漫步者:招商证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查工作的核查意见2011-09-28
招商证券股份有限公司
关于深圳市漫步者科技股份有限公司内部控制规则落实情况
自查工作的核查意见
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所
下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》
(以下简称“通知”),于2011年8-9月份开展了内部控制规则落实情况的自查
工作,并逐条核实填报了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
(以下简称“自查报告”)。
经自查,公司发现公司上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务
资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》,就此,公司已与招商证券股份
有限公司于2011年9月份进行了补签,进行了规范。
除上述情况外,本保荐机构在认真审阅了公司有关自查报告及相关工作底稿
并与公司相关管理人员和工作人员访谈后认为:公司自查报告客观、真实;公司
对自查工作中发现的相关问题已经整改完毕;通过自查整改工作,公司规范运作
意识和水平进一步提升,自查整改工作取得了积极的成效。
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(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司
内部控制规则落实情况自查工作的核查意见》的签署页)
保荐代表人:
陈庆隆 张晓斌
招商证券股份有限公司
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