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公司公告

奥维通信:监事会关于公司内部控制自我评价报告的审核意见2021-03-18  

                                         奥维通信股份有限公司监事会
        对公司2020年度内部控制自我评价报告的意见


    根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》
等有关文件的要求,公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表意
见如下:
    公司现行的内部控制较为完整、合理及有效,能够适应公司管理的要求和发
展的需要,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保
公司所属财产物资的安全、完整,能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信
息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。
    经审核,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,遵循内
部控制的基本原则,建立健全了涵盖各个环节的内部控制制度体系,保证了公司
经营管理的合法合规性和财务报告、资产情况及相关信息的真实完整,符合公司
现阶段经营管理的实际发展需求,有利于提高经营效率和效果,推动实现公司的
发展战略。2020 年,公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内
部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2020 年度内部控制自我评价报
告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。



监事签字:




       孙 芳                胡茜雅                马予宁


                                                  奥维通信股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2021 年 3 月 17 日