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公司公告

海格通信:内部控制审计报告2023-03-25  

                                               内部控制审计报告

                                                     信会师报字[2023]第 ZC10072 号




广州海格通信集团股份有限公司全体股东:
       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称海格
通信)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
       一、企业对内部控制的责任
       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是海格通信董事会的责任。
       二、注册会计师的责任
       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
       三、内部控制的固有局限性
       内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
       四、财务报告内部控制审计意见
       我们认为,海格通信于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:王建民




                                            中国注册会计师:蔡洁瑜




        中国上海                            2023 年 3 月 24 日




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