市公司内部控制规则落实自查表》并进行了相关说明。

    二、核查意见

    经核查,中航证券认为:

    1、报喜鸟现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求,
内部控制制度建立健全,能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制,并得
到有效实施。

    2、报喜鸟董事会填制的《上市公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、
完整地反映公司内部控制制度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情
况。保荐机构对该自查表无异议。
   (此页无正文,为《中航证券有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司上
市公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:

                      阳静            苗巧刚




                                                     中航证券有限公司




                                                           年   月   日