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公司公告

九安医疗:2017年第三季度报告全文2017-10-31  

						                天津九安医疗电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




天津九安医疗电子股份有限公司

     2017 年第三季度报告




        2017 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管

人员)李勤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,141,494,443.47                2,356,194,478.84                        -9.11%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,412,182,877.62                1,541,622,053.58                        -8.40%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                        年同期增减

营业收入(元)                       148,641,365.26                   -6.59%          475,437,035.29               39.81%

归属于上市公司股东的净利润
                                      -39,559,416.91                  27.92%          -87,432,105.63               11.28%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -41,099,437.01                  26.66%          -89,045,003.02               14.61%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      -51,454,419.44                  27.96%         -121,121,619.24               13.80%
(元)

基本每股收益(元/股)                           -0.09                 30.77%                   -0.20               20.00%

稀释每股收益(元/股)                           -0.09                 30.77%                   -0.20               20.00%

加权平均净资产收益率                         -2.78%                   1.01%                   -5.91%                5.49%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          156,592.88

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               3,020,035.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                           -1,296,057.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             -267,672.87

合计                                                                           1,612,897.39                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             65,692                                                          0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

石河子三和股权
投资合伙企业        境内非国有法人        37.28%       161,338,702                  0 质押              150,900,000
(有限合伙)

招商财富-招商
银行-晟融 1 号
                    其他                   4.22%        18,256,578                  0
专项资产管理计
划

HEDDINGTON
                    境外法人               2.36%        10,200,000                  0
LTD.

第一创业证券-
国信证券-共盈
                    其他                   0.76%         3,306,205                  0
大岩量化定增集
合资产管理计划

财通基金-工商
银行-国海证券 其他                        0.61%         2,631,579                  0
股份有限公司

诺安基金-工商
银行-诺安定增
                    其他                   0.37%         1,587,882                  0
稳利 6 号资产管
理计划

叶新林              境内自然人             0.35%         1,500,000                  0

财通基金-建设
银行-富春定增 其他                        0.30%         1,315,789                  0
929 号资产管理



                                                                                                                       4
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计划

财通基金-工商
银行-蜜蜂定增
                  其他                     0.30%        1,315,789               0
9 号资产管理计
划

王雄              境外自然人               0.28%        1,214,907               0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

石河子三和股权投资合伙企业(有
                                                                       161,338,702 人民币普通股         161,338,702
限合伙)

招商财富-招商银行-晟融 1 号专
                                                                        18,256,578 人民币普通股          18,256,578
项资产管理计划

HEDDINGTON LTD.                                                         10,200,000 人民币普通股          10,200,000

第一创业证券-国信证券-共盈
                                                                         3,306,205 人民币普通股           3,306,205
大岩量化定增集合资产管理计划

财通基金-工商银行-国海证券
                                                                         2,631,579 人民币普通股           2,631,579
股份有限公司

诺安基金-工商银行-诺安定增
                                                                         1,587,882 人民币普通股           1,587,882
稳利 6 号资产管理计划

叶新林                                                                   1,500,000 人民币普通股           1,500,000

财通基金-建设银行-富春定增
                                                                         1,315,789 人民币普通股           1,315,789
929 号资产管理计划

财通基金-工商银行-蜜蜂定增 9
                                                                         1,315,789 人民币普通股           1,315,789
号资产管理计划

王雄                                                                     1,214,907 人民币普通股           1,214,907

                                  公司前 10 名股东中,财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司、财通基金-建设
                                  银行-富春定增 929 号资产管理计划、财通基金-工商银行-蜜蜂定增 9 号资产管理计
                                  划均为财通基金管理有限公司管理的产品,分别由不同的基金经理或投资经理管理,根
上述股东关联关系或一致行动的
                                  据财通基金管理有限公司出具的《关于旗下投资组合投资天津九安医疗电子股份有限公
说明
                                  司非公开发行股票的有关说明》,上述三只产品相互独立,彼此不构成一致行动人;除
                                  此之外,公司未知其余前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                                  司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



                                                                                                                      5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  6
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                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


                                                                                           7
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公司于2017年8月17日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议
案》。鉴于近期经济环境、监管要求等因素发生了诸多变化,为维护广大投资者的利益,公司董事会综合考虑融资环境、融
资时机以及公司经营需要等多种因素,决定终止2016年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
公司于2017年10月13日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟变更“产
品体验营销门店及客户服务中心”项目以及“移动互联网+健康管理云平台”项目中的“平台营销推广费用”的剩余募集资金共
计 38,741.23 万元及其利息用途,用于偿还收购 eDevice 公司 100%股权的部分银行借款和支付收购 eDevice100%股权的第
二笔股权转让款。

             重要事项概述                              披露日期                         临时报告披露网站查询索引

                                                                                具体内容详见《中国证券报》、《证券时
                                                                                报》、巨潮资讯网
终止 2016 年度非公开发行 A 股股票并撤
                                        2017 年 08 月 17 日                     (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
回相关申请材料
                                                                                《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回
                                                                                相关申请材料的公告》(2017-050)

                                                                                具体内容详见《中国证券报》、《证券时
                                                                                报》、巨潮资讯网
变更部分募集资金用途                    2017 年 10 月 14 日                     (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                                                《关于变更部分募集资金用途的公告》
                                                                                (2017-064)


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损

2017 年度净利润(万元)                                               -15,000      至                          -13,000

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                   1,449.79

                                              报告期内,公司将继续围绕“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗
                                              和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的战略,构建软硬件
                                              一体化创新服务模式,前次募投项目也将继续逐步建设。公司向移动医疗
                                              转型已经进入攻坚阶段,需要继续加大研发投入力度。报告期内,公司在
                                              B2B 和 B2C 方面均取得了不错的进展。目前,公司已经与国内外多家专业
业绩变动的原因说明                            医疗机构在软硬件设备、云平台、数据分析处理等多方面进行深入合作,
                                              服务于慢性病患者。在产品创新方面,2017 年 9 月 15 日,公司和小米公
                                              司共同推出米家 iHealth 体温计,五分钟四千只一售而空,真正做到了极致
                                              性价比。发布以来零差评,引发抢购热潮,。为满足市场需求,公司正积极
                                              提高产能。此外,报告期内,公司投资了华来科技,持有其 20%股权。华
                                              来科技是家用智能摄像头领域的黑马,为用户提供更酷更好玩的摄像头产



                                                                                                                         8
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                                         品和服务。截止到 9 月底,今年已售出超过百万台产品,已经获得小米公
                                         司的投资,成为小米生态链企业,潜在发展空间很大。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                             9
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津九安医疗电子股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                           期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                650,590,414.51                   754,637,771.04

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                 49,241.02                      37,024,653.68
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                 88,266,406.98                   101,680,114.90

    预付款项                                                 27,488,871.91                      16,176,780.02

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 22,079,616.43                       9,187,561.64

    应收股利

    其他应收款                                               14,302,931.55                      80,438,298.24

    买入返售金融资产

    存货                                                    224,610,625.33                   234,155,727.18

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            191,287,143.99                   259,879,303.93

流动资产合计                                               1,218,675,251.72                1,493,180,210.63

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           10
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                          52,973,905.90                      5,640,855.96

    投资性房地产

    固定资产                             195,718,407.55                    204,063,737.19

    在建工程                              14,452,474.89                     14,034,253.48

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              98,022,759.17                     88,849,619.55

    开发支出                              50,252,906.47                     45,074,315.97

    商誉                                 489,422,827.10                    489,422,827.10

    长期待摊费用                           1,979,525.61                      1,334,261.06

    递延所得税资产                        19,996,385.06                     14,594,397.90

    其他非流动资产

非流动资产合计                           922,819,191.75                    863,014,268.21

资产总计                               2,141,494,443.47                  2,356,194,478.84

流动负债:

    短期借款                              70,000,000.00                    140,290,560.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                              42,948,703.10                     32,447,442.13

    预收款项                               8,638,587.65                      8,926,099.02

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          26,322,415.89                     26,955,382.31

    应交税费                              13,471,432.58                      4,952,421.57




                                                                                        11
                             天津九安医疗电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款                   262,416,906.06                    280,394,730.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债       294,212,489.55                       961,830.62

    其他流动负债

流动负债合计                     718,010,534.83                    494,928,466.49

非流动负债:

    长期借款                               0.00                    306,476,660.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                       5,640,000.00                      5,640,000.00

    递延所得税负债                 5,681,995.90                      7,063,039.31

    其他非流动负债                         0.00                       464,259.46

非流动负债合计                    11,321,995.90                    319,643,958.77

负债合计                         729,332,530.73                    814,572,425.26

所有者权益:

    股本                         432,805,921.00                    432,805,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   1,159,579,696.13                  1,159,579,696.13

    减:库存股

    其他综合收益                 -36,546,404.44                      5,460,666.20

    专项储备



                                                                               12
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    盈余公积                                                     17,377,087.71                    17,377,087.71

    一般风险准备

    未分配利润                                                 -161,033,422.78                    -73,601,317.46

归属于母公司所有者权益合计                                     1,412,182,877.62              1,541,622,053.58

    少数股东权益                                                     -20,964.88

所有者权益合计                                                 1,412,161,912.74              1,541,622,053.58

负债和所有者权益总计                                           2,141,494,443.47              2,356,194,478.84


法定代表人:刘毅                       主管会计工作负责人:马雅杰                      会计机构负责人:李勤


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                             期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    541,432,719.02                 605,717,284.89

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                           0.00                   36,978,660.00
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                    224,112,547.72                 183,232,071.94

    预付款项                                                       8,882,562.67                    7,665,359.84

    应收利息                                                     22,079,616.43                     9,187,561.64

    应收股利

    其他应收款                                                   94,154,531.55                    62,763,312.69

    存货                                                        110,625,147.53                 134,618,899.52

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                189,211,202.39                 255,211,485.64

流动资产合计                                                   1,190,498,327.31              1,295,374,636.16

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资                                                         0.00

    长期应收款

    长期股权投资                                                428,089,968.46                 355,605,647.79

    投资性房地产


                                                                                                              13
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    固定资产                                57,974,654.32                     56,716,281.10

    在建工程                                14,452,474.89                     14,034,253.48

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                46,965,987.50                     31,154,371.12

    开发支出                                44,173,609.98                     36,229,969.07

    商誉                                       952,337.76

    长期待摊费用                                                                141,509.43

    递延所得税资产                            1,760,666.46                     1,640,594.35

    其他非流动资产                                    0.00

非流动资产合计                             594,369,699.37                    495,522,626.34

资产总计                                  1,784,868,026.68                 1,790,897,262.50

流动负债:

    短期借款                                70,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                  4,267,420.64                     2,570,854.18

    预收款项                                76,602,215.98                     81,300,521.49

    应付职工薪酬                            10,814,366.20                     10,889,346.44

    应交税费                                   619,382.89                      1,150,664.28

    应付利息                                          0.00

    应付股利

    其他应付款                              82,561,915.76                    116,837,323.00

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                               244,865,301.47                    212,748,709.39

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                         14
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     5,640,000.00                    5,640,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   5,640,000.00                    5,640,000.00

负债合计                                       250,505,301.47                  218,388,709.39

所有者权益:

    股本                                       432,805,921.00                  432,805,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 1,159,353,838.45              1,159,353,838.45

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    17,377,087.71                   17,377,087.71

    未分配利润                                 -75,174,121.95                  -37,028,294.05

所有者权益合计                               1,534,362,725.21              1,572,508,553.11

负债和所有者权益总计                         1,784,868,026.68              1,790,897,262.50


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             148,641,365.26                      159,131,108.78

    其中:营业收入                         148,641,365.26                      159,131,108.78

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             191,610,589.01                      206,563,344.04



                                                                                           15
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    其中:营业成本                    104,235,776.81                        120,864,228.58

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                 1,661,732.83                           776,829.91

             销售费用                  20,305,319.49                         15,846,077.22

             管理费用                  76,009,505.00                         70,111,929.94

             财务费用                  -10,573,229.90                        -2,317,889.79

             资产减值损失                  -28,515.22                         1,282,168.18

    加:公允价值变动收益(损失以
                                          172,302.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -605,978.47                           -583,093.35
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                               0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -43,402,900.22                       -48,015,328.61

    加:营业外收入                        887,351.88                          1,402,890.88

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        490,620.06                             28,123.17

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -43,006,168.40                       -46,640,560.90
列)

    减:所得税费用                      -3,440,200.88                         8,244,695.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -39,565,967.52                       -54,885,256.03

    归属于母公司所有者的净利润         -39,559,416.91                       -54,885,256.03

    少数股东损益                            -6,550.61

六、其他综合收益的税后净额              -6,916,512.00                         2,436,615.95

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        -6,916,512.00                         2,436,615.95
的税后净额


                                                                                        16
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    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                            -6,916,512.00                         2,436,615.95
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                         -6,916,512.00                         2,436,615.95

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -46,482,479.52                       -52,448,640.08

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -46,482,479.52                       -52,448,640.08
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              -0.09                                -0.13

    (二)稀释每股收益                                              -0.09                                -0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:刘毅                      主管会计工作负责人:马雅杰                      会计机构负责人:李勤


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               98,643,794.07                        125,310,114.30



                                                                                                            17
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    减:营业成本                       83,642,358.12                        110,971,694.49

         税金及附加                     1,113,305.10                            97,680.99

         销售费用                       5,777,847.17                          6,950,499.66

         管理费用                      30,944,046.00                         13,214,027.46

         财务费用                       -3,022,641.98                        -5,345,245.14

         资产减值损失                    -256,696.21                           -440,506.98

    加:公允价值变动收益(损失以
                                          172,302.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          456,267.45                           -766,444.17
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -18,925,854.68                          -904,480.35

    加:营业外收入                        200,000.00                           699,788.48

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        478,856.56                              6,265.06

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -19,204,711.24                          -210,956.93
列)

    减:所得税费用                         77,993.84                           516,614.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -19,282,705.08                          -727,571.26

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                        18
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 -19,282,705.08                         -727,571.26

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                   475,437,035.29                      340,060,106.30

    其中:营业收入                               475,437,035.29                      340,060,106.30

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   560,426,399.50                      436,398,350.59

    其中:营业成本                               326,006,116.46                      237,539,774.55

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              4,315,718.93                        2,385,868.24

           销售费用                               56,631,403.45                       50,902,319.45

           管理费用                              200,920,598.94                      147,006,997.81

           财务费用                              -26,339,189.66                       -4,115,970.33

           资产减值损失                           -1,108,248.62                        2,679,360.87

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                  -7,011,366.00
“-”号填列)


                                                                                                 19
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        投资收益(损失以“-”号填
                                        2,641,635.32                         -5,461,441.29
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                0.00
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -89,359,094.89                      -101,799,685.58

    加:营业外收入                      3,760,377.29                          6,624,570.45

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        851,422.09                           665,707.92

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -86,450,139.69                       -95,840,823.05
列)

    减:所得税费用                      1,002,930.82                          2,704,502.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -87,453,070.51                       -98,545,325.11

    归属于母公司所有者的净利润         -87,432,105.63                       -98,545,325.11

    少数股东损益                           -20,964.88

六、其他综合收益的税后净额             -42,007,070.64                         1,015,323.46

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       -42,007,070.64                         1,015,323.46
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                       -42,007,070.64                         1,015,323.46
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                        20
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                        -42,007,070.64                         1,015,323.46

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                        -129,460,141.15                         -97,530,001.65

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        -129,460,141.15                         -97,530,001.65
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              -0.20                                -0.25

    (二)稀释每股收益                                              -0.20                                -0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               338,826,505.09                       302,583,437.15

    减:营业成本                                           296,864,080.62                       257,367,470.63

           税金及附加                                        2,452,291.25                         1,455,328.91

           销售费用                                         18,125,088.63                        27,396,766.83

           管理费用                                         68,838,635.96                        54,092,991.65

           财务费用                                         -9,609,068.47                        -6,878,812.36

           资产减值损失                                       -930,516.38                         1,432,623.35

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                            -7,011,366.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             4,322,108.87                        -1,511,035.28
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                     0.00
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -39,603,263.65                       -33,793,967.14

    加:营业外收入                                           2,054,956.60                         7,151,252.03

           其中:非流动资产处置利得




                                                                                                            21
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    减:营业外支出                                    717,592.96                          523,918.33

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -38,265,900.01                      -27,166,633.44
列)

    减:所得税费用                                   -120,072.11                          265,667.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -38,145,827.90                      -27,432,300.94

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -38,145,827.90                      -27,432,300.94

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                   22
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     销售商品、提供劳务收到的现金   504,924,706.68                        370,285,085.70

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  27,497,384.01                         12,076,589.86

     收到其他与经营活动有关的现金      2,802,796.81                         6,336,972.35

经营活动现金流入小计                535,224,887.50                        388,698,647.91

     购买商品、接受劳务支付的现金   313,641,535.22                        251,782,463.31

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    185,868,709.23                        150,602,247.31
金

     支付的各项税费                  26,235,656.53                         14,294,173.77

     支付其他与经营活动有关的现金   130,600,605.76                        112,528,659.17

经营活动现金流出小计                656,346,506.74                        529,207,543.56

经营活动产生的现金流量净额          -121,121,619.24                      -140,508,895.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             320,000,000.00

     取得投资收益收到的现金          10,246,673.47

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        404,350.96
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到    75,325,498.00


                                                                                      23
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的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                405,976,522.43

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      3,704,405.56                          2,433,119.97
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  254,000,000.00                        250,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                     51,455,400.00                        483,388,048.30
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金      1,073,574.00

投资活动现金流出小计                310,233,379.56                        735,821,168.27

投资活动产生的现金流量净额           95,743,142.87                       -735,821,168.27

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                        0.00                        913,389,193.28

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金               70,000,000.00                        451,691,096.40

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金              0.00                         56,122,573.16

筹资活动现金流入小计                 70,000,000.00                      1,421,202,862.84

    偿还债务支付的现金              146,204,160.00                         20,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      7,905,172.98                          3,978,610.80
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金              0.00                         11,427,892.09

筹资活动现金流出小计                154,109,332.98                         35,406,502.89

筹资活动产生的现金流量净额           -84,109,332.98                     1,385,796,359.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -1,992,525.70                         6,752,432.26
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -111,480,335.05                       516,218,728.29

    加:期初现金及现金等价物余额    745,261,231.86                        274,507,565.20

六、期末现金及现金等价物余额        633,780,896.81                        790,726,293.49


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                单位:元

                                                                                      24
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               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                261,071,136.95                      213,722,653.13

     收到的税费返还                               19,274,296.56                       12,076,589.86

     收到其他与经营活动有关的现金                  4,906,945.91                       18,833,741.47

经营活动现金流入小计                             285,252,379.42                      244,632,984.46

     购买商品、接受劳务支付的现金                259,448,923.83                      228,282,353.35

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  74,036,990.87                       59,302,208.07
金

     支付的各项税费                                3,183,876.23                        4,968,910.63

     支付其他与经营活动有关的现金                 87,674,845.90                       64,775,576.06

经营活动现金流出小计                             424,344,636.83                      357,329,048.11

经营活动产生的现金流量净额                   -139,092,257.41                      -112,696,063.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          320,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       10,246,673.47

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      11,907.01                       42,255,388.03
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             330,258,580.48                       42,255,388.03

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   3,763,948.19                        1,563,932.70
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              323,967,520.00                      250,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                   3,910,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                  1,073,574.00

投资活动现金流出小计                             332,715,042.19                      251,563,932.70

投资活动产生的现金流量净额                        -2,456,461.71                   -209,308,544.67

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                    0.00                      913,389,193.28

     取得借款收到的现金                           70,000,000.00                       20,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                          0.00



                                                                                                 25
                                    天津九安医疗电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


筹资活动现金流入小计                 70,000,000.00                        933,389,193.28

     偿还债务支付的现金                       0.00                         20,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        802,695.83                             72,500.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金             0.00

筹资活动现金流出小计                    802,695.83                         20,072,500.00

筹资活动产生的现金流量净额           69,197,304.17                        913,316,693.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        666,848.97
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -71,684,565.98                       591,312,084.96

     加:期初现金及现金等价物余额   596,807,285.00                         13,775,969.05

六、期末现金及现金等价物余额        525,122,719.02                        605,088,054.01


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                          天津九安医疗电子股份有限公司

                                                       董事长:刘毅
                                                      2017年10月30日




                                                                                      26