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公司公告

永太科技:日信证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见2011-09-28  

						                      日信证券有限责任公司

                  关于浙江永太科技股份有限公司

      内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见

    日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”)作为浙江永太科技股份有
限公司(以下简称“永太科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机
构,根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专
项活动的通知的要求,对永太科技内部控制自我评价报告进行了核查,并发表如
下核查意见:


一、核查工作


     日信证券保荐代表人结合对公司上市以来的现场检查等持续督导工作,并
通过查阅董事会及其专业委员会、监事会、股东大会等会议记录、内审部出具的
相关文件、年度内部控制的自我评价报告,以及公司各项相关管理规章制度等,
从公司内部控制制度的建设、执行情况等方面对公司内部控制制度的完整性、合
理性及有效性进行了核查。


二、核查意见


    1、对《自查表》的核查意见

     经核查,日信证券认为:永太科技已按照《通知》要求对公司内部控制规

则落实相关情况进行了逐项自查,并出具了《内部控制规则落实情况自查表》;

公司编制的《自查表》符合其内部控制制度的建设及执行情况;除尚未与具有从

事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》外,公

司内部控制制度符合相关法律、法规、公司章程等规定的要求,并得到了较为有

效的执行。

    2、整改措施

    公司将于 2011 年 10 月 15 日前,与具有从事代办股份转让券商业务资格的
证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

    3、对《整改计划》的核查意见

    经核查,日信证券认为:永太科技制定的《整改计划》已针对存在的问题制

定了整改措施,并明确了整改责任人和整改期限;整改计划切实可行。日信证券

将督导公司在整改期限内完成整改计划。

    (以下无正文)
(此页无正文,为日信证券有限责任公司关于浙江永太科技股份有限公司

内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见的签字盖章页)




保荐代表人签字:郝群    李峰立




                                             日信证券有限责任公司


                                                 2011 年 9 月 28 日