航天彩虹:2021年度财务预算报告2021-04-01
航天彩虹无人机股份有限公司
2021年度财务预算报告
根据公司战略发展规划及 2021 年度经营计划,以经审计的 2020
年度的经营业绩为基础,在充分考虑相关各项基本假设的前提下,遵
循“战略管控、突出重点、统筹兼顾、注重效益”的原则,编制了
2021 年财务预算。
一、2021 年度财务预算主要指标
根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业
务经营和市场拓展计划,在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确
定因素的基础上,经过公司管理层研究讨论,编制了公司 2021 年度
财务预算方案,2021 年度公司营业收入预计同比增长 0-25%,利润总
额预计同比增长 0-10%。
二、预算编制的基本假设
(一)公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大
变化;
(二)公司所处的行业形势、市场需求无重大变化;
(三)现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化;
(四)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
(五)公司预算期内采用的会计政策及核算方法,在所有重大方
面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致;
(六)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、确保预算完成措施
1、市场先行,继续坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发
展模式,维护巩固已有市场,力争拓展新市场;统筹资源,确保准时
生产交付,全面落实全年目标任务;
2、加大研发投入,以提升技术创新能力和核心竞争力,提升产
品附加值,加大市场占有率;
3、优化资产配置,提升产业能力,做大产业规模,提升经营收
益;
4、建立市场化人事、薪酬分配、激励机制和制度、构建市场化
选人用人制度,引进高端管理、研发、营销等人才,提高公司可持续
发展能力;
5、进一步优化完善公司的组织架构,整合内部资源,建立起分
工明确、成熟有效的经营管理体系,持续提高管理创造价值的能力;
6、加强党的建设和党风廉政建设,为经营管理提供坚强保证。
四、特别提示
本预算报告为公司 2021 年度经营管理计划内部控制指标,不代
表公司的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素的影响,存
在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日