广州御银科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告 广州御银科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告 一、公司整体经营情况: 2021 年度,公司实现营业总收入 89,463,376.82 元,比上年同期下降 50.94%; 实现利润总额-50,048,406.58 元,比上年同期下降 162.32%;归属上市公司股东的净 利润为-61,761,252.29 元,比上年同期下降 186.07%;归属上市公司股东的扣除非经 营性损益的净利润为-24,104,681.86,比上年同期下降 210.86%。 报告期内,除了经营租赁业务外,ATM 产品销售、ATM 合作运营和 ATM 技 术、金融服务等业务均出现了大幅下降。经营成果变动原因及情况如下: 1、调整业务结构,努力寻求转型 因互联网及移动支付的兴起,传统金融行业正面临着巨大的变革,尤其自疫情 爆发以来,现金的流通收到极大的挤压,ATM 行业呈现出负增长及毛利下降的态势, 公司主动调整 ATM 行业类的相关业务以控制不确定性的风险。但公司并未停止继 续探索金融科技领域前沿技术在其他领域的应用方案,在对自有的御银产业园进行 智能化改造,对园区客户提供各种智能化的解决方案。在进行技术储备和延展探索 的同时,更好的服务好园区客户,孵化出以专精特新为主体的优质企业客户群体。 2、科技赋能,推进运维服务 优化运维服务管理建设体系,进一步提高客户满意度与增进客户的粘性,公司 全面运行新型服务管理模式,实现维修服务全流程的网络化和智能化,大幅提升了 公司整体的维修效率。新一代智能服务管理平台—“御银云”,集成了电子地图实 时动态管理、智能报障、智能优选维修工程师、可移动口袋式在线培训等众多功能, 实现“一站式”优质的客户服务管理,实现“百分百”高效的物、流体系。 3、资产运营提质增效 新形势下,公司优化资产布局,调整结构运营,推进资产保值增值,促进公司 持续、稳定、健康的发展。以政策与市场为导向,公司对自有资产御银科技园区、 小炬人创芯园部分闲置物业进行运营对外出租,依托自主科研创新的先发优势和资 源优势,快速高效赋能于园区管理:在深入运营孵化服务方面,为创业团队和成长 第 1 页 共 6 页 广州御银科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告 初期企业提供配套齐全的空间载体、企业创业培训、战略咨询、投融资服务、政策 申报咨询、线上信息发布服务、人才交流服务等一站式服务;在园区配套服务方面, 公司研发出了一套处于行业技术领先的智能园区管理系统并投入到自有物业的运营 中,从智能化电子合同管理,线上支付管理、流动人员轨迹管理、门禁权限管理、 监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领域线上无 触化、智能化的处理方式;在优化营商环境方面,为企业搭建政府项目对接、产学 研项目对接、商务对接合作。公司以天河区智慧城的完善配套与黄埔区广州科学城 产业集群优势,构建具有创新活力的创业生态园区运营体系,以聚焦新兴科技产业、 新一代信息技术、高端智能制造、人工智能、生物医药产业等领域,重点围绕专精 特新企业的培育孵化为主体,带动一批集科技型、高新技术成果转化以及专精特新 中小企业创业入驻园区发展,助推科技创新和产业发展,打造出科研转化成果产业 基地。 二、公司主营业务及经营情况 1、报告期主营业务分类别情况 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 专用设备制造业 89,463,376.82 41,494,993.80 53.62% -50.94% -51.17% 0.22% 分产品 ATM 产品销售 1,578,554.83 1,118,313.93 29.16% -89.49% -91.95% 21.63% ATM 合作运营 1,955,775.84 1,553,383.55 20.57% -72.27% -72.77% 1.45% 融资租赁 2,773,295.92 100.00% -53.45% 0.00% ATM 技术、金融服务 24,579,703.08 15,591,665.45 36.57% -72.48% -64.86% -13.75% 经营租赁 42,881,183.36 19,183,650.28 55.26% 29.58% 30.09% 0.18% 其他业务收入 15,694,863.79 4,047,980.59 74.21% -50.82% -35.50% -6.13% 分地区 广州地区 44,780,581.79 19,120,088.54 57.30% 33.52% 46.21% -3.70% 广东省(除广州)地区 9,590,464.42 5,272,011.12 45.03% -77.84% -75.81% -4.61% 广东省外地区 35,092,330.61 17,102,894.14 51.26% -66.75% -65.87% -1.25% 分销售模式 2、主要客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 33,719,398.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 3、主要供应商情况 第 2 页 共 6 页 广州御银科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告 前五名供应商合计采购金额(元) 907,465.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 三、公司主要财务数据分析 1、成本 单位:元 2021 年 2020 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 营业成本 41,494,993.80 100.00% 84,983,817.19 100.00% -51.17% 2021 年 2020 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 ATM 产品销售 营业成本 1,118,313.93 2.70% 13,883,553.60 16.34% -91.95% ATM 合作运营 营业成本 1,553,383.55 3.74% 5,704,728.33 6.71% -72.77% 融资租赁 营业成本 0.00% 0.00% ATM 技术、金融服务 营业成本 15,591,665.45 37.57% 44,373,192.17 52.21% -64.86% 经营租赁 营业成本 19,183,650.28 46.23% 14,746,741.92 17.35% 30.09% 其他业务收入 营业成本 4,047,980.59 9.76% 6,275,601.17 7.38% -35.50% 2、费用 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,568,449.65 17,728,625.40 -34.75% 人力支出、市场服务费减少所致 管理费用 31,482,756.25 31,008,432.02 1.53% 财务费用 2,885,759.15 2,289,465.14 26.05% 研发费用 12,989,367.13 19,273,372.00 -32.60% 人力支出、折旧减少所致 3、研发投入 (1)公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量(人) 56 123 -54.47% 研发人员数量占比 28.14% 44.60% -16.46% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 20 29 -31.03% 硕士 1 2 -50.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30 岁以下 8 15 -46.67% 30~40 岁 44 99 -55.56% (2)公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额(元) 12,989,367.13 19,273,372.00 -32.60% 第 3 页 共 6 页 广州御银科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告 研发投入占营业收入比例 14.52% 10.57% 3.95% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 4、现金流 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 119,408,927.75 232,069,991.81 -48.55% 经营活动现金流出小计 110,624,883.59 173,440,074.20 -36.22% 经营活动产生的现金流量净额 8,784,044.16 58,629,917.61 -85.02% 投资活动现金流入小计 3,142,612,645.89 10,787,166,214.47 -70.87% 投资活动现金流出小计 3,165,091,459.25 10,878,705,934.97 -70.91% 投资活动产生的现金流量净额 -22,478,813.36 -91,539,720.50 75.44% 筹资活动现金流入小计 991,464,321.82 65,359,037.32 1,416.95% 筹资活动现金流出小计 937,143,264.04 71,483,643.65 1,210.99% 筹资活动产生的现金流量净额 54,321,057.78 -6,124,606.33 986.93% 现金及现金等价物净增加额 40,357,594.66 -40,070,749.53 200.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: (1)经营活动现金流量 ①报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少 48.55%,主要原因是营业收 入减少所致; ②报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少 36.22%,主要原因是原材料 采购和人力支出减少所致; ③报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 85.02%,主要原 因是营业收入减少,且原材料采购和人力支出减少所致; (2)投资活动现金流量 ①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期减少 70.87%,主要原因是购买金 融资产减少所致; ②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期减少 70.91%,主要原因是出售金 融资产减少所致; ③报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 75.44%,主要原 因是金融资产投资减少所致; (3)筹资活动现金流量 ①报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期增长 1416.95%,主要原因是发生 银行借款所致; ②报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期增长 1210.99%,主要原因是偿还 第 4 页 共 6 页 广州御银科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告 银行借款所致; ③报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 986.93%,主要 原因是发生银行借款所致。 四、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略 公司始终坚守“诚实务实、专业专注、自主创新、稳健规范”的企业精神,积 极推进改革和管理创新,调整和优化产品结构,多元化发展,进一步提高企业的核 心竞争力,寻求公司转型发展的更大机遇。 (二)2022 年主要经营计划 公司将围绕金融科技、产业园区运营等主要领域,从公司战略、组织发展、研 发创新等方面进行业态布局,做好各项经营管理 经管理层深入讨论,公司 2022 年主要经营计划如下: 1、积极布局,探索寻求转型 公司将结合实际发展战略,以增强公司中长期竞争能力、改善公司持续经营能 力为目的,抓住金融科技创新变革和转型升级的机遇,借助大数据、人工智能、区 块链、物联网等新一代信息技术的优势,积极布局新业态的发展,深入挖掘产业升 级的市场潜力,实现价值链延伸,在风险可控前提下稳步推进业务转型。在新技术、 新产业、新业态、新模式方面进行探索,寻求公司的转型发展,以提高公司的盈利 能力及可持续发展能力。 2、科技园区运营管理系统化、规模化 公司自有物业御银科技园和小炬人创芯园已对外运营带来新的创收,2022 年将 增加新园区御银产业园对外招商运营。从目前区域发展及综合市场情况看,由于政 策、交通、配套完善,公司的科技园区所处位置优势明显,并凭借运营专业化和智 能化的优势,促进了公司经营租赁业务的稳定增长。 公司将积极进行科技园区规划布局,通过科技园区运营管理的标准化服务、数 字化运营、智能化服务等管理方式和技术优势,提供更专业化的运营服务,并提升 园区功能服务与管理效能,提高公司的经营效益。 3、提升盈利能力,确保可持续发展 公司加强经营管理,优化运营成本,提升经营管理效率。将进一步严格控制各 第 5 页 共 6 页 广州御银科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告 项成本费用支出,对公司的各种资源做好年度整理规划,合理量入为出,增强资源 管理与盈利能力。完善公司内部控制机制,加强风险管理,规范运作,有效提升公 司治理水平。 4、分散投资,控制证券投资风险 在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安 全、风险可控的前提下,公司将谨慎选择证券投资产品,加强市场分析和调研,及 时调整投资策略及规模,进一步控制证券投资风险。 特此报告。 广州御银科技股份有限公司 总经理:谭 骅 2022 年 4 月 27 日 第 6 页 共 6 页