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公司公告

合兴包装:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						                厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




厦门合兴包装印刷股份有限公司

     2017 年第三季度报告




        2017 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计主

管人员)蔡丽容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                   第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                    本报告期末比上年度末
                                   本报告期末                   上年度末
                                                                                            增减
总资产(元)                         4,413,706,890.90            3,706,508,267.04                   19.08%
归属于上市公司股东的净资
                                     1,683,765,976.92            1,631,618,785.94                    3.20%
产(元)
                                                   本报告期比上年同                        年初至报告期末
                                 本报告期                           年初至报告期末
                                                       期增减                              比上年同期增减
营业收入(元)                 1,736,296,345.51              99.76%    4,279,576,930.36             72.58%
归属于上市公司股东的净利
                                 32,000,029.81               67.91%      103,071,683.83             47.24%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                 30,022,777.61               59.22%      100,784,346.48             63.39%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                 -91,151,791.28            -172.98%     -453,850,736.67            -305.62%
额(元)
基本每股收益(元/股)                       0.03             50.00%                 0.10            42.86%
稀释每股收益(元/股)                       0.03             50.00%                 0.10            42.86%
加权平均净资产收益率                     1.92%                0.72%               6.12%              1.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                   单位:元

                        项目                           年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                  -2,680,199.54 处置固定资产损失
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                 12,851,847.87 政府补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -1,681,798.42
减:所得税影响额                                                   2,348,532.22
     少数股东权益影响额(税后)                                    3,853,980.34

                                                                                                              3
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合计                                                             2,287,337.35              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                  单位:股
                                                     报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                      38,185                                                       0
                                                     先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况

                                                            持有有限售条           质押或冻结情况
  股东名称          股东性质   持股比例      持股数量
                                                            件的股份数量        股份状态         数量
新疆兴汇聚股
             境内非国有法
权投资管理有                       38.08%     397,173,280                  质押                 177,450,000
             人
限合伙企业
宏立投资有限
             境外法人              11.96%     124,703,040                  质押                  65,800,000
公司
夏光淳        境内自然人            1.46%      15,244,341
孙长根        境内自然人            1.40%      14,608,010
沈素芳        境内自然人            1.31%      13,658,000
兴证证券资管
-浦发银行-
兴证资管鑫众 其他                   1.20%      12,482,291
15 号集合资产
管理计划
中国人寿保险
股份有限公司
-分红-个人
             其他                   0.56%       5,853,296
分红
-005L-FH002
深


                                                                                                              4
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许晓光        境内自然人           0.52%      5,418,560      4,063,920
曹思佳        境内自然人           0.50%      5,191,281
彭彤          境内自然人           0.38%      4,007,500
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
          股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
新疆兴汇聚股权投资管理有
                                                           397,173,280 人民币普通股      397,173,280
限合伙企业
宏立投资有限公司                                           124,703,040 人民币普通股      124,703,040
夏光淳                                                      15,244,341 人民币普通股        15,244,341
孙长根                                                      14,608,010 人民币普通股        14,608,010
沈素芳                                                      13,658,000 人民币普通股        13,658,000
兴证证券资管-浦发银行-
兴证资管鑫众 15 号集合资产                                  12,482,291 人民币普通股        12,482,291
管理计划
中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红                                             5,853,296 人民币普通股         5,853,296
-005L-FH002 深
曹思佳                                                       5,191,281 人民币普通股         5,191,281
彭彤                                                         4,007,500 人民币普通股         4,007,500
陈伟                                                         3,764,603 人民币普通股         3,764,603
                         上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司、许晓光
                         之间存在关联关系,属于一致行动人:新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙
上述股东关联关系或一致行 企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资
动的说明                 管理有限公司;宏立投资的股东为许晓光、许晓荣;许天津、吕秀英为配
                         偶关系,许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系,
                         也未知是否属于一致行动人。
                           上述前十名股东中,公司股东孙长根通过普通证券账户持有 14,247,869 股,
                           通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 360,141 股,合
                           计持有 14,608,010 股;公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 2,800,000 股,
前 10 名普通股股东参与融资
                           通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融券业务情况说明(如有)
                           10,858,000 股,合计持有 13,658,000 股;公司股东曹思佳通过普通证券账户
                           持有 100 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                           5,191,181 股,合计持有 5,191,281 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


                                                                                                        5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收账款较期初增加53.48%,增加的主要原因为报告期内销售额增加。

2.预付款项较期初增加128.04%,增加的主要原因为报告期内预付款项尚未达到结算条件。

3.其他应收款较期初增加35.14%,增加的主要原因为报告期内往来款增加。

4.存货较期初增加34.33%,增加的主要原因为报告期内销售额增加相应增加备货库存。

5.其他流动资产较期初增加40.56%,增加的主要原因为报告期内税款留存增加。

6.长期待摊费用较期初增加136.46%,增加的主要原因为报告期内房屋装修及其他增加。

7.短期借款较期初增加111.49%,增加的主要原因为报告期内银行借款增加。

8.应付票据较期初减少41.86%,减少的主要原因为报告期内票据已到期支付。

9.应付账款较期初增加63.00%,增加的主要原因为报告期内应付款项尚未达到结算条件。

10.预收款项较期初减少30.87%,减少的主要原因为报告期已达到结算条件。

11.应付利息较期初增加382.34%,增加的主要原因为计提债券利息尚未达到支付期。

12.营业收入比上年同期增加72.58%, 增加的主要原因为业务增长销售额增加及客户调价。

13.营业成本比上年同期增加79.08%, 增加的主要原因为业务增长成本相应增长及原材料涨价。

14.税金及附加比上年同期增加117.27%, 增加的主要原因为营改增会计政策变更所致。

15.销售费用比上年同期增加32.13%, 增加的主要原因为报告期内业务增长费用相应增加。

16.管理费用比上年同期增加31.54%, 增加的主要原因为报告期内业务增长费用相应增加。

17.资产减值损失比上年同期增加45.35%, 增加的主要原因为应收账款计提基数增加。

18.投资收益比上年同期减少53.09%,减少的主要原因为联营企业收益减少。

19.营业外支出比上年同期增加109.84%, 增加的主要原因为处置固定资产损失及其他增加。

20.所得税费用比上年同期增加42.64%,增加的主要原因为公司报告期内利润总额增加。

21.归属于母公司所有者净利润比上年同期增加47.24%, 增加的主要原因为销售额增长、客户调价、期间

费用的增长低于收入的增加。

22.少数股东损益比上年同期增加119.14%, 增加的主要原因是非全资子公司盈利所致。

23.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少305.62% ,主要原因为采购量、价增加及开具票据到期支


                                                                                                  7
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付增加。

24.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加47.88%, 主要原因为减少对外投资支出。

25.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加503.49% ,主要原因为业务增长、银行借款增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、根据2017年7月5日召开的总经理办公会议决议,依照公司供应链发展规划,为进一步扩大对江苏

苏州地区包装印刷行业的影响力,拓展上下游渠道,同意厦门合兴供应链管理有限公司(以下简称“合兴

供应链”)与陈月华达成合作意向,在江苏苏州设立供应链公司作为合作主体。公司注册资金:人民币1000

万元,投资比例:合兴供应链51%、陈月华49%。主要经营范围:包装服务,纸板包装容器制造;供应链管

理。截止报告期末,已完成工商注册并开始运营。

    2、根据2017年7月17日召开的总经理办公会议决议,依照公司供应链发展规划,(1)同意合兴供应

链与苏州市明森纸业有限公司达成合作意向,在苏州市设立供应链子公司作为合作主体。公司注册资金:

人民币1000万元,投资比例:合兴供应链51%、苏州市明森纸业有限公司49%。主要经营范围:销售纸张、

纸制品,包装服务、供应链管理服务。截止报告期末,已完成工商注册并开始运营。(2)为进一步扩大

对江苏宿迁地区包装行业的影响力,拓展上下游渠道。同意合兴供应链与杨猛达成合作意向,在宿迁设立

供应链子公司作为合作主体。公司注册资金:人民币1000万元,投资比例:合兴供应链51%、杨猛49%。

主要经营范围:包装材料、金属表面处理技术、无菌复合包装技术研发,印刷品印刷,印刷材料、印刷设备

及配件销售,纸质包装容器制作与销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或

禁止进出口的商品和技术除外),专业化设计服务、包装服务、供应链接管理。截止报告期末,已完成工

商注册并开始运营。

    3、根据2017年7月24日召开的总经理办公会议决议,依照公司供应链发展规划,同意合兴供应链与福

建玖嘉新材料科技有限公司达成合作意向,在泉州市设立供应链公司作为合作主体。公司注册资金:人民

币1000万元,投资比例:合兴供应链70%、福建玖嘉新材料科技有限公司30%。主要经营范围:生产、销

售:纸和纸板容器、塑料包装箱及容器、纸制品、塑料制品、塑料零件、泡沫塑料制品; 塑料制品专业

化设计、包装服务;供应链管理;截止报告期末,已完成工商注册并开始运营。

    4、根据2017年7月26日召开的总经理办公会议决议,依照公司供应链发展规划,同意合兴供应链与连

云港市多诚贸易有限公司达成合作意向,在连云港市设立供应链子公司作为合作主体。公司注册资金:人

民币1000万元,投资比例:合兴供应链55%、连云港市多诚贸易有限公司45%。主要经营范围:瓦楞平板、



                                                                                                   8
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瓦楞纸箱及其他纸制品生产;印刷技术研发、推广;智能芯片研发、生产。截止报告期末,已完成工商注

册并开始运营。

    5、根据2017年8月16日召开的总经理办公会议决议,依照公司供应链发展规划,(1)同意合兴供应

链与上海艮旭电子科技有限公司达成合作意向,在上海市设立子公司为合作主体。公司注册资金:人民币

2000万元,投资比例:合兴供应链51%、上海艮旭电子科技有限公司49%。主要经营范围:商务咨询,互

联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),

供应链管理。截止报告期末,已完成工商登记注册手续。(2)同意合兴供应链与杨钢银达成合作意向,

在东莞市设立子公司为合作主体。公司注册资金:人民币1000万元,投资比例:合兴供应链51%、杨钢银

49%。主要经营范围:供应链管理;生产、销售:纸制品、塑料制品、橡胶制品、泡沫制品;专业化设计

服务、包装服务。截止报告期末,已完成工商登记注册手续。(3)同意合兴供应链与张恢宏达成合作意

向,在安徽芜湖设立子公司为合作主体。公司注册资金:人民币1000万元,投资比例:合兴供应链51%、

张恢宏49%。主要经营范围:纸板、纸箱及其他纸制品设计、制造、销售(含网上销售);供应链管理;

机械设备租赁;货物装卸搬运、包装、仓储(不含危险品)服务。截止报告期末,已完成工商登记注册手续。

    6、根据2017年9月20日召开的总经理办公会议决议,(1)依照公司供应链发展规划,同意上海夏兴

供应链管理有限公司与林金素达成合作意向,在浙江金华市设立子公司作为合作主体。公司注册资金:人

民币1000万元,投资比例:上海夏兴供应链管理有限公司51%、林金素49%。主要经营范围:包装用纸销

售、纸制品销售及货物的进出口业务、供应链管理。截止报告期末,已完成工商登记注册手续。(2)因

公司经营发展需要,同意厦门合兴智能集成服务有限公司在上海注册成立一家分公司。截止报告期末,已

完成工商登记注册手续。

    7、2016年非公开发行股票事项:公司于2017年6月7日收到证监会出具的《关于核准厦门合兴包装印

刷股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过14,000 万股新股,该批复自核准发

行之日起6个月内有效,截止本报告期末,公司正在积极推动发行事项。上述内容详见公司刊登在《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的相关信息。

    8、超短期融资券发行事项:公司于2017年6月15日召开的第四届董事会第十七次会议、2017年7月6日

召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》,同意向中国银行间市

场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的超短期融

资券。2017年9月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP284号),同意接受

公司超短期融资券注册,公司发行超短期融资券核定注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2

年内有效,由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。2017年10月18日,公司完

                                                                                                   9
                                                      厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


成2017年度第一期超短期融资券2亿元人民币的发行,募集资金已经全额到账。发行利率为5.89%。上述内

容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

          重要事项概述                       披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                       刊登在巨潮资讯网
                                                                       (http://www.cninfo.com.cn)上的
                                2017 年 06 月 16 日
                                                                       《关于拟发行超短期融资券的公
                                                                       告》(公告编号:2017-028)
                                                                       刊登在巨潮资讯网
                                                                       (http://www.cninfo.com.cn)上的
                                2017 年 07 月 07 日
                                                                       《2017 年第一次临时股东大会会
                                                                       议决议公告》 公告编号:2017-031)
超短期融资券发行事项                                                   刊登在巨潮资讯网
                                                                       (http://www.cninfo.com.cn)上的
                                2017 年 09 月 16 日
                                                                       《关于公司超短期融资券获准注
                                                                       册的公告》(公告编号:2017-037)
                                                                       刊登在巨潮资讯网
                                                                       (http://www.cninfo.com.cn)上的
                                2017 年 10 月 20 日                    《关于 2017 年度第一期超短期融
                                                                       资券发行结果的公告》(公告编号:
                                                                       2017-040)


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                             20.00%      至                      50.00%
变动幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                           12,352.38     至                    15,440.48
变动区间(万元)
2016 年度归属于上市公司股东的净利润                                                            10,293.65

                                                                                                          10
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(万元)
业绩变动的原因说明                     公司业务增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

       接待时间             接待方式               接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpag
2017 年 09 月 13 日   实地调研              机构
                                                                      e/2017-09-15/1203978444.PDF
                                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpag
2017 年 09 月 29 日   实地调研              机构
                                                                      e/2017-10-09/1204017616.PDF




                                                                                                       11
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                                  第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表


编制单位:厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                     2017 年 09 月 30 日

                                                                                         单位:元

               项目                       期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                       333,617,365.14                   419,178,828.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         65,400,725.09                   55,353,254.40
    应收账款                                     1,449,622,577.76                   944,511,594.82
    预付款项                                         65,113,813.48                   28,553,795.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       28,051,824.89                   20,758,330.31
    买入返售金融资产
    存货                                           971,212,046.94                   723,029,090.35
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     17,948,246.46                   12,769,094.26
流动资产合计                                     2,930,966,599.76                 2,204,153,987.99
非流动资产:


                                                                                                 12
                               厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产             126,000,000.00                    126,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  46,868,281.80                     50,901,533.42
    投资性房地产
    固定资产                     882,897,222.80                    895,787,108.13
    在建工程                      34,947,623.31                     33,655,978.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     236,504,123.13                    245,930,682.70
    开发支出
    商誉                          83,344,222.58                     83,344,222.58
    长期待摊费用                   7,889,028.01                      3,336,325.85
    递延所得税资产                49,119,423.39                     50,920,636.90
    其他非流动资产                15,170,366.12                     12,477,791.00
非流动资产合计                 1,482,740,291.14                  1,502,354,279.05
资产总计                       4,413,706,890.90                  3,706,508,267.04
流动负债:
    短期借款                     990,270,000.00                    468,240,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                     321,644,592.43                    553,240,103.39
    应付账款                     830,712,157.04                    509,633,655.03
    预收款项                      34,977,502.15                     50,595,964.77
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   9,871,230.76                      8,632,475.14



                                                                                13
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    应交税费                    29,217,463.43                     33,998,272.77
    应付利息                    16,403,958.14                      3,400,896.60
    应付股利
    其他应付款                  48,659,169.17                     62,732,951.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     299,826,800.93
    其他流动负债
流动负债合计                 2,581,582,874.05                  1,690,474,319.07
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                                     299,037,245.78
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     6,418,982.43                      6,495,009.96
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   6,418,982.43                    305,532,255.74
负债合计                     2,588,001,856.48                  1,996,006,574.81
所有者权益:
    股本                     1,042,972,330.00                  1,042,972,330.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                    11,269,065.99                     10,696,508.53
    减:库存股
    其他综合收益


                                                                              14
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    专项储备
    盈余公积                                      42,266,882.92                     38,212,428.40
    一般风险准备
    未分配利润                                   587,257,698.01                    539,737,519.01
归属于母公司所有者权益合计                     1,683,765,976.92                  1,631,618,785.94
    少数股东权益                                 141,939,057.50                     78,882,906.29
所有者权益合计                                 1,825,705,034.42                  1,710,501,692.23
负债和所有者权益总计                           4,413,706,890.90                  3,706,508,267.04


法定代表人:许晓光           主管会计工作负责人:蔡丽容                会计机构负责人:蔡丽容

2、母公司资产负债表

                                                                                        单位:元
               项目                       期末余额                          期初余额
流动资产:
    货币资金                                     151,754,607.56                    215,013,741.65
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      13,227,083.66                      8,420,448.39
    应收账款                                     914,074,672.50                    435,571,851.75
    预付款项                                      14,748,635.58                      2,597,121.91
    应收利息
    应收股利                                      53,900,000.00                     79,000,000.00
    其他应收款                                   523,442,932.14                    381,280,656.46
    存货                                         159,825,714.95                    163,201,357.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      35,003.73                        906,678.62
流动资产合计                                   1,831,008,650.12                  1,285,991,856.46
非流动资产:
    可供出售金融资产                             117,000,000.00                    117,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               1,629,591,980.98                  1,633,443,350.49

                                                                                                15
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    投资性房地产
    固定资产                        77,869,274.18                     84,764,139.24
    在建工程                           770,913.94                     10,050,782.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        29,954,479.54                     20,800,132.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       128,302.18
    递延所得税资产                  10,522,157.85                     15,382,714.59
    其他非流动资产                   1,500,000.00                      1,635,000.00
非流动资产合计                   1,867,337,108.67                  1,883,076,119.70
资产总计                         3,698,345,758.79                  3,169,067,976.16
流动负债:
    短期借款                       861,270,000.00                    353,240,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                       269,381,135.96                    430,740,103.39
    应付账款                       607,263,070.73                    394,606,881.24
    预收款项                        19,193,244.38                     40,570,169.19
    应付职工薪酬                         4,606.18                         24,928.64
    应交税费                         4,020,995.53                      3,782,877.07
    应付利息                        16,403,958.14                      3,367,546.60
    应付股利
    其他应付款                     405,282,485.97                    417,700,012.24
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         299,826,800.93
    其他流动负债
流动负债合计                     2,482,646,297.82                  1,644,032,518.37
非流动负债:
    长期借款



                                                                                  16
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    应付债券                                                               299,037,245.78
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                             299,037,245.78
负债合计                               2,482,646,297.82                  1,943,069,764.15
所有者权益:
    股本                               1,042,972,330.00                  1,042,972,330.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                25,549,091.77                   25,549,091.77
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                42,275,082.39                   38,090,095.84
    未分配利润                             104,902,956.81                  119,386,694.40
所有者权益合计                         1,215,699,460.97                  1,225,998,212.01
负债和所有者权益总计                   3,698,345,758.79                  3,169,067,976.16


3、合并本报告期利润表

                                                                                单位:元
            项目              本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                      1,736,296,345.51                       869,188,031.11
    其中:营业收入                  1,736,296,345.51                       869,188,031.11
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入


                                                                                        17
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二、营业总成本                      1,689,292,612.60                       840,210,171.80
       其中:营业成本               1,516,317,652.52                       720,652,228.76
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备
金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                 7,688,173.49                         2,902,958.35
             销售费用                 69,099,678.72                         48,501,557.64
             管理费用                 75,788,762.45                         52,690,722.70
             财务费用                 16,011,023.45                         12,491,240.24
             资产减值损失               4,387,321.97                         2,971,464.11
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                         661,271.57                          1,662,947.33
号填列)
          其中:对联营企业和
                                         661,271.57                            530,827.73
合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”
号填列)
           其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      47,665,004.48                         30,640,806.64
列)
       加:营业外收入                   6,380,783.54                         2,821,604.77
           其中:非流动资产处置
                                         267,276.87                            339,517.84
利得
       减:营业外支出                   1,285,606.50                         1,885,049.03
           其中:非流动资产处置
                                         205,824.90                            465,284.79
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      52,760,181.52                         31,577,362.38
号填列)
       减:所得税费用                 11,277,050.32                          8,156,980.23
五、净利润(净亏损以“-”号填        41,483,131.20                         23,420,382.15


                                                                                        18
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列)
       归属于母公司所有者的净
                                 32,000,029.81                        19,058,291.02
利润
       少数股东损益               9,483,101.39                         4,362,091.13
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
            5.外币财务报表折算
差额
            6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                 41,483,131.20                        23,420,382.15
    归属于母公司所有者的综
                                 32,000,029.81                        19,058,291.02
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                  9,483,101.39                         4,362,091.13
益总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                 0.03                                 0.02
       (二)稀释每股收益                 0.03                                 0.02


                                                                                  19
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法定代表人:许晓光                  主管会计工作负责人:蔡丽容                会计机构负责人:蔡丽容


4、母公司本报告期利润表

                                                                                              单位:元
               项目                         本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                      1,119,483,758.70                       510,477,081.43
       减:营业成本                               1,086,247,208.53                       492,450,117.12
           税金及附加                                 1,663,668.82                           419,164.81
           销售费用                                       15,317.52                          853,115.47
           管理费用                                   7,329,082.80                         7,730,217.54
           财务费用                                  13,650,785.72                        11,872,169.67
           资产减值损失                                  611,705.91                          270,428.11
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                      9,786,727.47                         7,045,569.35
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                         686,727.47                           45,569.35
营企业的投资收益
           其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                     19,752,716.87                         3,927,438.06
列)
       加:营业外收入                                    397,681.40                           80,271.65
           其中:非流动资产处置
                                                           2,520.00                           55,171.65
利得
       减:营业外支出                                    103,050.00                           12,330.00
           其中:非流动资产处置
                                                         103,050.00                           12,330.00
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                     20,047,348.27                         3,995,379.71
号填列)
       减:所得税费用                                 2,565,155.20                          -380,882.91
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                     17,482,193.07                         4,376,262.62
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益


                                                                                                      20
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计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
            5.外币财务报表折算
差额
            6.其他
六、综合收益总额                         17,482,193.07                          4,376,262.62
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                   单位:元
              项目               本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                         4,279,576,930.36                     2,479,744,502.00
       其中:营业收入                  4,279,576,930.36                     2,479,744,502.00
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                         4,121,239,704.32                     2,389,969,200.48
       其中:营业成本                  3,668,609,566.34                     2,048,560,813.98
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金


                                                                                           21
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             赔付支出净额
             提取保险合同准备
金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加              23,247,261.48                        10,699,694.73
             销售费用               187,715,289.56                       142,071,012.15
             管理费用               191,316,480.76                       145,447,938.52
             财务费用                39,241,055.23                        35,546,157.82
             资产减值损失            11,110,050.95                         7,643,583.28
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                      1,240,614.34                         2,644,525.53
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                       -913,968.31                         1,512,405.94
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”
号填列)
           其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    159,577,840.38                        92,419,827.05
列)
       加:营业外收入                16,159,154.51                        20,082,525.01
           其中:非流动资产处置
                                       510,480.54                          1,726,659.50
利得
       减:营业外支出                 7,669,304.60                         3,654,807.42
           其中:非流动资产处置
                                      3,190,680.08                           930,157.35
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    168,067,690.29                       108,847,544.64
号填列)
       减:所得税费用                37,539,855.25                        26,317,002.28
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    130,527,835.04                        82,530,542.36
列)
       归属于母公司所有者的净
                                    103,071,683.83                        70,001,720.86
利润
       少数股东损益                  27,456,151.21                        12,528,821.50
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综

                                                                                      22
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合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
            5.外币财务报表折算
差额
            6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                        130,527,835.04                         82,530,542.36
    归属于母公司所有者的综
                                        103,071,683.83                         70,001,720.86
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                         27,456,151.21                         12,528,821.50
益总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                          0.10                                 0.07
       (二)稀释每股收益                          0.10                                 0.07


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                   单位:元
              项目               本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                           2,664,820,328.12                     1,410,161,118.12


                                                                                           23
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       减:营业成本                 2,585,327,650.09                     1,356,868,193.52
           税金及附加                   4,326,627.20                         1,361,688.57
           销售费用                     1,090,973.12                         3,257,996.51
           管理费用                   22,225,451.00                         21,953,759.02
           财务费用                   31,467,290.70                         30,985,401.68
           资产减值损失                  870,769.12                            297,569.39
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                      27,243,213.14                         21,028,363.37
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                         -851,369.51                            28,363.37
营企业的投资收益
           其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                      46,754,780.03                         16,464,872.80
列)
       加:营业外收入                    622,139.95                            248,395.83
           其中:非流动资产处置
                                          17,865.30                            223,295.13
利得
       减:营业外支出                    666,497.78                            283,983.03
           其中:非流动资产处置
                                         118,825.92                            170,778.24
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                      46,710,422.20                         16,429,285.60
号填列)
       减:所得税费用                   4,860,556.74                          -768,104.94
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                      41,849,865.46                         17,197,390.54
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
             1.权益法下在被投资


                                                                                        24
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单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                          41,849,865.46                         17,197,390.54
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                    单位:元
               项目               本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                        2,796,882,820.62                     1,914,766,495.26
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金


                                                                                            25
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       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                 9,156,801.59                         5,035,180.96
    收到其他与经营活动有关
                                    52,523,535.35                         39,700,731.93
的现金
经营活动现金流入小计              2,858,563,157.56                     1,959,502,408.15
       购买商品、接受劳务支付的
                                  2,703,860,552.54                     1,167,687,152.12
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   326,538,894.92                        268,718,226.99
付的现金
       支付的各项税费              161,652,175.07                        137,385,166.06
    支付其他与经营活动有关
                                   120,362,271.70                        164,990,534.57
的现金
经营活动现金流出小计              3,312,413,894.23                     1,738,781,079.74
经营活动产生的现金流量净额        -453,850,736.67                        220,721,328.41
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金              683,230.33                         54,350,000.00
       取得投资收益收到的现金         1,745,800.91                         1,132,119.59
    处置固定资产、无形资产和
                                      2,761,664.98                        46,874,663.94
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                      2,671,866.14
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                         17,116.32
的现金
投资活动现金流入小计                  7,879,678.68                       102,356,783.53
    购建固定资产、无形资产和
                                    97,406,700.87                         75,426,471.64
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                    198,700,000.00
       质押贷款净增加额

                                                                                      26
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    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                        97,406,700.87                        274,126,471.64
投资活动产生的现金流量净额                  -89,527,022.19                      -171,769,688.11
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                   48,660,000.00                          2,250,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                            48,660,000.00                          2,250,000.00
投资收到的现金
       取得借款收到的现金                 1,128,597,063.03                       409,954,280.37
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计                      1,177,257,063.03                       412,204,280.37
       偿还债务支付的现金                  606,567,063.03                        466,248,610.17
    分配股利、利润或偿付利息
                                            86,808,949.27                         65,531,740.09
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                            10,960,000.00                          9,000,000.00
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                 97,685.38                           324,946.22
的现金
筹资活动现金流出小计                       693,473,697.68                        532,105,296.48
筹资活动产生的现金流量净额                 483,783,365.35                       -119,901,016.11
四、汇率变动对现金及现金等价
                                             -1,178,493.07                            89,920.12
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                -60,772,886.58                       -70,859,455.69
       加:期初现金及现金等价物
                                           307,223,180.82                        289,001,040.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额               246,450,294.24                        218,141,584.78


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                      单位:元
              项目                  本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的           1,473,569,398.39                     1,063,418,325.93


                                                                                              27
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现金
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                   253,753,619.39                        222,441,344.69
的现金
经营活动现金流入小计              1,727,323,017.78                     1,285,859,670.62
       购买商品、接受劳务支付的
                                  1,557,493,561.64                       713,275,009.02
现金
    支付给职工以及为职工支
                                    13,189,163.55                         17,436,877.73
付的现金
       支付的各项税费               21,507,234.11                         14,495,875.17
    支付其他与经营活动有关
                                   678,099,266.00                        323,195,326.94
的现金
经营活动现金流出小计              2,270,289,225.30                     1,068,403,088.86
经营活动产生的现金流量净额        -542,966,207.52                        217,456,581.76
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                 10,000,000.00
       取得投资收益收到的现金       51,040,000.00                         39,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和
                                       726,800.02                            985,788.36
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                      1,799,308.68
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                53,566,108.70                         49,985,788.36
    购建固定资产、无形资产和
                                      2,512,307.16                         6,634,651.24
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                    216,700,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                  2,512,307.16                       223,334,651.24
投资活动产生的现金流量净额          51,053,801.54                       -173,348,862.88
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金         1,014,597,063.03                       307,103,643.17
       发行债券收到的现金

                                                                                      28
                                     厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    收到其他与筹资活动有关
                                                                           1,370,277.78
的现金
筹资活动现金流入小计              1,014,597,063.03                       308,473,920.95
       偿还债务支付的现金          506,567,063.03                        333,027,523.17
    分配股利、利润或偿付利息
                                    68,528,846.40                         51,861,765.12
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                        97,685.38                            324,946.22
的现金
筹资活动现金流出小计               575,193,594.81                        385,214,234.51
筹资活动产生的现金流量净额         439,403,468.22                        -76,740,313.56
四、汇率变动对现金及现金等价
                                         -8,928.75                              -591.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额        -52,517,866.51                       -32,633,185.97
       加:期初现金及现金等价物
                                   129,224,817.09                        110,152,934.32
余额
六、期末现金及现金等价物余额        76,706,950.58                         77,519,748.35


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                 厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                        法人代表:许晓光

                                                         2017 年 10 月 26 日




                                                                                      29