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公司公告

民和股份:内部控制审计报告2023-03-29  

                                       山东民和牧业股份有限公司
                       内部控制审计报告书




          中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
       ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层       邮编:100073

电话:(010) 51423818                            传真:(010) 51423816
                 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
                 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUN TANTS LLP
                 地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O      B座20层
                 20/ F, To wer B ,L iz e S OH O, 20 Li ze R oad ,F en gt ai Di st ri ct, Be ij in g P R Ch ina
                 电话(tel ):010-51423818                        传真(fax):010-51423816




                                 内部控制审计报告

                                                             中兴华内控审计字(2023)第010011号

山东民和牧业股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份公司”)2022年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。

    一、民和股份公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民和股份公司
董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,民和股份公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    (此页无正文,为《山东民和牧业股份有限公司内部控制审计报告书》中兴华

内控审计字 (2023) 第 010011 号之签字盖章页)




中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:赵恒勤
                                              (项目合伙人)


             中国北京                         中国注册会计师:刘珍珍



                                                  2023年3月27日