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公司公告

大连重工:年度关联方资金占用专项审计报告2023-04-21  

                            关于大连华锐重工集团股份有限公司
            非经营性资金占用及
          其他关联资金往来情况
          汇总表的专项审核报告

                 众环专字(2023)3200025号




                         目    录

                                                   起始页码
专项审核报告


汇总表
  非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表      1
               关于大连华锐重工集团股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                         的专项审核报告
                                                          众环专字(2023)3200035 号
大连华锐重工集团股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,在审计了大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“大连重工公司”)
2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司
的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市
公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)
进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整
的审核证据是大连重工公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表
发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计大连华锐重工集团股份有限公司 2022 年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不
一致。
    为了更好地理解大连重工公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


    本审核报告仅供大连华锐重工集团股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用,不得
用作任何其他目的。




                               审核报告第1页共   2   页
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:
                                                                             刘艳


                                                    中国注册会计师:
                                                                             高原


             中国武汉                                       2023年04月19日




                              审核报告第2页共   2   页