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公司公告

大连重工:内部控制审计报告2023-04-21  

                        大连华锐重工集团股份有限公司
      内部控制审计报告
      众环审字(2023)3200029号
                            内部控制审计报告
                                                          众环审字(2023)3200029 号

大连华锐重工集团股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大

连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“大连重工公司”)2022 年 12 月 31 日的财务报告

内部控制的有效性。



    一、大连重工公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连重工公司董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,大连华锐重工集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:
                                                                             刘艳




                                                    中国注册会计师:
                                                                             高原


             中国武汉                                       2023年04月19日




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