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公司公告

众业达:监事会对《2021年度内部控制评价报告》的审核意见2022-04-20  

                                            众业达电气股份有限公司监事会

            对《2021 年度内部控制评价报告》的审核意见


    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基
本规范》及其配套指引等相关规定,对《2021 年度内部控制评价报告》发表如
下审核意见:
    公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
(本页为《众业达电气股份有限公司监事会对<2021 年度内部控制评价报告>的
审核意见》之签字页)




监事会主席   张颖签名:




监事         林菁签名:




监事         佘妙英签名:




                                         众业达电气股份有限公司监事会
                                            二〇二二年四月十九日