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公司公告

九安医疗:年报延期披露专项意见2020-04-21  

						        天津九安医疗电子股份有限公司

               年报延期披露专项意见
                    大华特字[2020]002035 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
             天津九安医疗电子股份有限公司
                  年报延期披露专项意见




                      目      录            页 次

一、   年报延期披露专项意见                  1-4
             年 报 延 期 披 露 专 项 意 见



                                          大华特字[2020]002035 号



天津九安医疗电子股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称
九安医疗公司)2019 年度财务报表进行审计。由于受新型冠状病毒
感染肺炎疫情影响,九安医疗公司年报编制及审计工作进度晚于预
期,预计无法按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度
报告。
    九安医疗公司按照《关于做好当前上市公司等年度报告审计与
披露工作有关事项的公告》(证监会公告〔2020〕22 号)及《关于
支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》(深证
上〔2020〕275 号)的规定召开第五届董事会第三次会议,对年度报
告延期披露事项进行了审议。根据第五届董事会第三次会议决议内
容,九安医疗公司向深圳证券交易所申请年度报告延期披露,预计
披露时间延期到 2020 年 6 月 30 日。
    我们对九安医疗公司上述年报延期披露事项进行了专项核查,
经核查,九安医疗公司管理层关于延期披露 2019 年经审计年度报告
的临时公告中与 2019 年度财务报表审计相关的内容与我们在审计过
程中了解到的信息一致。现将相关情况报告如下:

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                                       大华特字[2020]002035 号专项说明




    一.未能按期出具审计报告的原因
    九安医疗公司在因疫情限制入境的国家设有重要子公司,虽然
会计师加强远程审计等替代审计方式和审计程序的运用,但存在必
须现场开展的实物盘点以及检查审计资料原件等关键审计工作由于
疫情限制未能正常开展。具体情况如下:
    (1)子公司 iHealth lab.,Inc 主要经营地为美国,因疫情原
因美国对包括中国公民在内的部分外国人限制入境,现场审计工作
尚未开展。
    (2)子公司 iHealthLabs Europe 和 eDevice 主要经营地为法
国,我们在法国现场审计的过程中,因疫情发展迅猛,当地实施了
“封城、停工”等措施,导致现场审计工作被迫中断。
    上述三家子公司 2019 年末存货预计约占合并资产负债表存货项
目 28%,2019 年度营业收入预计约占合并利润表营业收入项目 37%,
由于疫情原因导致审计受限将影响财务报表中存货、营业收入等关
键项目的认定,这些影响对九安医疗公司合并财务报表是重大的。
    如上所述,按照中国注册会计师审计准则的规定,我们认为目
前获取的审计证据不足以为发表审计意见提供基础,因此预计审计
报告将无法按照原定日期出具。
    二.审计工作开展情况
    截止本专项说明出具日,我们已完成对除美国、法国三家子公
司外所有经营主体的全部审计工作,包括疫情严重时期实施的远程
审计以及疫情好转后追加了必要的现场审计程序。
    对上述三家受疫情影响的境外子公司执行了远程审计,并曾于 3
月到达法国对法国子公司 iHealthLabs Europe 执行了部分现场审计


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程序。
   我们已就目前发现的包括此次年报延期披露事项在内的所有重
大审计事项与九安医疗公司管理层达成一致。
    三.已采取和拟采取的应对措施
    (一)已采取的应对措施
   自疫情发生后,我们根据国内外实际情况及时调整了审计工作
安排,在无法前往现场审计时制定了远程审计工作相关措施,对无
法由远程审计替代的必要审计程序追加现场审计工作。
   对上述受疫情影响的三家境外子公司已实施的远程审计程序具
体如下:
   (1)获取未审财务报表、科目余额表、序时账、财务软件备份
数据库等财务数据的电子版资料;
   (2)获取审计工作需要的其他书面文件资料的电子扫描件,并
与被审计单位沟通在后期现场审计工作中核对原件;
   (3)会计师通过工作邮箱对客户及供应商独立发函,并要求对
方以工作邮箱进行回函确认;
   (4)通过远程视频访谈、视频或电话会议等方式与被审计单位
管理层进行沟通。
    (二)拟采取的应对措施
   截止本专项说明出具日,境外疫情未出现拐点,美国、法国两
地实行的相关限制尚未解除。
   我们预计将在上述子公司所在地解除相关限制后立即赶往现场
实施实物盘点等其他远程审计无法替代的现场审计程序。我们将在
追加现场审计工作时,对远程审计获取的电子审计证据执行与原件


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                                          大华特字[2020]002035 号专项说明




核对的追加程序,并将在审计工作底稿中注明原件核对工作的实施
人员、核对时间和结果。
    四.预计完成审计报告时间
    按照证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工
作有关事项的公告》及深圳证券交易所《关于支持上市公司做好 2019
年年度报告审计与披露工作的通知》的相关规定,上市公司确因疫
情影响无法按期披露 2019 年经审计年度报告的,可以延期披露但原
则上不晚于 6 月 30 日。为满足九安医疗公司 2019 年年度报告的披
露要求,我们预计于 2020 年 6 月 30 日之前公司董事会批准 2019 年
财务报告之日出具审计报告。
    我们将实时关注境外疫情变化,及时调整审计工作安排,尽最
大努力在规定期限内完成审计工作并出具九安医疗公司 2019 年审计
报告。




大华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:滕忠诚



          中国北京                     中国注册会计师:郑珊杉



                                       二〇二〇年四月十七日




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