七星电子:关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告2015-03-11
关于北京七星华创电子股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]第 01730009 号
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目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
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关于北京七星华创电子股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]第 01730009 号
北京七星华创电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2014 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上,对后附的《上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员
会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,编制和
披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任,我们的
责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一
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致。
为了更好地理解贵公司 2014 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京七星华创电子股份有限公司 2014 年度年报披露之目
的使用,不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:朱海武
中国北京 中国注册会计师:王振伟
二○一五年三月九日
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附表
上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:北京七星华创电子股份有限公司 金额单位:人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2014年期初占用资 2014年度占用累计发 2014年度偿还累计 2014年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 金余额 生金额 发生额 资金余额
北京七星华电科技集团有限责任
母公司 应收账款 56.31 22.42 78.73 - 销售材料及设备 经营性往来
公司
受同一实际控制人
控股股东、实际 京东方科技集团股份有限公司 控制
应收账款 125.27 2,510.18 2,635.45 - 销售产品/配件 经营性往来
控制人及其附属
企业 受同一实际控制人
北京北广科技股份有限公司 应收账款 39.86 104.64 54.96 89.54 销售产品/配件 经营性往来
控制
北京北方微电子基地设备工艺研 受同一实际控制人
应收账款 300.85 214.50 86.35 销售产品/配件 经营性往来
究中心有限责任公司 控制
小 计 —— —— —— 221.44 2,938.09 2,983.64 175.89 —— ——
关联自然人及其
控制的法人
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
其他关联人及其
附属企业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
上市公司的子公
司及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 221.44 2,938.09 2,983.64 175.89 —— ——
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