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公司公告

益生股份:内部控制审计报告2023-04-18  

                               山东益生种畜禽股份有限公司
                内部控制审计报告



           目   录                           页   码

一、内部控制审计报告                          1-2




          和信会计师事务所(特殊普通合伙)

                 二○二三年四月十六日
山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告                        报告正文




                       内部控制审计报告
                                             和信审字(2023)第 000503 号


山东益生种畜禽股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生公司”)2022 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是益生公司
董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,益生公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



     和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                     1
山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告                           报告正文



    (此页无正文)




和信会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:王丽敏


        中国济南
                                             中国注册会计师:张敏




                                             二○二三年四月十六日




     和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                     2