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公司公告

远 望 谷:2017年第三季度报告全文2017-10-26  

						          深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




2017 年第三季度报告全文




     2017 年 10 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人(会计主

管人员)文平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,128,977,360.31               2,133,208,927.09                         -0.20%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,580,590,398.28               1,609,396,213.15                         -1.79%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                       120,660,161.66                  3.37%           337,657,258.19                 7.12%

归属于上市公司股东的净利润
                                       -4,858,799.17                 59.92%          -26,499,161.68               -62.32%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -5,308,348.10                 60.44%          -29,053,588.66               -35.09%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       -1,176,759.68             -107.00%            -22,226,279.55                43.99%
(元)

基本每股收益(元/股)                       -0.0066                  59.76%                  -0.0358              -61.99%

稀释每股收益(元/股)                       -0.0066                  59.76%                  -0.0358              -61.99%

加权平均净资产收益率                         -0.30%                  0.46%                   -1.66%                -0.63%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -387,344.42

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              1,234,322.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                               175,015.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          2,472,698.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -253,480.59

减:所得税影响额                                                               674,267.64


                                                                                                                            3
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    少数股东权益影响额(税后)                                              12,517.35

合计                                                                      2,554,426.98              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            105,361                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量

徐玉锁              境内自然人          24.39%        180,426,913                     质押                 118,800,000

陈光珠              境内自然人           4.71%         34,866,728        26,150,046 质押                    20,250,000

陈长安              境内自然人           2.53%         18,729,760        14,047,320

中央汇金资产管
                    国有法人             0.44%          3,228,800
理有限责任公司

香港中央结算有
                    境外法人             0.32%          2,338,766
限公司

刘存香              境内自然人           0.30%          2,182,500

蔡少芸              境内自然人           0.29%          2,153,400

徐留胜              境外自然人           0.28%          2,090,300

陈润嘉              境内自然人           0.28%          2,044,381

周敏                境内自然人           0.23%          1,698,788

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

徐玉锁                                                                  180,426,913 人民币普通股           180,426,913

陈光珠                                                                    8,716,682 人民币普通股             8,716,682

陈长安                                                                    4,682,440 人民币普通股             4,682,440



                                                                                                                         4
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中央汇金资产管理有限责任公司                                             3,228,800 人民币普通股         3,228,800

香港中央结算有限公司                                                     2,338,766 人民币普通股         2,338,766

刘存香                                                                   2,182,500 人民币普通股         2,182,500

蔡少芸                                                                   2,153,400 人民币普通股         2,153,400

徐留胜                                                                   2,090,300 人民币普通股         2,090,300

陈润嘉                                                                   2,044,381 人民币普通股         2,044,381

周敏                                                                     1,698,788 人民币普通股         1,698,788

上述股东关联关系或一致行动的     徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系,存在一致行动可能。未知其他股东之间是否存在
说明                             关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                 公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,182,500
                                 股。公司股东蔡少芸除通过普通证券账户持有 1,453,400 股,还通过中信证券股份有限
                                 公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股,实际合计持有 2,153,400 股。公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 东陈润嘉除通过普通证券账户持有 86,700 股,还通过东方证券股份有限公司客户信用
业务情况说明(如有)
                                 交易担保证券账户持有 1,957,681 股,实际合计持有 2,044,381 股。公司股东周敏除通过
                                 普通证券账户持有 116 股,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                 有 1,698,672 股,实际合计持有 1,698,788 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
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                                                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目


    报表项目          期末余额         期初余额          变动额        变动比率                                   变动原因

     货币资金       166,943,769.34   257,144,283.24   -90,200,513.90    -35.08%   主要原因系报告期内根据经营业务需要,合理筹划银行贷款所致。

     应收票据         3,423,893.00     9,114,181.45    -5,690,288.45    -62.43%   主要原因系报告期内公司根据经营需要,背书转让了部分应收票据所致。

     预付账款        34,886,165.00    13,597,881.85   21,288,283.15    156.56%    主要原因系报告期内生产物料及设备采购预付款增加所致。

                                                                                  主要原因系报告期内公司所持有的河南思维自动化设备股份有限公司(证券代码:
     应收股利         9,426,300.00     4,056,000.00    5,370,300.00    132.40%    603508,证券简称“思维列控”)宣告派发现金红利,截至报告期末公司尚未收到上
                                                                                  述股利。

  其他流动资产       14,042,441.09    22,592,265.95    -8,549,824.86    -37.84%   主要原因系报告期内公司项目拓展费用摊销减少所致。

     开发支出         8,883,178.07     5,698,978.23    3,184,199.84     55.87%    主要原因系报告期内研发投入增加所致。

     应付票据        15,427,366.85    28,292,188.44   -12,864,821.59    -45.47%   主要原因系报告期内公司票据到期承兑所致。

     预收帐款        27,603,173.06    18,610,023.81    8,993,149.25     48.32%    主要原因系公司采取预收款方式结算的客户增加所致。




                                                                                                                                                           6
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二、利润表项目

                       本期             上期
   报表项目        (2017 年 1-9    (2016 年 1-9        变动额        变动比率                                    变动原因
                       月)             月)
                                                                                  主要原因系会计政策变更导致土地使用税、房产税、车船使用税及印花税等相关税
税金及附加           5,174,816.77     1,620,506.85      3,554,309.92   219.33%
                                                                                  费列报至本科目所致。

                                                                                  主要原因一:报告期公司根据经营需要筹划银行贷款,利息支出较上年同期增加;
财务费用            13,110,087.80      -983,236.83    14,093,324.63    1433.36%
                                                                                  主要原因二:受汇率变动影响,汇兑损失较上年增加所致。

资产减值损失           445,826.60    15,813,480.14    -15,367,653.54    -97.18%   主要原因系报告期内公司加大催款力度,收回历史欠款所致。

                                                                                  主要原因系报告期内公司根据政府补助项目进度确认营业外收入较上年同期减少所
营业外收入           4,987,724.07     8,571,737.77     -3,584,013.70    -41.81%
                                                                                  致。

三、现金流表项目


                       本期             上期
   报表项目        (2017 年 1-9    (2016 年 1-9        变动额        变动比率                                    变动原因
                       月)             月)
经营活动产生的
                   -22,226,279.55   -39,686,045.71    17,459,766.16     43.99%    主要原因系报告期内公司加大收款力度,销售回款较上年同期增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的
                   -13,908,159.02   -87,396,072.79    73,487,913.77     84.09%    主要原因系报告期内公司将证券户资金 6,969.09 万元转入银行存款。
现金流量净额
筹资活动产生的
                    14,213,897.02   200,602,711.16   -186,388,814.14    -92.91%   主要原因系报告期内公司合理筹划资金,归还银行贷款所致。
现金流量净额




                                                                                                                                                          7
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2017年7月24日,公司召开了第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通过关于三次调整非公开

发行A股股票方案的相关议案,公司根据证券监管部门就本次非公开发行 A 股股票申请的审核意见,结合

当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,对2016年非公开发行 A 股股票方案相关事项进行三次

调整,具体为调整了募集资金总额和募集资金用途,以及根据有关发行对象的承诺变化,调整了认购比例

描述。

     2、公司全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司与深圳市粮食集团有限公司、远光软件股份有限

公司共同出资设立深粮智能物联投资基金(有限合伙)(暂定名,以最终工商注册名称为准),专注于粮

食产业链投资;同时,深圳市远望谷投资管理有限公司与深圳市深粮多喜米商务有限公司、远光资本管理

(横琴)有限公司共同出资设立深圳市深远数据技术有限公司(暂定名,以最终工商注册名称为准),拓

展粮食产业信息化市场。



            重要事项概述                  披露日期                   临时报告披露网站查询索引

对 2016 年非公开发行 A 股股票方
                                      2017 年 07 月 26 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
案相关事项进行三次调整

全资子公司合作设立粮食产业投资
                                      2017 年 09 月 02 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
基金

全资子公司合作设立合资公司            2017 年 09 月 02 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)




                                                                                                    8
                                                                                                           深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

        承诺事由                  承诺方                承诺类型                           承诺内容                          承诺时间       承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                                                       保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从
                                                                       事的超高频 RFID 技术开发及超高频 RFID 产品的生
                                                    关于同业竞争、关
                                                                       产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务,亦不会投
                         徐玉锁;陈光珠             联交易、资金占用                                                     2007 年 01 月 20 日 9999-12-31 正常履行中
                                                                       资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争
                                                    方面的承诺
                                                                       的业务。如违反该承诺,将承担由此给远望谷公司造
                                                                       成的所有损失。

                                                                       如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠
                         徐玉锁                     其他承诺           而被税务机关要求补缴税款的,将自行承担应补缴的 2007 年 04 月 09 日 9999-12-31 正常履行中
                                                                       税款,并承担公司由此遭受的一切损失。
首次公开发行或再融资时                                                 为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取
所作承诺                                                               的填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体
                                                                       股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人徐玉锁
                         徐玉锁、陈光珠             其他承诺                                                             2016 年 09 月 30 日 9999-12-31 正常履行中
                                                                       先生及其配偶陈光珠女士对公司填补回报措施能够得
                                                                       到切实履行作出的承诺:本人不越权干预公司经营管
                                                                       理活动,不侵占公司利益。

                                                                       为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取
                         陈光珠;陈长安;汤军;马琳;
                                                                       的填补回报措施能够得到切实履行,对公司填补回报
                         王滨生;孙枫;张大志;李自
                                                    其他承诺           措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、本人承诺不 2016 年 10 月 20 日 9999-12-31 正常履行中
                         良;陈露露;师莉萍;成世毅;
                                                                       无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                         武岳山;谢建新;马小英
                                                                       也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人

                                                                                                                                                                     9
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                    的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资
                    产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本
                    人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应
                    与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺
                    支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报
                    措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次非
                    公开发行股票完毕前,中国证监会作出关于填补回报
                    措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国
                    证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规
                    定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有
                    关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回
                    报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投
                    资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资
                    者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,
                    本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意
                    中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
                    制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚
                    或采取相关监管措施。

                    鉴于深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"
                    远望谷")拟进行 2016 年度非公开发行 A 股股票事宜
                    ( 以下简称"本次发行"),本次发行的认购方之一陈
                    光珠与本人为远望谷实际控制人且为夫妻关系,截至
                    目前,本人徐玉锁直接持有远望谷 180,426,913 股股票,
                    占远望谷总股本的 24.39%,基于此,本人现作出如下
徐玉锁   其他承诺                                                        2017 年 07 月 24 日 9999-12-31 正常履行中
                    不可撤销的承诺与保证:(1)本人承诺就所持有的远
                    望谷股票自本次发行定价基准日( 发行期首日)前六
                    个月至本次发行完成后六个月不存在减持计划亦承诺
                    不进行减持。若违反上述承诺,减持股份所得全部归
                    远望谷所有。 2)除本人现直接持有远望谷 180,426,913
                    股股票外,本人控制的其他企业未持有远望谷股票,

                                                                                                                     10
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                                    不存在减持情形。(3)股份发行结束后,如由于远望
                                    谷送红股、转增股本等原因而使本人被动增持的远望
                                    谷股份亦应遵守本承诺有关不进行减持的约定。在此
                                    期间后,本人将按照中国证券监督管理委员会和深圳
                                    证券交易所的相关规定执行。

                                    鉴于深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"
                                    远望谷")拟进行 2016 年度非公开发行 A 股股票事宜
                                    ( 以下简称"本次发行"),截至目前,本人陈光珠直
                                    接持有远望谷 34,866,728 股股票,占远望谷总股本的
                                    4.71%,作为远望谷的实际控制人及本次发行的认购方
                                    之一,现作出如下不可撤销的承诺与保证:(1)本人
                                    承诺就所持有的远望谷股票自本次发行定价基准日
                                    ( 发行期首日)前六个月至本次发行完成后六个月不
陈光珠                   其他承诺                                                      2017 年 07 月 24 日 9999-12-31 正常履行中
                                    存在减持计划亦承诺不进行减持。若违反上述承诺,
                                    减持股份所得全部归远望谷所有。(2)除本人现直接
                                    持有远望谷 34,866,728 股股票外,本人控制的其他企
                                    业未持有远望谷股票,不存在减持情形。(3)股份发
                                    行结束后,如由于远望谷送红股、转增股本等原因而
                                    使本人被动增持的远望谷股份亦应遵守本承诺有关不
                                    进行减持的约定。在此期间后,本人将按照中国证券
                                    监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。

                                    1、本人承诺,就《认购协议》项下,本人认购本次非
                                    公开发行股票的总金额不超过本次拟募集资金总额的
陈光珠                   其他承诺   35%,且不低于本次拟募集资金总额的 25%。2、本人 2017 年 07 月 24 日 9999-12-31 正常履行中
                                    与远望谷签订的《认购协议》依照原协议内容继续履
                                    行。

                                    1、截至本承诺函出具日,已公告的重大投资或资产购
深圳市远望谷信息技术股
                         其他承诺   买的计划,发行人不存在变相使用本次非公开发行股 2017 年 07 月 24 日 2017-10-23 正常履行中
份有限公司
                                    票筹集资金的情况;2、除已公告的事项外,根据发行

                                                                                                                                   11
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                              人的发展战略以及当前经营规划,发行人未来三个月
                              没有进行重大投资或资产购买的计划;3、若未来三个
                              月内对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资或
                              资产购买,发行人承诺将依据《上市公司信息披露管
                              理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程
                              等有关规定进行决策及履行信息披露义务。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作
承诺

承诺是否按时履行         是




                                                                                                                        12
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四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        0.00%     至                          30.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                 4,027.13    至                          5,235.27
(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                              4,027.13

                                              1、公司深入推进业务聚焦战略和国际化战略,聚焦铁路、零售物联网等
                                              领域,大力发展国际业务,不断创新产品和解决方案,持续提升市场份额。
                                              部分业务相关项目的招投标、验收在 4 季度较为集中。
业绩变动的原因说明
                                              2、公司坚持内生式发展与外延式发展相结合的战略发展模式,稳步推进
                                              国内资本平台、国际资本平台和产业投资平台三足鼎立的“金谷计划”的
                                              建设,外延式发展为公司投资收益的增长产生了积极贡献。




五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间              接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                            2017 年第三季度,公司累计在深交所
2017 年 09 月 30 日     书面问询                  个人
                                                                            互动易平台答复投资者提问 62 条。




                                                                                                               13
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                             期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  166,943,769.34                  257,144,283.24

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                       3,423,893.00                   9,114,181.45

    应收账款                                                  232,519,013.14                  241,611,535.98

    预付款项                                                   34,886,165.00                     13,597,881.85

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                                       9,426,300.00                   4,056,000.00

    其他应收款                                                 19,876,490.72                     25,540,102.19

    买入返售金融资产

    存货                                                      312,795,144.12                  241,657,199.05

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               14,042,441.09                     22,592,265.95

流动资产合计                                                  793,913,216.41                  815,313,449.71

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                            14
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    可供出售金融资产                         340,358,061.52                    302,701,261.52

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                             564,791,578.14                    557,896,561.17

    投资性房地产                              33,466,170.43                     34,562,009.47

    固定资产                                 169,442,027.95                    181,490,039.52

    在建工程                                     522,557.32                       548,010.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 147,677,629.97                    164,255,856.29

    开发支出                                    8,883,178.07                     5,698,978.23

    商誉                                      57,158,813.09                     57,158,813.09

    长期待摊费用                                1,722,732.83                     1,770,689.77

    递延所得税资产                            11,041,394.58                     11,813,258.32

    其他非流动资产

非流动资产合计                              1,335,064,143.90                 1,317,895,477.38

资产总计                                    2,128,977,360.31                 2,133,208,927.09

流动负债:

    短期借款                                 331,990,177.10                    297,708,882.39

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  15,427,366.85                     28,292,188.44

    应付账款                                  66,807,039.15                     65,695,258.18

    预收款项                                  27,603,173.06                     18,610,023.81

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                              12,871,938.65                     13,599,203.04

    应交税费                                    3,930,752.39                     8,759,588.39




                                                                                           15
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    应付利息                           1,543,208.64                         48,142.25

    应付股利

    其他应付款                        36,633,921.37                     31,286,358.51

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         496,807,577.21                    463,999,645.01

非流动负债:

    长期借款                           2,613,771.38                      2,839,405.93

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                          24,873,095.03                     25,767,272.24

    递延所得税负债                     3,770,808.18                      3,758,554.20

    其他非流动负债

非流动负债合计                        31,257,674.59                     32,365,232.37

负债合计                             528,065,251.80                    496,364,877.38

所有者权益:

    股本                             739,757,400.00                    739,757,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         460,688,838.11                    456,983,005.13

    减:库存股

    其他综合收益                      -2,417,105.10                     -6,086,527.14

    专项储备



                                                                                   16
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    盈余公积                                                    70,115,224.89                    70,115,224.89

    一般风险准备

    未分配利润                                                 312,446,040.38                 348,627,110.27

归属于母公司所有者权益合计                                    1,580,590,398.28              1,609,396,213.15

    少数股东权益                                                20,321,710.23                    27,447,836.56

所有者权益合计                                                1,600,912,108.51              1,636,844,049.71

负债和所有者权益总计                                          2,128,977,360.31              2,133,208,927.09


法定代表人:陈光珠                     主管会计工作负责人:马小英                     会计机构负责人:文平


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   123,881,275.76                 167,103,668.74

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      3,423,893.00                    8,496,803.45

    应收账款                                                   284,757,543.01                 271,413,819.47

    预付款项                                                    18,991,364.27                     7,385,852.19

    应收利息

    应收股利                                                      9,426,300.00                    4,056,000.00

    其他应收款                                                  68,099,023.51                    52,075,432.35

    存货                                                       176,957,787.83                 135,223,797.81

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                  5,500,000.00

流动资产合计                                                   685,537,187.38                 651,255,374.01

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            89,401,468.87                    86,401,468.87

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              1,067,790,195.44              1,055,933,010.81

    投资性房地产                                                33,466,170.43                    34,562,009.47


                                                                                                            17
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    固定资产                                   156,130,347.17                    168,028,951.31

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                    44,177,235.03                     45,732,457.73

    开发支出                                      1,102,977.77                     3,949,979.61

    商誉

    长期待摊费用                                  1,486,199.41                     1,097,200.00

    递延所得税资产                              12,521,497.10                     11,323,024.55

    其他非流动资产

非流动资产合计                                1,406,076,091.22                 1,407,028,102.35

资产总计                                      2,091,613,278.60                 2,058,283,476.36

流动负债:

    短期借款                                   316,000,000.00                    279,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                    15,054,587.13                     24,243,539.24

    应付账款                                    64,467,168.07                     47,217,536.72

    预收款项                                      7,136,211.54                     6,129,642.91

    应付职工薪酬                                    10,864.89                          9,782.39

    应交税费                                      1,709,570.95                     5,651,033.09

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                  69,364,397.83                     66,088,046.07

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                   473,742,800.41                    428,339,580.42

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                             18
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                    24,873,095.03                   25,767,272.24

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  24,873,095.03                   25,767,272.24

负债合计                                       498,615,895.44                  454,106,852.66

所有者权益:

    股本                                       739,757,400.00                  739,757,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   450,231,953.80                  446,526,120.82

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    70,115,224.89                   70,115,224.89

    未分配利润                                 332,892,804.47                  347,777,877.99

所有者权益合计                               1,592,997,383.16              1,604,176,623.70

负债和所有者权益总计                         2,091,613,278.60              2,058,283,476.36


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             120,660,161.66                      116,728,265.30

    其中:营业收入                         120,660,161.66                      116,728,265.30

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             129,642,041.61                      134,650,698.37



                                                                                           19
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    其中:营业成本                         69,658,205.37                         64,486,922.73

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     1,165,186.23                           822,218.94

             销售费用                      18,819,486.93                         24,646,297.90

             管理费用                      34,272,678.59                         43,868,036.73

             财务费用                       8,553,903.56                         -1,273,799.07

             资产减值损失                   -2,827,419.07                         2,101,021.15

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            4,303,275.93                          4,146,780.64
列)

             其中:对联营企业和合营
                                            4,269,847.17                          4,146,780.64
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -4,678,604.02                       -13,775,652.43

    加:营业外收入                          2,314,186.25                          1,907,725.43

         其中:非流动资产处置利得                                                   16,273.25

    减:营业外支出                          1,382,551.84                           351,107.70

         其中:非流动资产处置损失             237,476.63                           191,891.70

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            -3,746,969.61                       -12,219,034.70
列)

    减:所得税费用                          2,208,734.91                           -269,519.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          -5,955,704.52                       -11,949,515.68

    归属于母公司所有者的净利润              -4,858,799.17                       -12,121,691.37

    少数股东损益                            -1,096,905.35                          172,175.69

六、其他综合收益的税后净额                    788,660.94                           -414,678.01

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              788,660.94                           -414,678.01
的税后净额


                                                                                            20
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    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                             788,660.94                           -414,678.01
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          788,660.94                           -414,678.01

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -5,167,043.58                        -12,364,193.69

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -4,070,138.23                        -12,536,369.38
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -1,096,905.35                           172,175.69

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           -0.0066                              -0.0164

    (二)稀释每股收益                                           -0.0066                              -0.0164

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈光珠                     主管会计工作负责人:马小英                     会计机构负责人:文平


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               80,467,517.63                        74,705,933.96



                                                                                                            21
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    减:营业成本                           47,312,931.87                         49,102,775.50

         税金及附加                           804,910.20                           540,257.77

         销售费用                           6,787,759.05                         10,960,999.23

         管理费用                          19,348,680.84                         18,056,145.72

         财务费用                           6,636,436.34                         -1,124,895.00

         资产减值损失                       2,190,988.02                          3,810,669.41

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            2,495,277.46                          4,637,138.23
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                            4,269,847.17                          4,637,138.23
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -118,911.23                         -2,002,880.44

    加:营业外收入                            298,059.07                          1,203,220.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          1,217,305.25

         其中:非流动资产处置损失             217,305.25

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            -1,038,157.41                          -799,660.44
列)

    减:所得税费用                           -330,848.28                           -571,600.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           -707,309.13                           -228,060.03

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                            22
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    -707,309.13                         -228,060.03

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                  -0.0010                             -0.0003

    (二)稀释每股收益                                  -0.0010                             -0.0003


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                   337,657,258.19                      315,213,236.85

    其中:营业收入                               337,657,258.19                      315,213,236.85

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   381,842,108.78                      353,723,303.69

    其中:营业成本                               193,652,673.69                      169,390,750.16

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              5,174,816.77                        1,620,506.85

           销售费用                               58,246,600.05                       53,694,240.79

           管理费用                              111,212,103.87                      114,187,562.58

           财务费用                               13,110,087.80                         -983,236.83

           资产减值损失                             445,826.60                        15,813,480.14

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                 23
                                      深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


        投资收益(损失以“-”号填
                                           14,844,556.74                         15,070,790.30
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                           14,148,451.85                         15,070,790.30
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -29,340,293.85                       -23,439,276.54

    加:营业外收入                          4,987,724.07                          8,571,737.77

        其中:非流动资产处置利得                6,330.00                           184,473.06

    减:营业外支出                          2,074,230.30                          1,713,663.74

        其中:非流动资产处置损失              393,674.42                          1,543,688.18

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -26,426,800.08                       -16,581,202.51
列)

    减:所得税费用                          1,781,742.52                           790,916.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -28,208,542.60                       -17,372,118.92

    归属于母公司所有者的净利润             -26,499,161.68                       -16,325,254.90

    少数股东损益                            -1,709,380.92                        -1,046,864.02

六、其他综合收益的税后净额                  3,669,422.04                          2,963,982.18

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            3,669,422.04                          2,963,982.18
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                            3,669,422.04                          2,963,982.18
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                            24
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           3,669,422.04                         2,963,982.18

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -24,539,120.56                       -14,408,136.74

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -22,829,739.64                       -13,361,272.73
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,709,380.92                        -1,046,864.01

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             -0.0358                              -0.0221

    (二)稀释每股收益                                             -0.0358                              -0.0221

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                182,577,281.30                       168,630,223.03

    减:营业成本                                            107,102,727.19                       106,951,656.80

           税金及附加                                         2,975,642.24                         1,102,839.28

           销售费用                                          23,572,450.89                        21,253,304.71

           管理费用                                          49,715,335.65                        43,216,197.84

           财务费用                                          14,199,121.28                        -4,786,978.89

           资产减值损失                                       7,989,817.00                        15,422,998.28

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             14,357,138.92                        16,746,286.67
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             15,610,619.51                        16,746,286.67
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -8,620,674.03                         2,216,491.69

    加:营业外收入                                            1,152,007.21                         3,794,220.00

           其中:非流动资产处置利得                               6,330.00




                                                                                                             25
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    减:营业外支出                                 1,217,305.25                            9,800.00

         其中:非流动资产处置损失                    217,305.25

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -8,685,972.07                       6,000,911.69
列)

    减:所得税费用                                 -1,198,472.55                       -2,313,449.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -7,487,499.52                       8,314,361.43

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -7,487,499.52                       8,314,361.43

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                  -0.0101                              0.0112

    (二)稀释每股收益                                  -0.0101                              0.0112


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                  26
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     销售商品、提供劳务收到的现金       382,059,086.66                        324,255,043.20

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                         368,386.70                           716,958.98

     收到其他与经营活动有关的现金        12,189,742.15                          9,707,055.11

经营活动现金流入小计                    394,617,215.51                        334,679,057.29

     购买商品、接受劳务支付的现金       265,975,682.97                        218,350,884.09

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         99,845,376.23                         77,163,589.60
金

     支付的各项税费                      14,058,379.65                         20,070,917.67

     支付其他与经营活动有关的现金        36,964,056.21                         58,779,711.64

经营活动现金流出小计                    416,843,495.06                        374,365,103.00

经营活动产生的现金流量净额               -22,226,279.55                       -39,686,045.71

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                   5,000,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            161,029.40                           333,177.94
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到         3,508,598.40                         16,339,521.16


                                                                                          27
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的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金        109,565,902.21                          3,100,000.00

投资活动现金流入小计                    118,235,530.01                         19,772,699.10

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         27,210,809.41                         64,868,771.89
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                       54,531,800.00                         42,300,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                         13,301,079.62
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金         37,100,000.00

投资活动现金流出小计                    132,143,689.03                        107,168,771.89

投资活动产生的现金流量净额               -13,908,159.02                       -87,396,072.79

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                  316,000,000.00                        281,451,486.48

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                    316,000,000.00                        281,451,486.48

    偿还债务支付的现金                  282,257,188.86                         72,443,819.33

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         19,513,782.16                          8,394,379.85
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金             15,131.96                             10,576.14

筹资活动现金流出小计                    301,786,102.98                         80,848,775.32

筹资活动产生的现金流量净额               14,213,897.02                        200,602,711.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          1,387,058.81                          2,254,431.43
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -20,533,482.74                        75,775,024.09

    加:期初现金及现金等价物余额        170,434,430.13                        249,366,713.10

六、期末现金及现金等价物余额            149,900,947.39                        325,141,737.19


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                    单位:元

                                                                                          28
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               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                158,494,604.24                      118,774,055.61

     收到的税费返还                                                                     716,958.98

     收到其他与经营活动有关的现金                  6,955,209.12                        7,580,101.84

经营活动现金流入小计                             165,449,813.36                      127,071,116.43

     购买商品、接受劳务支付的现金                127,983,603.16                       90,577,294.15

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  38,952,280.99                       27,183,688.06
金

     支付的各项税费                                9,935,617.18                        9,876,938.00

     支付其他与经营活动有关的现金                 30,228,765.92                       36,776,273.79

经营活动现金流出小计                             207,100,267.25                      164,414,194.00

经营活动产生的现金流量净额                       -41,650,453.89                      -37,343,077.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            5,225,430.29                       27,801,430.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                       6,330.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                   3,508,598.40                       16,339,521.16
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 69,950,886.44

投资活动现金流入小计                              78,691,245.13                       44,140,951.16

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   6,772,259.53                        7,645,655.45
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               22,475,000.00                       77,466,430.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                   7,100,000.00                       47,202,200.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              36,347,259.53                      132,314,285.45

投资活动产生的现金流量净额                        42,343,985.60                      -88,173,334.29

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          323,150,000.00                      288,033,370.12

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金



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                                    深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


筹资活动现金流入小计                    323,150,000.00                        288,033,370.12

     偿还债务支付的现金                 279,000,000.00                         50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         18,358,057.55                          7,186,647.64
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金            15,131.96                             10,576.15

筹资活动现金流出小计                    297,373,189.51                         57,197,223.79

筹资活动产生的现金流量净额               25,776,810.49                        230,836,146.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            -25,704.01                           270,794.32
影响

五、现金及现金等价物净增加额             26,444,638.19                        105,590,528.79

     加:期初现金及现金等价物余额        80,393,815.63                        147,659,130.75

六、期末现金及现金等价物余额            106,838,453.82                        253,249,659.54


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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