东华能源:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-22
特
苏亚金诚会计师事务所( ) 殊
普通
(合伙)
苏 亚 专 审 [2021] 83 号
关于东华能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
东华能源股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了东华能源股份有限公司(以下简称“东华能源公司”)财务
报表,包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2020年度的合并利润表及利
润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益表及所有者权益表以及财务报表附
注,并于2021年4月21日出具了苏亚审[2021]554号标准无保留见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》的规定,东华
能源公司编制了后附的2020年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称
“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东华能源公司管理层的责
任。我们对汇总表所载资料与本所审计东华能源公司2020年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对
东华能源公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我
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们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解东华能源公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东华能源公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件: 2020年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:于龙斌
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:李佰鑫
中国 南京市 二○二一年四月二十一日
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