七星电子:中信建投证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2013-04-01
中信建投证券股份有限公司
关于北京七星华创电子股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,中信建投证券股份有限公
司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为北京七星华创电子股份有限公
司(以下简称“七星电子”或“公司”)2012年度非公开发行股票的保荐机构对
七星电子填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具
体情况如下:
一、七星电子内部控制规则落实的自查情况
七星电子结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真检查了公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、
重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果,填写了 《内
部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会
会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各
项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其
他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门
进行访谈等方式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对七星电子填写
的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查,保荐机构认为:七星电子已按照相关要求,对公司内部控制
规则落实情况进行了认真自查,公司的自查表真实反映了七星电子当前的内部控
制规则的落实状况;七星电子法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执
行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规和证券监管部门的要求。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份
有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签名:
李彦芝
王晨宁
中信建投证券股份有限公司
2013 年 3 月 29 日