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公司公告

德奥通航:2016年年度报告摘要2017-04-28  

						                                                            德奥通用航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要




证券代码:002260                 证券简称:德奥通航                        公告编号:2017-031




           德奥通用航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要


一、重要提示


本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应
当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因              被委托人姓名

梁彤缨                    独立董事               因公务原因                 阮锋

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况


1、公司简介


股票简称                      德奥通航                股票代码               002260

股票上市交易所                深圳证券交易所

       联系人和联系方式                  董事会秘书                          证券事务代表

姓名                          陈国辉                             杨翔瑞

                              广东省佛山市南海区松岗松夏工业 广东省佛山市南海区松岗松夏工业
办公地址
                              园工业大道西                       园工业大道西




                                                                                                      1
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电话                          0757-88374384                       0757-88374384

电子信箱                      elecpro@elecpro.cn                  elecpro@elecpro.cn


2、报告期主要业务或产品简介


报告期内,公司坚定实施电器设备业务和通用航空业务双主业发展战略,在加大对电器设备业务的技术更
新,改进生产工艺以及开拓销售渠道的同时,并行发展通用航空业务。通用航空业务自身投资周期、回报
周期长的特点,目前尚未形成稳定的、规模化的销售,进入业绩释放期仍有相当一段时间,故公司的主要
产品为小家电产品及商用智能厨房设备。
公司的小家电产品主要有七大系列,分别是电饭煲系列、 电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气
改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司以OEM/ODM/MDM 模式为小家电品牌商提供模具制造、产
品研发、生产及营销服务,立足为客户提供全面的产品“解决方案”, 主要客户均为国际知名的小家电品
牌商,亦同时利用多年的生产和业务经验,以ESA/OBM模式开拓国内市 场。
通用航空业务方面,公司专注于共轴双旋翼直升机、无人机及航空转子发动机的通用航空细分领域,得益
于产品较同级产品更高的安全性、经济性,产品受到了政府相关部门、飞行培训院校等客户的青睐,目前
公司已研发出5台样机,部分产品也已经进入后期测试阶段。公司将借助利好政策背景,积极把握发展机
遇,公司董事会和管理层将勤勉尽责,通过自筹资金、筹备产业基金投入等方式,按照既定计划持续推进
通用航空重点项目的建设进度,早日为公司业绩作出贡献。
为提升公司的核心竞争力,加快公司的转型升级,公司于2016年12月底启动重大资产重组项目,拟以发行
股份的方式购买深圳市珍爱网信息技术有限公司100%的股权。公司目前的主营业务之一家用电器制造已经
开始从传统的代工业务向直接面对消费者家庭生活的综合方案提供商升级,打造“互联网+”新业态,构
筑公司家电业务与新兴互联网业态的交互与融合。公司和珍爱网在经营理念、O2O业务融合以及生活产业
生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势,为公司家用电器业务顺利转型提升奠定坚实的基础。上
述收购珍爱网的事项尚在推进当中,能否成功仍存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。


3、主要会计数据和财务指标


(1)近三年主要会计数据和财务指标


公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                        单位:人民币元

                                2016 年            2015 年        本年比上年增减          2014 年

营业收入                      717,211,958.23   654,425,778.81                 9.59%    691,044,808.15



                                                                                                        2
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归属于上市公司股东的净利
                             5,142,125.33     -21,654,470.06                123.75%    31,810,900.48
润

归属于上市公司股东的扣除
                           -10,034,810.94     -23,027,761.20                56.42%      6,798,441.94
非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净
                            43,351,418.67     -10,707,544.82                504.87%    21,274,177.05
额

基本每股收益(元/股)                  0.02           -0.08                 125.00%            0.120

稀释每股收益(元/股)                  0.02           -0.08                 125.00%            0.120

加权平均净资产收益率                1.54%            -6.40%                   7.94%            9.37%

                                                               本年末比上年末增
                            2016 年末          2015 年末                               2014 年末
                                                                       减

资产总额                   992,806,780.80     861,468,510.86                15.25%    692,661,050.85

归属于上市公司股东的净资
                           339,694,813.61     327,565,788.44                  3.70%   353,530,948.61
产


(2)分季度主要会计数据


                                                                                      单位:人民币元

                            第一季度            第二季度            第三季度            第四季度

营业收入                   128,820,407.00     143,940,892.87     260,268,684.61       184,181,973.75

归属于上市公司股东的净
                            -2,294,261.11      -7,921,748.90      13,376,789.66         1,981,345.68
利润

归属于上市公司股东的扣
                            -6,248,544.81      -7,958,421.99      11,833,361.97       -7,661,206.11
除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量
                            28,436,799.94     -34,029,622.14          788,885.48      48,155,355.39
净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否




                                                                                                       3
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4、股本及股东情况


(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                单位:股

                                                                             年度报告披露日
                          年度报告披露日           报告期末表决
报告期末普通股                                                               前一个月末表决
                    24,510 前一个月末普通    24,494 权恢复的优先         0                             0
股东总数                                                                     权恢复的优先股
                          股股东总数               股股东总数
                                                                             股东总数

                                         前 10 名股东持股情况

                                                         持有有限售条件的股          质押或冻结情况
 股东名称    股东性质      持股比例         持股数量
                                                                份数量             股份状态     数量

北京市梧桐
             境内非国
翔宇投资有                      24.66%      65,387,746                         0 质押         62,750,000
             有法人
限公司

中国银行股
份有限公司
-富国改革
             其他                3.77%       9,999,998                         0
动力混合型
证券投资基
金

中国建设银
行股份有限
公司-易方
             其他                2.81%       7,450,000                         0
达国防军工
混合型证券
投资基金

中海信托股
份有限公司
-中海-浦 其他                  2.73%       7,241,700                         0

江之星 177
号集合资金




                                                                                                           4
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信托

中国建设银
行股份有限
公司-富国
             其他       2.18%   5,789,222                   0
中证军工指
数分级证券
投资基金

中国建设银
行股份有限
公司-富国
             其他       2.07%   5,500,085                   0
城镇发展股
票型证券投
资基金

昆仑健康保
险股份有限
公司-万能 其他         1.33%   3,523,672                   0
保险产品稳
健型

中海信托股
份有限公司
-中海-浦
             其他       1.33%   3,520,000                   0
江之星 165
号集合资金
信托

             境内自然
查根楼                  1.21%   2,430,000                   0
             人

中国民生银
行股份有限
公司-东方
             其他       1.13%   2,999,936                   0
精选混合型
开放式证券
投资基金




                                                                                      5
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                       上述前十名股东/无限售条件股东中,梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系,也不
上述股东关联关系或一
                       属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
致行动的说明
                       致行动人。

                       截止 2016 年 12 月 31 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人
参与融资融券业务股东
                       股东查根楼参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 2,430,000 股,其
情况说明(如有)
                       信用证券账户持有公司股票 771,500 股。


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况


公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
债券

否




                                                                                                  6
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三、经营情况讨论与分析


1、报告期经营情况简介


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司坚定实施电器设备业务和通用航空业务双主业发展战略,在加大对电器设备业务的技术更
新,改进生产工艺以及开拓销售渠道的同时,并行发展通用航空业务,2016年,由于公司非公开发行项目
未能按计划实施,因此,公司通用航空业务的推进速度比原计划延后,目前尚未形成稳定的、规模化的销
售,故公司的主要产品为小家电产品及商用智能厨房设备。公司的小家电产品主要有七大系列,分别是电饭
煲系列、电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司
以OEM/ODM/MDM 模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及营销服务,立足为客户提供全面的
产品“解决方案”, 主要客户均为国际知名的小家电品牌商,亦同时利用多年的生产和业务经验,以ESA/OBM
模式开拓国内市场。 通用航空业务方面,公司将借助利好政策背景,积极把握发展机遇,公司董事会和管理
层将勤勉尽责,通过自筹资金、筹备产业基金投入等方式,按照既定计划持续推进通用航空重点项目的建设
进度,早日为公司业绩作出贡献。
为提升公司的核心竞争力,加快公司的转型升级,公司于2016年12月底启动重大资产重组项目,拟以发行
股份的方式购买深圳市珍爱网信息技术有限公司100%的股权。公司目前的主营业务之一家用电器制造已经
开始从传统的代工业务向直接面对消费者家庭生活的综合方案提供商升级,打造“互联网+”新业态,构
筑公司家电业务与新兴互联网业态的交互与融合。公司和珍爱网在经营理念、O2O业务融合以及生活产业
生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势,为公司家用电器业务顺利转型提升奠定坚实的基础。上
述收购珍爱网的事项尚在推进当中,能否成功仍存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化


□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                            单位:元

                                                        营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年
     产品名称    营业收入     营业利润      毛利率
                                                         年同期增减    年同期增减       同期增减

电饭煲系列      378,388,683. 293,526,317.      22.43%         18.46%          11.38%          4.93%




                                                                                                      7
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                        58             90

               88,512,830.7 64,207,802.4
电烤炉系列                                   27.46%       -3.48%        -16.45%          11.26%
                         5              4

               39,681,874.6 30,686,007.7
电煎板系列                                   22.67%       -9.27%        -21.43%          11.96%
                         2              8

               31,672,369.1 25,701,219.5
电磁炉系列                                   18.85%      -19.97%        -25.69%           6.25%
                         2              7

               47,969,416.1 36,834,752.7
电压力煲系列                                 23.21%       -5.53%        -10.85%           4.58%
                         1              6

               13,671,566.4
商用厨房系列                  6,251,960.06   54.27%       -1.60%          -3.78%          1.03%
                         5

               10,000,000.0
委托开发项目                  5,221,119.34   47.79%      -33.33%        -40.32%           6.12%
                         0

               107,315,217. 74,806,161.7
其他                                         30.29%       33.61%          23.84%          5.50%
                        60              7


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征


□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明


□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况


□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项


(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更


                                                                                                  8
                                                                         德奥通用航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要



(1)执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),适用于 2016 年 5 月 1 日
起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

  会计政策变更的内容和原因                                          受影响的报表项目名称和金额

  (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税
                                                                    税金及附加
  金及附加”项目。

  (2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产
  税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用” 调增税金及附加本年金额 210,106.22 元,调减
  项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之               管理费用本年金额 210,106.22 元。
  前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。



重要会计估计变更

本年公司主要会计估计未发生变更。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用

非同一控制下企业合并

                                                                                                              购买日至
                                              股权取                                            购买日至期
被购买方名 股权取得 股权取得成                         股权取得                购买日的确定依                 期末被购
                                              得比例               购买日                       末被购买方
      称          时点            本                     方式                        据                       买方的净
                                              (%)                                               的收入
                                                                                                                 利润

Hirth 合伙人公              4,286,713.45 欧                                                      4,096,325.96 -3,146,816.79
               2016.10.28                       100% 购买         2016.10.28               *1
司                          元                                                                             元            元

Hirth 有限责任
               2016.10.28   26,134.26 欧元      100% 购买         2016.10.28               *1 364,740.72 元 -16,877.37 元
公司
*1 Hirth合伙人公司于1975年7月1日成立,由自然人Siegfried Gobler(有限合伙人)(出资15,338.75 欧
元)、Gudrun Gobler(有限合伙人)(出资1,022.58 欧元)及Gobler(普通合伙人)(未实际出资)共同
出资设立。2016年10月本公司之子公司ASE以4,286,713.45欧元的价格收购其100%股权。



                                                                                                                         9
                                                                       德奥通用航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要



Hirth有限责任公司于1993年12月9日成立,由自然人Siegfried Gobler、Gudrun Gobler共同出资设立。
2016年10月本公司之子公司ASE以26,134.26欧元收购其100%股权。
购买日的确定依据:公司于2016年4-7月份分次支付两公司股权款合计4,312,847.71欧元,并于2016年10
月28日派驻管理人员对该两公司进行接管,实现对Hirth合伙人公司及Hirth有限责任公司的控制,故本公
司将2016年10月28日确定为购买日。
处置子公司

                                                                 处置价款与处
                                                                                      丧失控
                                                           丧失控 置投资对应的                    丧失控制权 丧失控制
                              股权处                                                  制权之
  子公司 股权处置                      股权处 丧失控制 制权时 合并财务报表                        之日剩余股 权之日剩
                              置比例                                                  日剩余
   名称         价款                   置方式 权的时点 点的确 层面享有该子                        权的账面价 余股权的
                              (%)                                                   股权的
                                                           定依据 公司净资产份                       值            公允价值
                                                                                      比例(%)
                                                                   额的差额

                                                                                                                    8,124,242.99
 德奥进出口   22,950,000.00      51.00 转让   2016.12.26   *1         14,494,155.26       49.00     8,124,242.99
                                                                                                                             *2

*1 2016年12月,本公司之子公司德奥直升机与珠海金域投资咨询有限公司(以下简称“珠海金域”)签
订股权转让协议,德奥直升机以2,295万元的价格将其持有的德奥进出口51%的股权转让给珠海金域,转让
后德奥直升机持有德奥进出口49%股权。
丧失控制权时点的确认依据:根据股权转让协议约定股权转让完成的条件为完成股权转让有关的全部手续
并将所转让的目标公司51%的股权过户至购买方名下。2016年12月26日德奥进出口51%股权过户至珠海金域
名下。2016年12月29日本公司收到全部股权转让款2,295万元。故将2016月12月26日定为丧失控制权时点。
*2 伊立浦投资与德奥进出口签署《区域销售代理协议》,伊立浦投资将RSM、XtremeAir两家公司生产产
品在中国地区的销售权授权给德奥进出口使用,期限为10年,2016年11月至2026年11月,结算价以双方另
行签订的航空器采购协议为准(以下简称“区域销售代理权”)。2016年12月,德奥直升机将持有的德奥
进出口51%股权转让予珠海金域,作价依据为上海申威资产评估有限公司出具《德奥进出口股东全部权益
价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。评估报告以2016年9月30日为基准日,账面净资产为1,726.68
万元,评估值为4,503.84万元,评估值与账面价值的差异主要为区域销售代理权的增值。德奥直升机单体
报表反映持有的德奥进出口剩余股权公允价值为2,205万元,与剩余股权账面价值812.424299万元的差额
主要为区域销售代理权的增值,但由于区域销售代理权系由本公司之子公司伊立浦投资授予,故在本公司
合并报表层面将持有的德奥进出口剩余股权中包含的区域销售代理权的未实现部分冲销,剩余股权还原为
账面价值。


(4)对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                               10
德奥通用航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要




               德奥通用航空股份有限公司

                      法定代表人:朱家钢

                 二〇一七年四月二十六日




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