航天彩虹:2022年度财务预算报告2022-03-31
航天彩虹无人机股份有限公司
2022年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据公司战略发展规划及 2022 年度业务经营和市场拓展计划,
在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上,充分考虑
客观经济环境、市场竞争等多种因素的影响,遵循“战略管控、突出
重点、统筹兼顾、注重效益”的原则,经过公司管理层研究讨论,编
制了公司 2022 年度财务预算方案。
二、预算编制的基本假设
(一)公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大
变化;
(二)公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变
化;
(三)现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化;
(四)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
(五)公司预算期内采用的会计政策及核算方法,在所有重大方
面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致;
(六)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要预算指标
依据 2022 年度的总体经营规划,公司力 2022 年度计划实现营业
收入较 2021 年增长 15-45%;净利润较 2021 年增长 15-40%。
四、确保预算完成措施
1、继续坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式,加
大市场开拓,积极巩固已有市场,力争开拓新市场,开发优质新客户,
不断提高市场占有率;
2、持续提高财务管理,加强全员成本控制意识,促进降本增效
常态化;持续推进业财融合,强化全面预算管理,建立预算资源配置
与经营责任目标考核、薪酬配置的联动机制,保证财务指标的实现。
3、加大研发投入,以提升技术创新能力和核心竞争力,提升产
品附加值;强化资源配置,充分挖掘自身潜力,以资源利用“高效率、
高效益” 为原则,提升产业能力,做大产业规模,确保准时生产交
付,全面落实全年目标任务,提升经营收益。
4、建立市场化人事、薪酬分配、激励机制和制度、构建市场化
选人用人制度,引进高端管理、研发、营销等人才,提高公司可持续
发展能力;
五、特别提示
本预算报告为公司 2022 年度经营管理计划内部控制指标,不代
表公司的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素的影响,存
在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日