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公司公告

信邦制药:2017年第三季度报告全文2017-10-26  

						                贵州信邦制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




贵州信邦制药股份有限公司

   2017 年第三季度报告




      2017 年 10 月




                                                              1
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                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人安怀略、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

肖娅筠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                              11,655,357,548.14                10,797,081,200.48                         7.95%

归属于上市公司股东的净资产
                                           6,548,814,311.19                 6,352,062,815.88                         3.10%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     1,626,629,685.49                    28.69%        4,376,355,657.17               17.22%

归属于上市公司股东的净利润
                                     100,070,316.15                    42.90%          246,600,913.94               23.30%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       97,509,256.81                  103.58%          236,841,494.09               44.74%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     117,214,205.83                   185.33%          111,414,126.56              140.69%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.06                  50.00%                    0.14               16.67%

稀释每股收益(元/股)                            0.06                  50.00%                    0.14               16.67%

加权平均净资产收益率                            1.54%                   0.29%                  3.82%                 0.28%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          3,371,141.66

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                4,607,042.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      4,747,526.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              -260,879.64

减:所得税影响额                                                                2,293,688.64

     少数股东权益影响额(税后)                                                  411,723.26

合计                                                                            9,759,419.85                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                             3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                               74,224                                                       0
                                                              优先股股东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例       持股数量
                                                                       件的股份数量      股份状态         数量

西藏誉曦创业投资有限
                         境内非国有法人      21.04%      358,764,349                 0 质押              358,764,349
公司

贵州贵安新区金域投资
                         境内非国有法人       8.28%      141,175,957       80,432,682 质押               119,230,000
中心(有限合伙)

UCPHARM COMPANY
                         境外法人             5.66%       96,460,903       96,460,903 质押                 5,577,488
LIMITED

表卫东                   境内自然人           4.82%       82,216,721                 0

琪康国际有限公司         境外法人             3.76%       64,069,935       64,069,935 质押                64,069,935

北京民生新晖投资合伙
                         境内非国有法人       3.25%       55,465,868       55,465,868 质押                40,850,000
企业(有限合伙)

嘉兴海东清投资管理合
                         境内非国有法人       2.32%       39,520,958       39,520,958 质押                39,520,958
伙企业(有限合伙)

安怀略                   境内自然人           2.27%       38,669,620       37,912,815 质押                24,160,000

杭州海东清科技有限公
                         境内非国有法人       1.61%       27,481,806       27,481,806 质押                27,481,800
司

深圳市对口支援办公室     国有法人             1.33%       22,651,520                 0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

西藏誉曦创业投资有限公司                                             358,764,349 人民币普通股            358,764,349

表卫东                                                                 82,216,721 人民币普通股            82,216,721

贵州贵安新区金域投资中心(有限
                                                                       60,743,275 人民币普通股            60,743,275
合伙)



                                                                                                                        4
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深圳市对口支援办公室                                           22,651,520 人民币普通股       22,651,520

招商银行股份有限公司-汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                   18,708,624 人民币普通股       18,708,624
资基金

汇添富基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托汇添富基金公                                   14,695,448 人民币普通股       14,695,448
司股票型组合

全国社保基金一一七组合                                         13,274,667 人民币普通股       13,274,667

沈杨                                                            8,605,734 人民币普通股        8,605,734

中国农业银行股份有限公司-易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式                                    7,902,229 人民币普通股        7,902,229
证券投资基金

马懿德                                                          7,351,770 人民币普通股        7,351,770

                               安怀略是贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)的实际控制人,二者为一致行
                               动人;UCPHARM COMPANY LIMITED 与杭州海东清科技有限公司的实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的   为兄妹关系,为一致行动人;琪康国际有限公司和嘉兴海东清投资管理合伙企业
说明                           (有限合伙)的实际控制人均为徐琪,为一致行动人。除此之外,未知上述股东
                               之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
                               信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           5
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                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

      一、资产负债表项目            期末余额          年初余额       同比增减              变动原因
 预付款项                      432,282,347.11     312,914,836.32         38.15% 报告期内预付工程款
 可供出售金融资产               93,050,000.00      30,050,000.00        209.65% 报告期内新增对外投资
 固定资产                     1,982,568,774.39   1,497,722,929.53        32.37% 报告期内贵州医科大学附属白
                                                                                云医院二期建设工程转固
 长期待摊费用                   63,976,346.95      34,864,105.64         83.50% 报告期内发生新办公楼装修支
                                                                                出
 应付票据                      155,329,706.60     240,999,836.00        -35.55% 报告期内应付票据到期解付
         二、利润表项目             本报告期          上年同期       同比增减              变动原因
 资产减值损失                    6,263,193.37       9,878,169.39        -36.60% 报告期内应收账款回款较好
 投资收益                        2,888,818.16         204,691.82       1311.30% 报告期内收到理财产品收益较
                                                                                上年同期增加
 其他收益                        1,383,749.98                           100.00% 按照《企业会计准则》要求,报
                                                                                告期内将与本公司日常活动相
                                                                                关的政府补助收入由“营业外收
                                                                                入”调整至“其他收益”
 营业利润                      310,347,281.25     212,876,675.80         45.79% 报告期内医疗服务、医药流通、
                                                                                医药制造的毛利率水平较上年
                                                                                同期提升
 营业外收入                      9,089,188.50      44,932,842.26        -79.77% 按照《企业会计准则》要求,报
                                                                                告期内将与本公司日常活动相
                                                                                关的政府补助收入由“营业外收
                                                                                入”调整至“其他收益”
 营业外支出                      2,755,633.47       6,917,381.23        -60.16% 报告期内营业外支出事项减少
      三、现金流量表项目            本报告期          上年同期       同比增减              变动原因
 经营活动产生的现金流量净额    111,414,126.56    -273,793,071.82        140.69% 报告期内销售回款比去年同期
                                                                                增加
 投资活动产生的现金流量净额   -390,227,232.98    -675,122,603.34         42.20% (1)报告期内购买理财产品减
                                                                                少;(2)上年同期支付购买中
                                                                                肽股权转让款1.7亿元
 筹资活动产生的现金流量净额    418,244,355.43    1,740,229,664.44       -75.97% 上年同期收到募集资金18.18亿
                                                                                元




                                                                                                         6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    2017年5月10日,公司接到公司原控股股东、实际控制人张观福先生的通知:张观福先生
已与西藏誉曦创业投资有限公司签订了《股份转让协议》,并于2017年5月23日签订了《股份
转让协议之补充协议》,拟将其持有的全部公司股份358,764,349 股(占公司总股本的 21.04%)
转让给西藏誉曦创业投资有限公司。2017年6月2日完成了179,382,175股股份转让的过户登记
手续,2017年8月10日完成了179,382,174股股份转让的过户登记手续,至此张观福先生
358,764,349股已全部转让给西藏誉曦创业投资有限公司。转让完成后,西藏誉曦创业投资有
限公司成为公司控股股东,朱吉满、白莉惠夫妇为公司实际控制人。本事项的详情请参见公
司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

             重要事项概述                     披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控
                                     2017 年 05 月 11 日   股股东协议转让公司股份暨实际控制人拟发生变更的提
                                                           示性公告》(公告编号:2017-055)等;

                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控
                                     2017 年 05 月 24 日   股股东签订<股份转让协议之补充协议>的公告》(公告编
原控股股东、实际控制人协议转让股份
                                                           号:2017-061)等;
事项
                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控
                                     2017 年 06 月 07 日   股股东协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:
                                                           2017-066);

                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于股
                                     2017 年 08 月 15 日
                                                           东协议转让公司股份的完成公告》 公告编号:2017-085);


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   20.00%     至                        30.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 29,521.53    至                      31,981.66
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                           24,601.28

业绩变动的原因说明                          医药流通、医疗服务业务营业收入持续增长,毛利率水平有所提高。



                                                                                                                  7
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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         全景网(http://rs.p5w.net)公司投资者
2017 年 09 月 30 日     书面问询                其他
                                                                         关系互动平台

2017 年 09 月 30 日     电话沟通                其他                     无




                                                                                                                 8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州信邦制药股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                         1,803,786,989.45                 1,674,339,057.11

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          134,172,103.86                    158,531,144.71

    应收账款                                         2,523,320,418.30                 2,203,159,953.24

    预付款项                                          432,282,347.11                    312,914,836.32

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        457,611,474.95                    392,033,881.13

    买入返售金融资产

    存货                                              628,825,733.34                    744,432,106.27

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      121,227,226.06                    156,068,597.52

流动资产合计                                         6,101,226,293.07                 5,641,479,576.30

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   93,050,000.00                       30,050,000.00



                                                                                                           9
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                          1,982,568,774.39                 1,497,722,929.53

    在建工程                           688,525,232.88                    862,474,447.93

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           341,139,444.96                    348,540,199.28

    开发支出

    商誉                              2,318,991,033.61                 2,318,991,033.61

    长期待摊费用                        63,976,346.95                     34,864,105.64

    递延所得税资产                      29,880,422.28                     26,958,908.19

    其他非流动资产                      36,000,000.00                     36,000,000.00

非流动资产合计                        5,554,131,255.07                 5,155,601,624.18

资产总计                             11,655,357,548.14                10,797,081,200.48

流动负债:

    短期借款                          3,352,360,000.00                 2,791,552,512.72

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           155,329,706.60                    240,999,836.00

    应付账款                          1,140,062,390.67                   954,562,435.52

    预收款项                            37,275,506.30                     46,703,409.11

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        12,567,507.79                     20,532,894.35

    应交税费                            65,377,905.34                     53,471,781.06

    应付利息




                                                                                     10
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    应付股利                      875,065.32                       875,065.32

    其他应付款                180,755,792.40                    175,161,435.57

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 4,944,603,874.42                 4,283,859,369.65

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                      450,906.00                       450,906.00

    递延收益                   26,427,949.93                     27,764,200.01

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 26,878,855.93                     28,215,106.01

负债合计                     4,971,482,730.35                 4,312,074,475.66

所有者权益:

    股本                     1,704,895,788.00                 1,704,895,788.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 3,907,420,175.17                 3,907,420,175.17

    减:库存股

    其他综合收益                -9,686,110.17                   -10,983,565.18

    专项储备

    盈余公积                   51,566,508.87                     51,566,508.87



                                                                             11
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    一般风险准备

    未分配利润                                                  894,617,949.32                    699,163,909.02

归属于母公司所有者权益合计                                     6,548,814,311.19                 6,352,062,815.88

    少数股东权益                                                135,060,506.60                    132,943,908.94

所有者权益合计                                                 6,683,874,817.79                 6,485,006,724.82

负债和所有者权益总计                                       11,655,357,548.14                   10,797,081,200.48


法定代表人:安怀略                     主管会计工作负责人:肖娅筠                       会计机构负责人:肖娅筠


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    509,389,706.16                    592,955,413.59

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    104,679,735.47                    136,852,834.06

    应收账款                                                    144,365,646.33                    194,326,269.60

    预付款项                                                    151,163,488.24                       77,037,714.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                 1,597,813,033.21                 1,268,123,045.75

    存货                                                        201,427,958.86                    220,147,955.23

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 90,000,000.00                       50,000,000.00

流动资产合计                                                   2,798,839,568.27                 2,539,443,232.23

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             93,050,000.00                       30,050,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               4,176,545,188.44                 4,173,485,188.44

    投资性房地产

    固定资产                                                    327,431,783.86                    345,695,697.19


                                                                                                                12
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    在建工程                             16,984,907.52                     18,840,336.75

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             72,208,371.29                     76,539,291.51

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         20,757,975.33                     22,876,274.73

    递延所得税资产                         8,327,160.99                     8,662,221.01

    其他非流动资产

非流动资产合计                         4,715,305,387.43                 4,676,149,009.63

资产总计                               7,514,144,955.70                 7,215,592,241.86

流动负债:

    短期借款                           1,541,860,000.00                 1,199,052,512.72

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                               8,914,279.32                    12,504,424.81

    预收款项                                953,500.86                      9,580,653.39

    应付职工薪酬                           4,481,068.75                     3,961,929.59

    应交税费                               9,972,800.55                    10,087,841.40

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                           16,795,751.47                     19,514,127.92

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           1,582,977,400.95                 1,254,701,489.83

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                      13
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                  20,073,116.56                      21,347,866.67

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                20,073,116.56                      21,347,866.67

负债合计                                   1,603,050,517.51                 1,276,049,356.50

所有者权益:

    股本                                   1,704,895,788.00                 1,704,895,788.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                               3,907,000,125.43                 3,907,000,125.43

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                  51,566,508.87                      51,566,508.87

    未分配利润                              247,632,015.89                      276,080,463.06

所有者权益合计                             5,911,094,438.19                 5,939,542,885.36

负债和所有者权益总计                       7,514,144,955.70                 7,215,592,241.86


3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                         1,626,629,685.49                     1,264,009,374.46

    其中:营业收入                     1,626,629,685.49                     1,264,009,374.46

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,496,867,179.53                     1,187,893,909.35

    其中:营业成本                     1,247,597,843.37                         978,045,590.97



                                                                                            14
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                 7,077,343.53                         5,144,252.92

             销售费用                 100,753,335.72                        98,488,037.96

             管理费用                 102,958,521.00                        75,598,226.46

             财务费用                  36,234,050.95                        28,822,284.15

             资产减值损失               2,246,084.96                         1,795,516.89

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,199,835.62
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                        461,249.90

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    131,423,591.48                        76,115,465.11

    加:营业外收入                      2,994,565.96                        23,991,065.44

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      1,761,329.73                         3,701,845.81

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      132,656,827.71                        96,404,684.74
列)

    减:所得税费用                     29,706,290.04                        22,027,819.01

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    102,950,537.67                        74,376,865.73

    归属于母公司所有者的净利润        100,070,316.15                        70,029,138.34

    少数股东损益                        2,880,221.52                         4,347,727.39

六、其他综合收益的税后净额               812,299.14                           -310,324.58

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         812,299.14                           -310,324.58
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                       15
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                               812,299.14                             -310,324.58
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                            812,299.14                             -310,324.58

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            103,762,836.81                          74,066,541.15

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            100,882,615.29                          69,718,813.76
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              2,880,221.52                           4,347,727.39

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.06                                   0.04

    (二)稀释每股收益                                                0.06                                   0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:安怀略                    主管会计工作负责人:肖娅筠                       会计机构负责人:肖娅筠


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                127,668,682.96                         147,689,500.35

    减:营业成本                                             44,017,637.00                          48,869,850.37



                                                                                                               16
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         税金及附加                    3,041,201.79                         2,155,738.28

         销售费用                     81,269,910.20                        82,793,810.67

         管理费用                      8,555,525.02                         8,249,539.30

         财务费用                     -7,272,902.08                         3,220,922.56

         资产减值损失                    -64,923.41                          -469,860.23

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       1,199,835.62
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益                       440,749.91

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -237,180.03                         2,869,499.40

    加:营业外收入                     1,511,500.10                        15,224,150.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      536,161.16                            35,632.79

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        738,158.91                         18,058,016.61
列)

    减:所得税费用                      110,723.84                          3,391,474.37

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      627,435.07                         14,666,542.24

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                                                                      17
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为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                      627,435.07                           14,666,542.24

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                 4,376,355,657.17                       3,733,313,035.79

    其中:营业收入                             4,376,355,657.17                       3,733,313,035.79

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 4,070,280,944.06                       3,520,641,051.81

    其中:营业成本                             3,439,235,218.44                       2,948,826,352.88

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               20,680,464.37                          14,434,347.57

           销售费用                                280,059,199.45                         256,271,904.96

           管理费用                                254,937,372.49                         213,186,741.10

           财务费用                                 69,105,495.94                          78,043,535.91

           资产减值损失                              6,263,193.37                           9,878,169.39

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填                  2,888,818.16                            204,691.82


                                                                                                      18
                                         贵州信邦制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益                        1,383,749.98

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    310,347,281.25                       212,876,675.80

    加:营业外收入                      9,089,188.50                        44,932,842.26

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      2,755,633.47                         6,917,381.23

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      316,680,836.28                       250,892,136.83
列)

    减:所得税费用                     72,783,438.08                        56,296,843.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    243,897,398.20                       194,595,293.44

    归属于母公司所有者的净利润        246,600,913.94                       200,001,778.99

    少数股东损益                       -2,703,515.74                        -5,406,485.55

六、其他综合收益的税后净额              1,297,455.01                          -475,548.15

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        1,297,455.01                          -475,548.15
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                        1,297,455.01                          -475,548.15
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                       19
                                                               贵州信邦制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


效部分

             5.外币财务报表折算差额                           1,297,455.01                            -475,548.15

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            245,194,853.21                         194,119,745.29

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            247,898,368.95                         199,526,230.84
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -2,703,515.74                          -5,406,485.55

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.14                                   0.12

    (二)稀释每股收益                                                0.14                                   0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                379,221,984.98                         430,954,181.80

    减:营业成本                                            130,439,010.51                         154,992,727.83

           税金及附加                                         7,787,181.05                           6,423,167.56

           销售费用                                         229,905,420.69                         209,630,775.25

           管理费用                                          27,508,358.22                          28,165,019.14

           财务费用                                         -32,403,381.56                          10,497,875.43

           资产减值损失                                      -3,136,025.95                           2,147,051.25

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              1,909,598.99                            167,486.57
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益                                           1,322,250.01

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           22,353,271.02                          19,265,051.91

    加:营业外收入                                            5,429,282.92                          32,883,650.15

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                            1,058,641.16                           2,635,632.79



                                                                                                               20
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         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   26,723,912.78                         49,513,069.27
列)

    减:所得税费用                                  4,025,486.31                          7,430,865.76

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 22,698,426.47                         42,082,203.51

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   22,698,426.47                         42,082,203.51

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金               4,042,173,670.81                      3,529,439,944.12




                                                                                                    21
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     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     6,326,326.18                          690,693.59

     收到其他与经营活动有关的现金    156,712,743.30                        109,905,257.80

经营活动现金流入小计                4,205,212,740.29                     3,640,035,895.51

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,978,777,285.00                     2,857,251,698.69

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     432,704,086.15                        407,539,957.23
金

     支付的各项税费                  224,985,430.13                        207,635,623.47

     支付其他与经营活动有关的现金    457,331,812.45                        441,401,687.94

经营活动现金流出小计                4,093,798,613.73                     3,913,828,967.33

经营活动产生的现金流量净额           111,414,126.56                       -273,793,071.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              360,000,000.00                        112,000,000.00

     取得投资收益收到的现金             2,888,818.16                          167,486.57

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                              -878,086.41
的现金净额


                                                                                       22
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    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                362,888,818.16                        111,289,400.16

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    350,116,051.14                        368,211,261.86
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  403,000,000.00                        480,428,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                          -62,227,258.36
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                753,116,051.14                        786,412,003.50

投资活动产生的现金流量净额         -390,227,232.98                       -675,122,603.34

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                 6,724,000.00                     1,823,200,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                            5,200,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金             2,717,500,000.00                     2,283,392,512.72

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               2,724,224,000.00                     4,106,592,512.72

    偿还债务支付的现金             2,156,692,512.72                     2,085,400,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    152,084,842.48                        152,837,985.99
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      -2,797,710.63                       128,124,862.29

筹资活动现金流出小计               2,305,979,644.57                     2,366,362,848.28

筹资活动产生的现金流量净额          418,244,355.43                      1,740,229,664.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -7,185,606.04                         1,527,081.65
影响

五、现金及现金等价物净增加额        132,245,642.97                        792,841,070.93

    加:期初现金及现金等价物余额   1,579,488,530.40                       547,124,631.23

六、期末现金及现金等价物余额       1,711,734,173.37                     1,339,965,702.16




                                                                                      23
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                488,110,559.29                         524,673,739.87

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 49,387,942.27                          29,787,116.78

经营活动现金流入小计                             537,498,501.56                         554,460,856.65

     购买商品、接受劳务支付的现金                 80,630,071.14                         118,836,502.91

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  25,914,598.43                          48,469,574.67
金

     支付的各项税费                               67,257,383.37                          73,729,239.98

     支付其他与经营活动有关的现金                187,249,614.21                         299,911,776.58

经营活动现金流出小计                             361,051,667.15                         540,947,094.14

经营活动产生的现金流量净额                       176,446,834.41                          13,513,762.51

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          230,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                        1,909,598.99                            167,486.57

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                775,492,512.72                         846,000,000.00

投资活动现金流入小计                         1,007,402,111.71                           846,167,486.57

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   1,466,939.88                           7,435,880.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              336,060,000.00                         998,428,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金            1,221,650,600.00                       1,374,292,512.72

投资活动现金流出小计                         1,559,177,539.88                       2,380,156,393.50

投资活动产生的现金流量净额                   -551,775,428.17                       -1,533,988,906.93

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                             1,818,000,000.00

     取得借款收到的现金                      1,324,000,000.00                           972,392,512.72


                                                                                                    24
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                1,324,000,000.00                     2,790,392,512.72

     偿还债务支付的现金              981,192,512.72                        885,400,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      51,044,600.95                         66,350,200.67
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金     16,896,861.64                         34,410,066.88

筹资活动现金流出小计                1,049,133,975.31                       986,160,267.55

筹资活动产生的现金流量净额           274,866,024.69                      1,804,232,245.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -100,462,569.07                        283,757,100.75

     加:期初现金及现金等价物余额    574,014,665.75                        146,798,547.02

六、期末现金及现金等价物余额         473,552,096.68                        430,555,647.77


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                        贵州信邦制药股份有限公司
                                                        法定代表人:安怀略
                                                        二 O 一七年十月二十五日




                                                                                       25