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公司公告

航天彩虹:2021年度财务预算报告2021-04-01  

                                       航天彩虹无人机股份有限公司

                    2021年度财务预算报告

    根据公司战略发展规划及 2021 年度经营计划,以经审计的 2020

年度的经营业绩为基础,在充分考虑相关各项基本假设的前提下,遵

循“战略管控、突出重点、统筹兼顾、注重效益”的原则,编制了

2021 年财务预算。

    一、2021 年度财务预算主要指标

    根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业

务经营和市场拓展计划,在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确

定因素的基础上,经过公司管理层研究讨论,编制了公司 2021 年度

财务预算方案,2021 年度公司营业收入预计同比增长 0-25%,利润总

额预计同比增长 0-10%。

    二、预算编制的基本假设

    (一)公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大

变化;

    (二)公司所处的行业形势、市场需求无重大变化;

    (三)现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化;

    (四)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;

    (五)公司预算期内采用的会计政策及核算方法,在所有重大方

面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致;

    (六)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、确保预算完成措施
    1、市场先行,继续坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发

展模式,维护巩固已有市场,力争拓展新市场;统筹资源,确保准时

生产交付,全面落实全年目标任务;

    2、加大研发投入,以提升技术创新能力和核心竞争力,提升产

品附加值,加大市场占有率;

    3、优化资产配置,提升产业能力,做大产业规模,提升经营收

益;

    4、建立市场化人事、薪酬分配、激励机制和制度、构建市场化

选人用人制度,引进高端管理、研发、营销等人才,提高公司可持续

发展能力;

    5、进一步优化完善公司的组织架构,整合内部资源,建立起分

工明确、成熟有效的经营管理体系,持续提高管理创造价值的能力;

    6、加强党的建设和党风廉政建设,为经营管理提供坚强保证。

    四、特别提示

    本预算报告为公司 2021 年度经营管理计划内部控制指标,不代

表公司的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素的影响,存

在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。




                             航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                      二〇二一年三月三十一日