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天融信:拟转让资产及负债专项审计报告2020-12-09  

                                    天融信科技集团股份有限公司
                    拟转让资产及负债
                       专项审计报告

                     大华核字[2020]008124 号




     大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                                         大华核字[2020]008124 号专项审计报告



明细表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价拟转让资
产及负债明细表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,天融信拟转让资产及负债明细表在所有重大方面按照
企业会计准则相关规定编制,公允反映了天融信 2020 年 8 月 31 拟
转让资产及负债状况。
    四、编制基础
    我们提醒财务报表使用者关注附注二对拟转让资产及负债明细
表编制基础的说明。拟转让资产及负债明细表是为天融信与相关方确
定拟转让资产及负债而编制的。因此,可能不适于其他用途。本段内
容不影响已发表的审计意见。




大华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:

                                                                 郝丽江

           中国北京                    中国注册会计师:

                                                                 沈彦波


                                       二〇二〇年十二月七日



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