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公司公告

西部建设:西南证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-02  

						                      西南证券股份有限公司
                关于中建西部建设股份有限公司
        2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见


    西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”、“保荐机构”)作为中建西
部建设股份有限公司(以下简称“西部建设”或“公司”)2015 年非公开发行股
票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》等相关规定,对西部建设 2018 年度内部控制规则落实自查表进行
了认真、审慎的核查。具体情况如下:

    一、西部建设内部控制规则落实的自查情况
    西部建设结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真检查了公司组
织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况
及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联
交易、对外担保、重大投资、对子公司管理等方面内控制度的落实情况进行了自
查,并根据核查结果编制了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构本次核查的有关情况
    西南证券指派担任西部建设持续督导工作的保荐代表人,就西部建设内部控
制制度建设及执行情况与有关人员进行了沟通,并查阅了公司内部控制制度、三
会决议及会议记录等,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对西部建设填写的《内部控制规则落实
自查表》进行了逐项核查。

    三、保荐机构的核查意见
    经核查,保荐机构认为:西部建设填写的 2018 年度《内部控制规则落实自
查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对
深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异
议。




    (以下无正文)
(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018
年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




保荐代表人:

                   詹 辉                       黄 嘉




                                                  西南证券股份有限公司

                                                   2019 年 4 月     日