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公司公告

粤 传 媒:内部控制审计报告2023-04-08  

                        广东广州日报传媒股份有限公司
 2022年度内部控制审计报告
                      内部控制审计报告

                                                 信会师报字[2023]第 ZC10151 号
广东广州日报传媒股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关
要求,我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称粤传媒)
2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其
有效性是粤传媒董事会的责任。

    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有
效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行
披露。

    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此
外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程
序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性
具有一定风险。

    四、 财务报告内部控制审计意见

                            内控审计报告 第1页