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公司公告

航天彩虹:2022年度财务预算报告2022-03-31  

                                       航天彩虹无人机股份有限公司

                   2022年度财务预算报告

    一、预算编制说明

    根据公司战略发展规划及 2022 年度业务经营和市场拓展计划,

在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上,充分考虑

客观经济环境、市场竞争等多种因素的影响,遵循“战略管控、突出

重点、统筹兼顾、注重效益”的原则,经过公司管理层研究讨论,编

制了公司 2022 年度财务预算方案。

    二、预算编制的基本假设

    (一)公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大

变化;

    (二)公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变

化;

    (三)现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化;

    (四)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;

    (五)公司预算期内采用的会计政策及核算方法,在所有重大方

面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致;

    (六)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、主要预算指标

    依据 2022 年度的总体经营规划,公司力 2022 年度计划实现营业

收入较 2021 年增长 15-45%;净利润较 2021 年增长 15-40%。

    四、确保预算完成措施
    1、继续坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式,加

大市场开拓,积极巩固已有市场,力争开拓新市场,开发优质新客户,

不断提高市场占有率;

    2、持续提高财务管理,加强全员成本控制意识,促进降本增效

常态化;持续推进业财融合,强化全面预算管理,建立预算资源配置

与经营责任目标考核、薪酬配置的联动机制,保证财务指标的实现。

    3、加大研发投入,以提升技术创新能力和核心竞争力,提升产

品附加值;强化资源配置,充分挖掘自身潜力,以资源利用“高效率、

高效益” 为原则,提升产业能力,做大产业规模,确保准时生产交

付,全面落实全年目标任务,提升经营收益。

    4、建立市场化人事、薪酬分配、激励机制和制度、构建市场化

选人用人制度,引进高端管理、研发、营销等人才,提高公司可持续

发展能力;

    五、特别提示

    本预算报告为公司 2022 年度经营管理计划内部控制指标,不代

表公司的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素的影响,存

在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。



                            航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                      二〇二二年三月二十九日